目 錄
第一部分 興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
(一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定,領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作,對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策,認真抓好黨的思想、組織和作風建設(shè),支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán),充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
(二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。
(三)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令,發(fā)布決定。
(四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
(五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
(六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災(zāi)搶險重大工作。
(七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
2023年杰村鄉(xiāng)人民政府部門共有預(yù)算單位__1_個,包括:杰村鄉(xiāng)人民政府
編制人數(shù)小計__47_人,其中:行政編制人數(shù)__27_人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)__20_人,自收自支編制人數(shù)_0___人。實有人數(shù)小計__47__人,其中:在職人數(shù)小計_47_人,行政在職人數(shù)__27__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)_20__ 人。離休人數(shù)小計_0__人,退休人數(shù)小計__1__人,退職人員__16__人,遺屬人數(shù)__6__人。
第二部分 興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額3674.17萬元,較上年預(yù)算安排減少2814.95萬元,減少43.38%。增減變化主要原因是:1.財政制度實行預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn),較上年減少結(jié)轉(zhuǎn)資金814.95萬元;2.其他收入較上年預(yù)算安排減少2000萬元。
具體為:一般公共預(yù)算收入674.17萬元,較上年預(yù)算安排增加16.91萬元;增加2.6%;其他收入3000萬元,較上年預(yù)算安排減少2000萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額3674.17萬元,較上年預(yù)算安排減少2814.95萬元,減少43.38%。增減變化主要原因是:項目支出和基本支出較上年預(yù)算安排減少2814.95萬元。
具體為:按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分:基本支出674.14萬元,較上年預(yù)算安排增加了85.9萬元,其中:工資福利支出491.19萬元,較上年預(yù)算安排增加136.16萬元;商品和服務(wù)支出151.18萬元,較上年預(yù)算安排減少82.56萬元;對個人和家庭的補助6.8萬元,較上年預(yù)算安排增減少12.7萬元;資本性支出25萬元,較上年預(yù)算安排增加25萬元。項目支出3000萬元,較上年減少2900.86萬元
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出 182.98萬元,較上年預(yù)算安排減少45.93萬元,占支出預(yù)算總額的6.81%;社會保障和就業(yè)支出68.35萬元,較上年預(yù)算安排增加20.98萬元,占支出預(yù)算總額的3.11%;衛(wèi)生健康支出 48.58萬元,較上年預(yù)算安排增加15.17萬元,占支出預(yù)算總額的2.25%;行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出67.22萬元,較上年預(yù)算安排增加32.73萬元,占支出預(yù)算總額的4.85%;住房保障支出54.32萬元,較上年預(yù)算安排增加16.13萬元,占支出預(yù)算總額的2.39%;其他社會保障和就業(yè)支出1.13萬元,較上年預(yù)算安排減少1.13萬元,占支出預(yù)算總額的0.02%,其他支出3000萬元,較上年較少2502.4萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年本部門支出預(yù)算總額674.17萬元,較上年預(yù)算安排增加85.9萬元,增加14.6%。增減變化主要原因是:項目支出和基本支出較上年預(yù)算安排增加85.9萬元。
具體為:按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分:基本支出674.14萬元,較上年預(yù)算安排增加了85.9萬元,其中:工資福利支出491.19萬元,較上年預(yù)算安排增加136.16萬元;商品和服務(wù)支出151.18萬元,較上年預(yù)算安排減少82.56萬元;對個人和家庭的補助6.8萬元,較上年預(yù)算安排增減少12.7萬元;資本性支出25萬元,較上年預(yù)算安排增加25萬元。
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出 182.98萬元,較上年預(yù)算安排減少45.93萬元,占支出預(yù)算總額的6.81%;社會保障和就業(yè)支出68.35萬元,較上年預(yù)算安排增加20.98萬元,占支出預(yù)算總額的3.11%;衛(wèi)生健康支出 48.58萬元,較上年預(yù)算安排增加15.17萬元,占支出預(yù)算總額的2.25%;行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出67.22萬元,較上年預(yù)算安排增加32.73萬元,占支出預(yù)算總額的4.85%;住房保障支出54.32萬元,較上年預(yù)算安排增加16.13萬元,占支出預(yù)算總額的2.39%;其他社會保障和就業(yè)支出1.13萬元,較上年預(yù)算安排減少1.13萬元,占支出預(yù)算總額的0.02%。
(四)政府性基金情況
2023年部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出為0萬元。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算 160 萬元,比2022年預(yù)算無增減變化。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 30 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 25 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 5 萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 3 輛,其中:一般公務(wù)用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2023年本部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為: 無 。
(八)績效目標設(shè)置情況
2023年實行績效目標管理的項目 1 個,涉及資金_萬元。其中:項目名稱:杰村鄉(xiāng)2023年其他資金
1.項目概述:建立2023年杰村鄉(xiāng)人民政府其他資金項目庫,保證其他資金及時撥付使用,確保杰村鄉(xiāng)其他資金項目庫平穩(wěn)運行。
2.立項依據(jù):《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件
3.實施主體:興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府
4.實施周期:1年(2023年 1-12 月)
5.年度預(yù)算安排:3000萬元
6.年度績效目標:項目按時完工,資金撥付率100%。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排32.3萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元。
公務(wù)接待費22.3萬元,比上年減少3.7萬元。
公務(wù)用車運行維護費10萬元,比上年增加2萬元。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元。
第三部分 興國縣杰村鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
(一)行政運行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(三)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補助。