興江鄉(xiāng)人民政府
2024年部門(單位)預算編制說明
目錄
第一部分部門(單位)概況
一、部門(單位)主要職責
二、部門(單位)基本情況
第二部分2024年部門(單位)預算情況說明
一、部門(單位)預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分2024年部門(單位)預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分部門(單位)概況
一、部門(單位)主要職責
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃,制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案,組織指導好各業(yè)生產,搞好商品流通,協調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發(fā)展。
2、制定并組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門(單位)基本情況
2024年本部門共有單位1個,及人民政府機關。
2024年本部門機關單位內設處室7個,分別為:綜合便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、黨政辦公室、黨建辦公事、鄉(xiāng)村振興與財政經濟辦公室、產業(yè)發(fā)展辦公室、社會事務辦公室。
2024年本部門編制人數小計54人,其中:行政編制人數24人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數0人,全部補助事業(yè)編制人數30人,自收自支編制人數0人。實有人數小計47人,其中:在職人數小計47人,行政在職人數21人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數0人,全部補助事業(yè)在職人數26人。離休人數小計0人,退休人數小計16人,退職人員0人,遺屬人數19人。
第二部分2024年部門預算情況說明
一、部門(單位)預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2024年本部門(單位)收入預算總額1857.23萬元,較上年預算安排減少17.38萬元,減少0.93%。增減變化主要原因是:人員減少。
其中:財政撥款收入657.23萬元,較上年預算安排減少17.38萬元;其他收入1200萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元。
(二)支出預算情況
2024年本部門(單位)支出預算總額1857.23萬元,較上年預算安排減少17.38萬元,減少0.93%。增減變化主要原因是:人員減少。具體為:
按支出功能分類科目劃分一般公共服務支出494.85萬元,較上年預算安排減少9.86萬元;社會保障和就業(yè)支出67.76萬元,較上年預算安排增加2.06萬元;衛(wèi)生健康支出36.99萬元,較上年預算安排減少12.89萬元;住房保障支出57.63萬元,較上年預算安排增加3.31萬元;其他支出1200萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元。
按支出項目類別劃分:1、基本支出657.23萬元,較上年預算安排減少17.38萬元,其中:工資福利支出468.6萬元,商品和服務支出140.01萬元,對個人和家庭的補助3.62萬元,資本性支出45萬元。2、項目支出1200萬元,較上年預算安排增(減)0萬元,其中:商品和服務支出1200萬元,其他相關支出0萬元。
按支出經濟分類科目劃分:工資福利支出468.6萬元,較上年預算安排減少4.67萬元;商品和服務支出1340.01萬元,較上年預算安排增加1206.88萬元;對個人和家庭的補助3.62萬元,較上年預算安排減少12.59萬元;資本性支出45萬元,較上年預算安排減少7萬元;其他相關支出0萬元,較上年預算安排減1200萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024年本部門(單位)財政撥款(補助)支出預算657.23萬元,占本年支出預算額的100%,較上年預算安排減少17.38萬元,減少2.58%。增減變化主要原因是:人員減少。具體為:
按支出功能分類科目劃分一般公共服務支出494.85萬元,較上年預算安排減少9.86萬元;社會保障和就業(yè)支出67.76萬元,較上年預算安排增加2.06萬元;衛(wèi)生健康支出36.99萬元,較上年預算安排減少12.89萬元;住房保障支出57.63萬元,較上年預算安排增加3.31萬元。
按支出項目類別劃分:1、基本支出657.23萬元,較上年預算安排減少17.38萬元,其中:工資福利支出468.6萬元,商品和服務支出140.01萬元,對個人和家庭的補助3.62萬元,資本性支出45萬元。2、項目支出0萬元,較上年預算安排增(減)0萬元,其中:商品和服務支出0萬元,其他相關支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門(單位)無政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
本部門(單位)無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2024年本部門(單位)機關運行費預算140.01萬元較上年預算安排增加6.9萬元,增長5.18%,主要原因是:工作增加調整采購經費補充機關運行費。
(七)政府采購情況
2024年本部門(單位)政府采購總額45萬元,其中:政府采購貨物預算45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日本部門(單位)共有車輛3輛,其中:一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2024年本部門(單位)預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:無。
(九)整體績效目標設置情況
2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理,部門整體支出預算金額1857.23萬元。根據以前年度績效評價結果,優(yōu)化2024年預算安排其它資金庫項目支出2024年預算安排,并進一步改進管理、完善政策。
2024年本部門(單位)預算安排項目1個,項目預算金額合計1200萬元。
(十)項目績效目標設置情況
2024年本部門(單位)預算未安排年度重點項目,僅安排單位其他收入項目1個,項目預算金額合計1200萬元,其中:
項目一:興江鄉(xiāng)2024年預算項目
1.項目概述:完成興江鄉(xiāng)其他資1200萬元的收支和管理
2.立項依據:上級相關文件
3.實施主體:興國縣興江鄉(xiāng)人民政府
4.實施方案:按照上級有關要求完成本年度其它資金庫的收支。
5.實施周期:一年
6.年度預算安排:項目庫申報金額1200萬元;預算批復金額1200萬元
7.年度績效目標:完成興江鄉(xiāng)其他資1200萬元的收支和管理
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年本部門“三公”經費一般公共預算安排43.29萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無需因公出國(境)費用。
公務接待費31.89萬元,比上年減少13.19萬元,主要原因是:按三公經費要求壓縮。
公務用車運行維護費11.4萬元,比上年減少0.6萬元,主要原因是:按三公經費要求壓縮。
公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:2024年無需購置公務用車。
第三部分2024年部門(單位)預算表
(詳見附表)
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。
(八)上年結轉和結余:填列2023年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
(一)行政運行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業(yè)名詞
各部門結合實際進行解釋。
(一)機關運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


