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興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算草案編制說(shuō)明

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興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算草案編制說(shuō)明

第一部分興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分名詞解釋

第一部分興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

    1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強(qiáng)化兩個(gè)責(zé)任,落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求,全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

2.實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鄉(xiāng)步伐;推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹(shù)立健康文明新風(fēng)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)村社會(huì)治理水平;堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn),增強(qiáng)貧困群眾獲得感;深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

3.加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

4.加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作,全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè),落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾,確保社會(huì)穩(wěn)定。

5.加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù),落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進(jìn)集中審批服務(wù),提升群眾獲得感和幸福感。

6.領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會(huì)建設(shè),健全自治平臺(tái),推進(jìn)村民委員會(huì)自治;組織村民和單位參與村莊建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進(jìn)村務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)公開(kāi)。

7.動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類(lèi)單位、社會(huì)組織和村民等社會(huì)力量參與村級(jí)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

8.加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

9.做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

10.承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

2023埠頭鄉(xiāng)人民政府部門(mén)共有預(yù)算單位1個(gè)

編制人數(shù)小計(jì)__59__,其中:行政編制人數(shù)__28__,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__31__,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)____,自收自支編制人數(shù)____人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)____,其中:在職人數(shù)小計(jì)____,行政在職人數(shù)____,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)____,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)____人。離休人數(shù)小計(jì)____,退休人數(shù)小計(jì)____,退職人員____,遺屬人數(shù)____人。在校學(xué)生____,其中:本科生人數(shù)____人,專(zhuān)科生人數(shù)____人。

第二部分興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023本部門(mén)收入預(yù)算總額2832.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增114.48萬(wàn)元,4.2%增減變化主要原因是:其他項(xiàng)目資金的增加。

具體為:其他收入2000萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增225.8萬(wàn)元,增12.7%。

(二)支出預(yù)算情況

2023本部門(mén)支出預(yù)算總額2832.07萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增114.48萬(wàn)元,4.2%增減變化主要原因是:其他項(xiàng)目資金的增加。具體為:

按支出項(xiàng)目類(lèi)別及經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分:基本支出832.07萬(wàn)元較上年預(yù)算安排減111.32萬(wàn)元,減13.38%。其中:工資福利支出642.4萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的22.68%,商品和服務(wù)支出142.78萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的5.04%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.89萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的0.2%,資本性支出40萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的1.4%;項(xiàng)目支出2000萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增225.8萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的70.62%。

按支出功能分類(lèi)科目劃分:一般公共服務(wù)支出609.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排51.73萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的21.5%;社會(huì)保障和就業(yè)支出88.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排42.2萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的3.13%;衛(wèi)生健康支出65.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排19.07萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的2.33%;住房保障支出68.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排20.19萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的0.3%;其他支出2000萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增225.8萬(wàn)元,增12.73%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023本部門(mén)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算832.07萬(wàn)元,占本年支出預(yù)算額的29.4%,較上年預(yù)算安排減111.32萬(wàn)元,11.8%增減變化主要原因是:經(jīng)費(fèi)的縮減。具體為:

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分:基本支出832.07萬(wàn)元較上年預(yù)算安排減111.32萬(wàn)元,其中:工資福利支出642.4萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的22.68%,商品和服務(wù)支出142.78萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的5.04%,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.89萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的0.2%,資本性支出40萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的1.4%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增(減)0萬(wàn)元,其中:……。

按支出功能分類(lèi)科目劃分:一般公共服務(wù)支出609.01萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排51.73萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的21.5%;社會(huì)保障和就業(yè)支出88.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排42.2萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的3.13%;衛(wèi)生健康支出65.85萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排19.07萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的2.33%;住房保障支出68.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排20.19萬(wàn)元,占財(cái)政預(yù)算總額的0.3%

(四)政府性基金情況

2023年部門(mén)政府性基金支出總額0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增(減)0萬(wàn)元,增(減)0%其中:……

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)   75.5   萬(wàn)元,比2022(上一年度)預(yù)算減少   4.5  萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)  6   %。

按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)政府采購(gòu)情況

2023部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額  0   萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算  0   萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0   萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算   0  萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日部門(mén)共有車(chē)輛  3   其中一般公務(wù)用車(chē)  2    輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)   1  輛。

2023年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛   0   輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú)

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),涉及資金2832.07萬(wàn)元

其中:項(xiàng)目名稱(chēng):部門(mén)整體支出績(jī)效

1.項(xiàng)目概述2023年埠頭鄉(xiāng)部門(mén)預(yù)算

2.立項(xiàng)依據(jù):上級(jí)相關(guān)文件

3.實(shí)施主體:興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施周期:一年

5.年度預(yù)算安排:一般預(yù)算支出832.07萬(wàn)元其他支出2000萬(wàn)元

6.年度績(jī)效目標(biāo):完成2023年一般預(yù)算支出832.07萬(wàn)元和其他支出2000萬(wàn)元資金撥付

項(xiàng)目名稱(chēng):埠頭鄉(xiāng)2023年其他資金

1.項(xiàng)目概述:完成埠頭鄉(xiāng)其他資金2000萬(wàn)元的收支和管理

2.立項(xiàng)依據(jù):上級(jí)相關(guān)文件

3.實(shí)施主體:興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施周期:一年

5.年度預(yù)算安排2000萬(wàn)元

6.年度績(jī)效目標(biāo):完成其他支出2000萬(wàn)元資金收支和管理

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主

要原因是:……。

公務(wù)接待費(fèi)61萬(wàn)元,比上年減4萬(wàn)元,主要原因

是:經(jīng)費(fèi)縮減

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.5萬(wàn)元,比上年減0.5萬(wàn)元,

主要原因是:經(jīng)費(fèi)縮減

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要

原因是:……。

第三部分興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》


第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門(mén)實(shí)際,參照《2023年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

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