目 錄
第一部分 興國(guó)縣楓邊鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣楓邊鄉(xiāng)人民政府預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 興國(guó)縣楓邊鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第一部分 興國(guó)縣楓邊鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
(一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定,領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作,對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策,認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè),支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán),充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
(二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
(三)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令,發(fā)布決定。
(四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
(五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
(六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
(七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
2023年楓邊鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位__1__個(gè)。包括:興國(guó)縣楓邊鄉(xiāng)人民政府。
編制人數(shù)小計(jì)__40__人,其中:行政編制人數(shù)__18__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__22__人,自收自支編制人數(shù)__0__人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__40__人,其中:在職人數(shù)小計(jì)__40__人,行政在職人數(shù)__18__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__22__人。離休人數(shù)小計(jì)__0__人,退休人數(shù)小計(jì)__15__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__3__人。
第二部分 興國(guó)縣楓邊鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額3599.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1529.21萬(wàn)元,減少29.91%。增減變化主要原因是:實(shí)行財(cái)政預(yù)算一體化,上年結(jié)轉(zhuǎn)不納入本年收入。
具體為:財(cái)政撥款收入599.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加90.43萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額3599.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1529.21萬(wàn)元,減少29.91%。增減變化主要原因是:實(shí)行財(cái)政預(yù)算一體化,上年結(jié)轉(zhuǎn)不納入本年收入。
具體為:
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:基本支出599.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加108.29萬(wàn)元;其中:工資福利支出423.82萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出133.38萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.78萬(wàn)元,資本性支出40萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;其中:工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出450.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少149.3萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出58.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加減少6.98萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出43.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.33萬(wàn)元;住房保障支出47.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加11.29萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年本部門財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算599.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少90.43萬(wàn)元,增(減)13.09%.
具體為:
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:基本支出599.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加108.29萬(wàn)元;其中:工資福利支出423.82萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出133.38萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.78萬(wàn)元,資本性支出40萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬(wàn)元;其中:工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出450.43萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出58.8萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出43.51萬(wàn)元,住房保障支出47.23萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2022年興國(guó)縣楓邊鄉(xiāng)人民政府政府性基金支出預(yù)算為0.
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算133.38萬(wàn)元,比2022年度預(yù)算減少29.94萬(wàn)元,下降18.33%。
按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額107.65萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算52.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算15萬(wàn)元。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年8月31日, 部門共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。
2023年本部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú)。
(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及資金3000萬(wàn)元。
其中:項(xiàng)目名稱:楓邊鄉(xiāng)政府2023年其他資金
1.項(xiàng)目概述:楓邊鄉(xiāng)政府2023年其他資金
2.立項(xiàng)依據(jù):上級(jí)文件
3.實(shí)施主體:興國(guó)縣楓邊鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施周期:1年
5.年度預(yù)算安排:根據(jù)上級(jí)批復(fù)安排
6.年度績(jī)效目標(biāo):完成上級(jí)部門交辦的業(yè)務(wù),力爭(zhēng)先進(jìn),打造邊陲明珠。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年興國(guó)縣楓邊鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排52.35萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是: 無(wú)此項(xiàng)支出。
公務(wù)接待費(fèi)17.1萬(wàn)元,比上年減少0.9萬(wàn)元,主要原因是:預(yù)算支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元,比上年增加15萬(wàn)元,主要原因是:2022年三公平臺(tái)未及時(shí)錄入年初預(yù)算。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少20萬(wàn)元,主要原因是:暫無(wú)需求。
第三部分 興國(guó)縣楓邊鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。