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興國(guó)縣興蓮鄉(xiāng)人民政府2024年部門(單位)預(yù)算編制說(shuō)明

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第一部分 部門(單位)概況

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、部門(單位)基本情況

部分2024年部門(單位)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(單位)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

部分2024年部門(單位)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分部門(單位)概況

一、部門主要職責(zé)

(一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定,領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作,對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策,認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè),支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán),充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

  (二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

  (三)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令,發(fā)布決定。

  (四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

  (五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

  (六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

(七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門(單位)基本情況

2024部門共有單位3個(gè),包括興國(guó)縣興蓮鄉(xiāng)人民政府興蓮鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心、興蓮鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊(duì)各單位于人民政府機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,均未獨(dú)立核算。

2024本部門機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室5個(gè),分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、官田兵工特色小鎮(zhèn)建設(shè)辦公室。

2024年本部門編制人數(shù)小計(jì)42,其中:行政編制人數(shù)18,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)24,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)42,其中:在職人數(shù)小計(jì)42(行政在職人數(shù)18,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)24人);離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人數(shù)小計(jì)0人。

第二部分2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(單位)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2024本部門(單位)收入預(yù)算總額2614.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少17.98萬(wàn)元,下降0.68%增減變化主要原因是:人員減少

其中:財(cái)政撥款收入614.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少17.98萬(wàn)元其他收入2000萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排無(wú)變化

(二)支出預(yù)算情況

2024本部門(單位)支出預(yù)算總額2614.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少17.98萬(wàn)元,下降0.68%增減變化主要原因是:人員減少具體為:

按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出464.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.71萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出62.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.1萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出33.46萬(wàn),較上年預(yù)算安排減少16.47萬(wàn)元;住房保障支出53.87萬(wàn),較上年預(yù)算安排增加3.1萬(wàn)元;其他支出2000萬(wàn),較上年預(yù)算安排無(wú)變化

按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出614.93萬(wàn)較上年預(yù)算安排減少17.98萬(wàn)元,其中:工資福利支出432.26萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出157.74萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.93萬(wàn)元,資本性支出15萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元較上年預(yù)算安排無(wú)變化其中:商品和服務(wù)支出2000萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出432.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少14.74萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出2157.74萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增2024.76萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.01萬(wàn)元;資本性支出15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少27萬(wàn)元;其他相關(guān)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2000萬(wàn)元

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024本部門(單位)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算614.93萬(wàn)元,占本年支出預(yù)算額的23%,較上年預(yù)算安排減少17.98萬(wàn)元,下降2.8%增減變化主要原因是:人員減少具體為:

按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出464.91萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.71萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出62.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.1萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出33.46萬(wàn),較上年預(yù)算安排減少16.47萬(wàn)元;住房保障支出53.87萬(wàn),較上年預(yù)算安排增加3.1萬(wàn)元

按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出614.93萬(wàn)較上年預(yù)算安排減少17.98萬(wàn)元,其中:工資福利支出432.26萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出157.74萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.93萬(wàn)元,資本性支出15萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元較上年預(yù)算安排無(wú)變化其中:商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門(單位)無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(單位)無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024本部門(單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算157.74萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增24.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)18%,主要原因是:辦公費(fèi)用增加

)政府采購(gòu)情況

2024本部門(單位)政府采購(gòu)總額15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日本部門(單位)共有車輛4其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2024年本部門(單位)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:0

(九)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,部門整體支出預(yù)算金額2614.93萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2024年預(yù)算安排, 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年本部門(單位)預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)2000萬(wàn)元。

(十)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門(單位)預(yù)算未安排年度重點(diǎn)項(xiàng)目,僅安排單位其他收入項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)2000萬(wàn)元,其中:

項(xiàng)目一:興蓮鄉(xiāng)其他資金

1.項(xiàng)目概述:完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施,確保鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)

2.立項(xiàng)依據(jù)根據(jù)往年下達(dá)資金指標(biāo)立項(xiàng)

3.實(shí)施主體興國(guó)縣興蓮鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施方案:完成縣委縣政府安排的全部工作

5.實(shí)施周期99年(經(jīng)常性)

6.年度預(yù)算安排:項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額2000萬(wàn)元;預(yù)算批復(fù)金額2000萬(wàn)元

7.年度績(jī)效目標(biāo):全面提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)質(zhì)量,切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感與幸福感

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排30.05萬(wàn)元。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。

公務(wù)接待費(fèi)20.39萬(wàn)元,比上年減少1.08萬(wàn)元,主要原因是:縮減支出

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.66萬(wàn)元,比上年減少0.51萬(wàn)元,主要原因是:縮減支出

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。

第三部分2024年部門(單位)預(yù)算表

1-9表詳見(jiàn)附表)

十表:

十一表:

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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