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興國縣江背鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

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目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

(一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定,領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作,對(duì)本鎮(zhèn)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策,認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè),支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán),充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

(二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

(三)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令,發(fā)布決定。

(四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

(五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

(六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

(七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

2024年本部門共有單位1個(gè),各單位于人民政府機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,均未獨(dú)立核算。

2024年本部門機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室7個(gè),分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、便民服務(wù)中心、行政執(zhí)法大隊(duì)。

2024年本部門編制人數(shù)小計(jì)55人,其中:行政編制人數(shù)22人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)29人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)55人,其中:在職人數(shù)小計(jì)55人(行政在職人數(shù)26人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)29人);離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人數(shù)小計(jì)15人。

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年本部門收入預(yù)算總額4765.70萬元,較上年預(yù)算安排減少1969.89萬元,減少29.20%。增減變化主要原因是:按實(shí)際支出預(yù)算,其他收入減少。

其中:財(cái)政撥款收入4765.70萬元,較上年預(yù)算安排減少1969.89萬元;其他收入4000萬元,較上年預(yù)算安排減少2000萬元;按實(shí)際支出預(yù)算。

(二)支出預(yù)算情況

2024年本部門支出預(yù)算總額4765.70萬元,較上年預(yù)算安排減少1969.89萬元,減少29.20%。增減變化主要原因是:按實(shí)際支出預(yù)算。具體為:按實(shí)際支出預(yù)算,其他支出減少。具體為:

按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出569.69萬元,較上年預(yù)算安排增加25.14萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出83.81萬元,較上年預(yù)算安排增加7.09萬元;衛(wèi)生健康支出43.30萬元,較上年預(yù)算安排減少10.80萬元;住房保障支出68.90萬元,較上年預(yù)算安排增加8.68萬元;其他支出4000萬元,較上年預(yù)算安排減少2000萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出765.70萬元,較上年預(yù)算安排增加30.11萬元,其中:工資福利支出579.64萬元,商品和服務(wù)支出163.50萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.56萬元,資本性支出15萬元。2、項(xiàng)目支出4000萬元,較上年預(yù)算安排減少2000萬元,其中:其他相關(guān)支出4000萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出579.64萬元,較上年預(yù)算安排增加28萬元;商品和服務(wù)支出163.50萬元,較上年預(yù)算安排增加21.66萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.56萬元,較上年預(yù)算安排增加0.45萬元;資本性支出15萬元,較上年預(yù)算安排減少20萬元;其他相關(guān)支出4000萬元,較上年預(yù)算安排減少2000萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年本部門財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算765.70萬元,占本年支出預(yù)算額的16.06%,較上年預(yù)算安排增加30.11萬元,增加4.09%。增減變化主要原因是:人員增加。具體為:按實(shí)際支出預(yù)算。

按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出569.69萬元,較上年預(yù)算安排增加25.14萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出83.81萬元,較上年預(yù)算安排增加7.09萬元;衛(wèi)生健康支出43.30萬元,較上年預(yù)算安排減少10.80萬元;住房保障支出68.90萬元,較上年預(yù)算安排增加8.68萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分::1、基本支出765.70萬元,較上年預(yù)算安排增加30.11萬元,其中:工資福利支出579.64萬元,商品和服務(wù)支出163.50萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.56萬元,資本性支出15萬元。2、項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少0萬元,其中:其他相關(guān)支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算178.50萬元較上年預(yù)算安排增加1.66萬元,增長0.93%,主要原因是:人員增加。

(七)政府采購情況

2024年本部門政府采購總額15萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日本部門共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2024年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0。

(九)整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,部門整體支出預(yù)算金額4765.70萬元。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2024年機(jī)關(guān)年度正常運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目正常實(shí)施,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024年本部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)4000萬元。

(十)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門(單位)預(yù)算未安排年度重點(diǎn)項(xiàng)目,僅安排單位其他收入項(xiàng)目,項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)4000萬元。其中:

項(xiàng)目一:2024年其他資金

1.項(xiàng)目概述:2024年其他資金。

2.立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)部門運(yùn)轉(zhuǎn)情況。

3.實(shí)施主體:興國縣江背鎮(zhèn)人民政府

4.實(shí)施方案:保障項(xiàng)目正常實(shí)施。

5.實(shí)施周期:1周年

6.年度預(yù)算安排:項(xiàng)目庫申報(bào)金額4000萬元;預(yù)算批復(fù)金額4000萬元

7.年度績效目標(biāo):2024年其他資金。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排40.61萬元。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元,較上年持平,主要原因是:未安排相關(guān)業(yè)務(wù)。

公務(wù)接待費(fèi)29.02萬元,比上年減少1.53萬元,主要原因是:節(jié)省開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.59萬元,比上年減少0.61萬元,主要原因是:節(jié)省開支。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較上年持平,主要原因是:未安排相關(guān)業(yè)務(wù)。

第三部分2024年部門預(yù)算表

(1-9表詳見附表)

附表1-9【914】2024年市縣部門預(yù)算公開表部門

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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