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興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算草案編制說(shuō)明

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興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府

2024年部門(單位)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 部門(單位)概況

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、部門(單位)基本情況

部分2024年部門(單位)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(單位)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

部分2024年部門(單位)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分部門(單位)概況

一、部門(單位)主要職責(zé)

(一)保證黨的路線、方針政策的堅(jiān)決的貫徹執(zhí)行,保證監(jiān)督職能、教育和管理職能,服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能;

(二)負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建、精神文明、宣傳工作,制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;

(三)監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

(四)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和管理好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;

(五)完成縣委、縣政府交辦其他事項(xiàng)。

二、部門(單位)基本情況

2024部門共有單位1個(gè),包括茶園鄉(xiāng)機(jī)關(guān)。各單位均在茶園鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,未獨(dú)立核算。

2024本部門機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)崗位6個(gè),分別為:黨政辦、紀(jì)委、黨建辦、人武部、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜合執(zhí)法大隊(duì)、圩鎮(zhèn)組

2024年本部門編制人數(shù)小計(jì)48,其中:行政編制人數(shù)22,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)26,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)54,其中:在職人數(shù)小計(jì)44(行政在職人數(shù)20,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)24人);離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人數(shù)小計(jì)10

部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(單位)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2024本部門(單位)收入預(yù)算總額1401.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增9.7萬(wàn)元,0.7%增減變化主要原因是:2023年新考入公務(wù)員及事業(yè)編人員。

其中:財(cái)政撥款收入601.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.7萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收0萬(wàn)元,較年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)    萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)    萬(wàn)元;其他收入800萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元

(二)支出預(yù)算情況

2024本部門(單位)支出預(yù)算總額1401.22萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增9.7萬(wàn)元,0.7%增減變化主要原因是:2023年新考入公務(wù)員及事業(yè)編人員。

具體為:

按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出450.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.94萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出65.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.27萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出32.74萬(wàn),較上年預(yù)算安排減少6.88萬(wàn)元;住房保障支出52.62萬(wàn),較上年預(yù)算安排增加5.39萬(wàn)元;其他支出800萬(wàn),較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元

按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出601.22萬(wàn)較上年預(yù)算安排增9.7元,其中:工資福利支出423.96萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出162.88萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.38萬(wàn)元,資本性支出10萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增(減)0萬(wàn)元,其中:工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,其他相關(guān)支出0萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出423.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增12.94萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出162.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減5.12萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減3.12萬(wàn)元;資本性支出10萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增5萬(wàn)元;其他相關(guān)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增(減)0   萬(wàn)元

 

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024本部門(單位)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算601.22萬(wàn)元本年支出預(yù)算額的42.9%,較上年預(yù)算安排增9.7萬(wàn)元,1.64%增減變化主要原因是:2023年新考入公務(wù)員及事業(yè)編人員。

具體為:

按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出450.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.94萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出65.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.27萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出32.74萬(wàn),較上年預(yù)算安排減少6.88萬(wàn)元;住房保障支出52.62萬(wàn),較上年預(yù)算安排增加5.39萬(wàn)元;其他支出800萬(wàn),較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元

按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出601.22萬(wàn)較上年預(yù)算安排增9.7元,其中:工資福利支出423.96萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出162.88萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.38萬(wàn)元,資本性支出10萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增(減)0萬(wàn)元,其中:工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,其他相關(guān)支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2024本部門(單位)政府性基金支出總額0萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元項(xiàng)目支出0萬(wàn)元

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024本部門(單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算450.02萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增2.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.66%,主要原因是:2023年新考入公務(wù)員及事業(yè)編人員。

)政府采購(gòu)情況

2024本部門(單位)政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日本部門(單位)共有車輛3其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2024年本部門(單位)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú)

(九)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,部門整體支出預(yù)算金額1041.22萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2024年預(yù)算安排或優(yōu)化2023年茶園鄉(xiāng)其他資金項(xiàng)目、進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年本部門(單位)預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)800萬(wàn)元。

(十)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門(單位)預(yù)算未安排年度重點(diǎn)項(xiàng)目僅安排單位其他收入項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)800 萬(wàn)元,其中:

項(xiàng)目一:2023年茶園鄉(xiāng)其他資金

1.項(xiàng)目概述:完成茶園鄉(xiāng)其他資金800萬(wàn)元的收支和管理

2.立項(xiàng)依據(jù):上級(jí)相關(guān)文件

3.實(shí)施主體:興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施方案:按照上級(jí)有關(guān)要求完成本年度其他資金庫(kù)的收支

5.實(shí)施周期:一年

6.年度預(yù)算安排:項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額800萬(wàn)元;預(yù)算批復(fù)金額800萬(wàn)元

7.年度績(jī)效目標(biāo):根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年結(jié)余資金及結(jié)合當(dāng)年上級(jí)各部門下達(dá)我鄉(xiāng)資金,保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時(shí)合理高效匹配資金使用率,使我鄉(xiāng)鎮(zhèn)在硬件和軟件方面達(dá)到一個(gè)新的高度,在干群關(guān)系中提升一個(gè)階段,為進(jìn)一步打造美麗茶園發(fā)力。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排49萬(wàn)元。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)  0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用

公務(wù)接待費(fèi)40萬(wàn)元,比上年減20萬(wàn)元,主要原因是:按要求公務(wù)接待費(fèi)要逐年下降

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元,比上年增2萬(wàn)元,主要原因是:2023年新增一輛森林消防車

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:2024年無(wú)需購(gòu)置公務(wù)用車

部分 2024年部門(單位)預(yù)算表

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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