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興國(guó)縣城崗鎮(zhèn)人民政府2021年度單位決算公開

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興國(guó)縣城崗鎮(zhèn)人民政府2021年度單位決算

   

第一部分興國(guó)縣城崗鎮(zhèn)人民政府單位概況

   一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分城崗鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、單位主要職能

(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”,落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求,全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

(二)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐;推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹立健康文明新風(fēng)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)村社會(huì)治理水平;堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),增強(qiáng)貧困群眾獲得感;深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

(三)加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

(四)加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作,全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè),落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。

(五)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù),落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進(jìn)集中審批服務(wù),提升群眾獲得感和幸福感。

(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村(居)民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),推進(jìn)村(居)民委員會(huì)自治;組織村(居)民和單位參與村(社區(qū))建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村(居)務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與村(社區(qū))治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

(八)加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

(九)做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是城崗鎮(zhèn)人民政府。

單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 56  人,其中在職人員 55人,離休人員 1人,退休人員 0  不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18   

第二部分2021年度單位決算表

第三部分2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

單位2021年度收入總計(jì) 2770.51萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余516.12  萬(wàn)元,較2020年增加131.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.97  %;本年收入合計(jì)  2254.39  萬(wàn)元,較2020年增加102.18  萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.75  %,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2016.67萬(wàn)元,占  89.46%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款237.72 萬(wàn)元,占10.54% ;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元,占 0%;其他收入   0萬(wàn)元,占 0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

單位2021年度支出總計(jì) 2770.51   萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)2770.51萬(wàn)元,較2020年增加647.19  萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.48  %,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0萬(wàn)元,較2020年減少516.12  萬(wàn)元,下降100.00  %,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員增加。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 1750.39  萬(wàn)元,占 63.2%;項(xiàng)目支出 1020.12  萬(wàn)元,占36.8   %;經(jīng)營(yíng)支出 0  萬(wàn)元,占 0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)   0萬(wàn)元,占 0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2770.51萬(wàn)元,決算數(shù)為2770.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%。其中:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 2016.67萬(wàn)元,決算數(shù)為 2016.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員增加。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 237.72  萬(wàn)元,決算數(shù)為 237.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員增加。

按公開04表支出功能類級(jí)科目分別說(shuō)明)

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出779.91萬(wàn)元,較2020年增加75.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.65  %,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員增加。

(二)商品和服務(wù)支出198.96   萬(wàn)元,較2020年減少22.29  萬(wàn)元,下降10.07  %,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員增加。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 771.52  萬(wàn)元,較2020年增加588.14  萬(wàn)元,增長(zhǎng)320.72  %,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員增加。

(四)資本性支出 0  萬(wàn)元,較2020年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  49.56萬(wàn)元,決算數(shù)為49.56  萬(wàn)元,完成預(yù)算的100  %,決算數(shù)較2020年增加27.24  萬(wàn)元,增長(zhǎng)122.03  %,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2020年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0  %主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員增加。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)  0人次,主要為:機(jī)構(gòu)改革,人員增加。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   39.95萬(wàn)元,決算數(shù)為 39.95萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較2020年增加25.55  萬(wàn)元,增長(zhǎng)177.45%主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員增加。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 269 批,累計(jì)接待 2665 人次,其中外事接待 0  批,累計(jì)接待  0人次,主要原因?yàn)椋?/font>機(jī)構(gòu)改革,人員增加。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.6萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為0  萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較2020年增加0  萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0  %主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員增加全年購(gòu)置公務(wù)用車   0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員增加;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.6萬(wàn)元,決算數(shù)為9.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較2020年增加 1.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 21.25%主要原因是機(jī)構(gòu)改革,人員增加年末公務(wù)用車保有 4 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員增加。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198.96萬(wàn)元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)或者上年決算數(shù))減少22.29萬(wàn)元,降低10.07  %,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

單位2021年度政府采購(gòu)支出總額 3.04萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 3.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0  萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0  %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的   0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0  %。單位公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本單位納入2021單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。)

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止202112月31日,本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   (一)績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金630.5萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的61.81%。    

(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

2021年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》(自選1個(gè)項(xiàng)目)進(jìn)行公開。

第四部分名詞解釋

第四部分名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

1.財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

 7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  8.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  9.“三公”經(jīng)費(fèi)支出指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。     11.工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  12.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  13.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  14.其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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