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東村鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

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東村鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

   

第一部分 東村鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分東村鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

(一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定,領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作,對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策,認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè),支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán),充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

(二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的兩個(gè)文明建設(shè)。

(三)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令,發(fā)布決定。

(四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

(五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

(六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

(七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:東村鄉(xiāng)人民政府

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 57人,其中在職人員 57人,離休人員0人,退休人員0不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0

第二部分2021年度部門決算表

第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)2028.09萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 395.03萬(wàn)元,較2020年減少161.08萬(wàn)元,下降 29%;本年收入合計(jì) 1633.06 萬(wàn)元,較2020年增加753.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)86%,主要原因是:該年度項(xiàng)目的調(diào)整

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 1633.06 萬(wàn)元,占 100 %;事業(yè)收入 0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,占0%;其他收入 0萬(wàn)元,占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度支出總計(jì)2028.09萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 2028.09萬(wàn)元,較2020年增加987.04萬(wàn)元,95%,主要原因是:項(xiàng)目和人員經(jīng)費(fèi)的增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,較2020年減少 395.03萬(wàn)元,100%,主要原因是:支出安排合理

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 926.68萬(wàn)元,占46%;項(xiàng)目支出 1101.41萬(wàn)元,占54%;經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0萬(wàn)元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2028.09  萬(wàn)元,決算數(shù)為 2028.09 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 658.67萬(wàn)元,決算數(shù)為 658.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行

二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 23.25萬(wàn)元,決算數(shù)為 23.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行

(三城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 326.08萬(wàn)元,決算數(shù)為 326.08 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行

(四農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 1015.73萬(wàn)元,決算數(shù)為 1015.73萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1786.64 萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出 467.75萬(wàn)元,較2020減少16.9萬(wàn)元,下降 3.5%,主要原因是:工資福利調(diào)標(biāo)

(二)商品和服務(wù)支出 72.57萬(wàn)元,較2020減少 7.18萬(wàn)元,下降9%,主要原因是:開(kāi)支減少

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 386.36萬(wàn)元,較2020增加332.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)621%,主要原因是:開(kāi)支增加

(四)資本性支出 0萬(wàn)元,較2020年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0%,主要原因是:無(wú)資本性支出

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 27.66萬(wàn)元,決算數(shù)為 27.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較2020減少0.95萬(wàn)元,下降3.3%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%主要原因是:沒(méi)有出國(guó)(境)人員決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:沒(méi)有出國(guó)(境)人員全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組:0 個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無(wú)國(guó)(境)人員

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.36萬(wàn)元,決算數(shù)為19.36萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2020增加0.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.6%主要原因是:業(yè)務(wù)增加,公務(wù)接待增多。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 101批,累計(jì)接待 1273人次,其中外事接待0 批,累計(jì)接待 0人次,主要為:國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)接待,無(wú)外事接待

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8.3萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%主要原因是:沒(méi)有購(gòu)置車輛全年購(gòu)置公務(wù)用車:0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:沒(méi)有購(gòu)置車輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.3萬(wàn)元,決算數(shù)為8.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2020年減少1.26萬(wàn)元,下降13%主要原因是:維護(hù)費(fèi)支出減少,年末公務(wù)用車保有:2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 72.57萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)或者上年決算數(shù))減少7.18萬(wàn)元,降低9%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加減少

若本部門不是行政單位參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位則按以下格式公開(kāi):“本部門不是行政單位參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的   0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。縣級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。)

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止202112月31日,本部門單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是0輛

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目47個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金859.97萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的78%。    

組織對(duì)澄江示范點(diǎn)提升項(xiàng)目”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出250萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。其中,對(duì)政府性基金預(yù)算等項(xiàng)目沒(méi)有委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)東村鄉(xiāng)人民政府”1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出1391.61萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出241.45萬(wàn)元。對(duì)政府性基金預(yù)算等項(xiàng)目沒(méi)有委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,單位建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

我部門今年在部門決算中反映澄江村示范點(diǎn)提升項(xiàng)目”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為250萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為250萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好;二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是績(jī)效評(píng)價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過(guò)于簡(jiǎn)單;二是績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施:一是績(jī)效評(píng)價(jià)要確定科學(xué)完善的評(píng)價(jià)原則;二是績(jī)效評(píng)價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。

三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

東村鄉(xiāng)人民政府部門整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告已向社會(huì)公開(kāi),報(bào)告框架參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》。

東村鄉(xiāng)人民政府2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門概況

 (一)部門基本情況

1.部門組織機(jī)構(gòu)及人員: 東村鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)2個(gè)黨政機(jī)構(gòu),包括黨政辦公室(社會(huì)治理辦公室)、黨建辦公室、與三定方案相符,無(wú)違規(guī)濫設(shè)機(jī)構(gòu)行為。本單位編制總?cè)藬?shù)為57人,2021年在崗人員57人,離退休人員0人。

2.部門職能概述:

(1)認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、交通、水利、環(huán)境保護(hù)、招商引資、林業(yè)、就業(yè)、扶貧、體育事業(yè)、財(cái)政、民政、安全、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

(3)維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

(4)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

(5)指導(dǎo)村委會(huì)工作,認(rèn)真做好接待群眾的來(lái)信、來(lái)訪工作,聽(tīng)取群眾意見(jiàn),解決困難,處理矛盾,辦好群眾的事。

(6)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)部門內(nèi)部管理情況

日常管理:根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,我們成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署,黨政領(lǐng)導(dǎo)及各部門全程參與,按照自評(píng)方案的要求,對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,查找原因,及時(shí)糾正偏差,促進(jìn)績(jī)效管理常態(tài)化。

財(cái)務(wù)管理:嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念,提升部門責(zé)任意識(shí),提高資金使用效益,促進(jìn)司法行政工作的發(fā)展。

 預(yù)決算公開(kāi):按照縣財(cái)政局的要求,我鄉(xiāng)在興國(guó)縣人民政府網(wǎng)站上進(jìn)行了每年的預(yù)決算的公開(kāi)。

 資產(chǎn)管理:我鄉(xiāng)對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況及固定資產(chǎn)情況等進(jìn)行了全面清理和核查,并根據(jù)資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)和暴露的問(wèn)題,全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn),認(rèn)真分析原因,研究制定切實(shí)可行的措施和辦法,建立健全了資產(chǎn)管理制度。

 檔案管理:根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn),制定《項(xiàng)目資金使用和管理制度》,加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理,完善財(cái)務(wù)管理體系,保證了會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。

 風(fēng)險(xiǎn)控制:正確實(shí)施財(cái)務(wù)管理方法,既參閱健全核算體系,做好預(yù)算、成本控制、決算工作,又由鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員監(jiān)督資金正常運(yùn)行,維護(hù)資金安全,努力提高資金使用效率,更按時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,增加了會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性

二、部門整體支出管理及使用情況

縣財(cái)政局年初批復(fù)東村鄉(xiāng)人民政府2021年度部門預(yù)算2028.09萬(wàn)元,年中追加(減)預(yù)算0萬(wàn)元,合計(jì)2028.09萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)際完成收入2028.09萬(wàn)元;完成支出2028.09萬(wàn)元,其中工資福利支出467.75萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出72.57萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出386.36萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出241.45萬(wàn)元等;年底結(jié)余0萬(wàn)元,其中基本支出結(jié)余0萬(wàn)元、項(xiàng)目結(jié)余0萬(wàn)元。部門預(yù)算支出與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為0萬(wàn)元

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(三)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(七)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(八)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(九)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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