東村鄉(xiāng)人民政府
2024年度部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分部門(單位)概況
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、部門(單位)基本情況
第二部分2024年部門(單位)預(yù)算情況說明
一、部門(單位)預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分2024年部門(單位)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分部門(單位)概況
一、部門(單位)主要職責(zé)
(一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定,領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作,對本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策,認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè),支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán),充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
(二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。
(三)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令,發(fā)布決定。
(四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
(五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
(六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災(zāi)搶險重大工作。
(七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門(單位)基本情況
2024年本部門共有單位1個,包括:東村鄉(xiāng)人民政府。各單位于人民政府機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財務(wù)核算,均未獨(dú)立核算。
2024 年本部門機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室 9個,分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、便民服務(wù)中心、綜治中心、財政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、司法所、自然資源所、應(yīng)急管理站。
2024年本部門編制人數(shù)小計45人,其中:行政編制人數(shù)19人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)26人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計45人,其中:在職人數(shù)小計45人(行政在職人數(shù)19人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)26人);離休人數(shù)小計0人;退休人數(shù)小計7人。
第二部分2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門(單位)預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年本部門(單位)收入預(yù)算總額1491.55萬元,較上年預(yù)算安排減123.97萬元,減7.6%。增減變化主要原因是:其他資金減少。
其中:財政撥款收入591.55萬元,較上年預(yù)算安排減少23.97萬元;其他收入900萬元,較上年預(yù)算安排減少100萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年本部門(單位)支出預(yù)算總額1491.55萬元,較上年預(yù)算安排減123.97萬元,減7.6%。增減變化主要原因是:其他收入減少。具體為:
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出449.17萬元,較上年預(yù)算安排減少11.33萬元;社會保障和就業(yè)支出59.68萬元,較上年預(yù)算安排減少2.32萬元;衛(wèi)生健康支出31.34萬元,較上年預(yù)算安排減少9.72萬元;住房保障支出51.36萬元,較上年預(yù)算安排減少0.6萬元;其他支出900萬元,較上年預(yù)算安排減少100萬元。
按支出項目類別劃分:1、基本支出591.55萬元,較上年預(yù)算安排減23.97元,其中:工資福利支出410.83萬元,商品和服務(wù)支出169.58萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助6.14萬元,資本性支出5萬元。2、項目支出900萬元,較上年預(yù)算安排減100萬元,其中:商品和服務(wù)支出900萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出410.83萬元,較上年預(yù)算安排減29.12萬元;商品和服務(wù)支出1069.58萬元,較上年預(yù)算安排增915.02萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助6.14萬元,較上年預(yù)算安排增5.12萬元;資本性支出5萬元,較上年預(yù)算安排減15萬元;其他相關(guān)支出0萬元,較上年預(yù)算安排減1000萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024年本部門(單位)財政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算591.55萬元,占本年支出預(yù)算額的39.6%,較上年預(yù)算安排減23.97萬元,減3.8%。增減變化主要原因是:一般公共服務(wù)工作減少。具體為:
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出449.17萬元,較上年預(yù)算安排減11.34萬元;社會保障和就業(yè)支出59.68萬元,較上年預(yù)算安排減2.32萬元;衛(wèi)生健康支出31.34萬元,較上年預(yù)算安排減9.72萬元;住房保障支出51.36萬元,較上年預(yù)算安排減0.6萬元。
按支出項目類別劃分:1、基本支出591.55萬元,較上年預(yù)算安排減23.97元,其中:工資福利支出410.83萬元,商品和服務(wù)支出169.58萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助6.14萬元,資本性支出5萬元。2、項目支出0萬元,較上年預(yù)算安排減0萬元,其中:商品和服務(wù)支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2024年本部門(單位)無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門(單位)無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2024年本部門(單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算169.58萬元較上年預(yù)算安排增15.22萬元,增長9.8%,主要原因是:行政運(yùn)行工作增加。
(七)政府采購情況
2024年本部門(單位)政府采購總額5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本部門(單位)共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2024年本部門(單位)預(yù)算安排購置車輛輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。
(九)整體績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門整體支出和項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,部門整體支出預(yù)算金額1491.55萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,優(yōu)化2024年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年本部門(單位)預(yù)算安排項目1個,項目預(yù)算金額合計900萬元。
(十)項目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門(單位)預(yù)算未安排年度重點(diǎn)項目,僅安排單位其他收入項目1個,項目預(yù)算金額合計900萬元,其中:
項目一:東村鄉(xiāng)2024年其他資金項目
1.項目概述:建立2024年東村鄉(xiāng)人民政府其他資金項目庫,保證其他資金及時撥付使用,確保東村鄉(xiāng)其他資金項目庫平穩(wěn)運(yùn)行。
2.立項依據(jù):《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件
3.實(shí)施主體:興國縣東村鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施方案:建立2024年東村鄉(xiāng)人民政府其他資金項目庫,保證其他資金及時撥付使用
5.實(shí)施周期:1年(2024 年 1-12月)
6.年度預(yù)算安排:項目庫申報金額900萬元;預(yù)算批復(fù)金額900萬元
7.年度績效目標(biāo):項目按時完工,資金撥付率100%。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排25.5萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。
公務(wù)接待費(fèi)17.5萬元,比上年減1.5萬元,主要原因是:業(yè)務(wù)減少,公務(wù)接待減少。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。
第三部分2024年部門(單位)預(yù)算表
(詳見附表)
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財政撥款:指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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