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興國縣興江鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算

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興國縣興江鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算

第一部分興江鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分興江鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分興江鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋

第一部分興江鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

2023興江鄉(xiāng)人民政府部門共有預(yù)算單位1個,包括

編制人數(shù)小計(jì)54,其中:行政編制人數(shù)24,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)53,其中:在職人數(shù)小計(jì)43,行政在職人數(shù)20,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)23人。離休人數(shù)小計(jì)16,退休人數(shù)小計(jì)16,退職人員0,遺屬人數(shù)19人。

第二部分興江鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023本部門收入預(yù)算總額1874.61萬元,較上年預(yù)算安排減2422.6萬元,129.23%增減變化主要原因是:實(shí)行財(cái)政預(yù)算一體化,上年結(jié)轉(zhuǎn)不納入本年收入。

具體為:一般公共預(yù)算收入674.61萬元,較上年預(yù)算安排減285.72萬元,占預(yù)算總額為42.35%,

(二)支出預(yù)算情況

2023年本部門支出預(yù)算總額1874.61萬元,較上年預(yù)算安排減3129萬元,減166.91%。增減變化主要原因是:2022年要求所有收入都納入預(yù)算編制(且含有2021年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金),2023年只包含一般公共收入及其他收入

按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:基本支出674.61萬元,較上年預(yù)算安排減289.97萬元,項(xiàng)目支出1200萬元,較上年預(yù)算安排增減0萬元

按支出功能分類科目劃分一般公共服務(wù)支出504.72萬元,較上年預(yù)算安排減少1546.67萬元,占預(yù)算總額26.92%,社會保障和就業(yè)支出65.7萬元,占比3.5%,較上年預(yù)算安排6.5萬元,衛(wèi)生健康支出49.88萬元,占比2.66%,較上年預(yù)算安排增11.68萬元,住房保障支出54.32萬元,占比2.89%,較上年預(yù)算安排增18.38萬元,其它支出1200萬元,占比64.01%,較上年預(yù)算安排減941萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023本部門財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算674.61萬元,占本年支出預(yù)算額的35.99%,較上年預(yù)算安排減285.72萬元,增(減)42.35%。增減變化主要原因是:2023年財(cái)政撥款支出只包含人員類支出和公用經(jīng)費(fèi)支出具體為:

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:基本支出674.61較上年預(yù)算安排減67.09萬元,其中:工資福利支出473.27萬元,占比70.15%,對家庭和個人的補(bǔ)助支出16.21萬元,占比2.4%,商品和服務(wù)支出133.13萬元,占比19.73%,資本性支出52萬元,占比7.7%,項(xiàng)目支出1200萬元較上年預(yù)算安排0萬元,其中:其他支出1200萬元

(四)政府性基金情況

無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算504.72萬元,比2022(上一年度)預(yù)算減少99.21萬元,增長(下降)19.66%。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)政府采購情況

2023部門所屬各單位政府采購總額73萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算52萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算21萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛4其中一般公務(wù)用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個,涉及資金1200萬元

其中:項(xiàng)目名稱:興江鄉(xiāng)人民政府2023年其他資金

1.項(xiàng)目概述建立2023年興江鄉(xiāng)人民政府其他資金項(xiàng)目庫,保證其他資金及時撥付使用,確保興江鄉(xiāng)其他資金項(xiàng)目平穩(wěn)運(yùn)行

2.立項(xiàng)依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件

3.實(shí)施主體興國縣興江鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施周期1年

5.年度預(yù)算安排1200萬元

6.年度績效目標(biāo):完成項(xiàng)目資金的撥付,保障各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年興國縣興江鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排57.08萬元。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主

要原因是:

公務(wù)接待費(fèi)45.08萬元,比上年2.37萬元,主要原因是:按三公經(jīng)費(fèi)要求壓縮5%

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元,比上年0.63萬元,主要原因是:按三公經(jīng)費(fèi)要求壓縮5%

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:

第三部分興國縣興江鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款:指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

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