興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府2022年度決算
目 錄
第一部分 興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
(一)加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進全面從嚴(yán)治黨,強化“兩個責(zé)任”,落實農(nóng)村基層黨建工作要求,全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領(lǐng)基層體系,強化基層治理平臺建設(shè),進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
(二)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鄉(xiāng)步伐;推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè),樹立健康文明新風(fēng)尚;構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)村社會治理水平;深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
(三)加強公共管理。實施綜合管理,落實轄區(qū)內(nèi)集鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
(四)加強公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作,全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè),落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時化解轄區(qū)社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
(五)加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù),落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),推進集中審批服務(wù),提升群眾獲得感和幸福感。
(六)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村(居)民委員會、業(yè)委會建設(shè),健全自治平臺,推進村(居)民委員會自治;組織村(居)民和單位參與村(社區(qū))建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;推進村(居)務(wù)公開、財務(wù)公開。
(七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與村(社區(qū))治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
(八)加強財稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
(九)做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府。
本部門2022年年末實有人數(shù)47人,其中在職人員47人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人。
第二部分 2022年度部門決算表
收入支出決算總表 |
|||||
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|
|
|
|
公開01表 |
編制單位:興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府 |
|
2022年度 |
|
|
金額單位:萬元 |
收 入 |
支 出 |
||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
3,169.79 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
891.14 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
51.54 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
4.00 |
四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
1,394.17 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
243.46 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
40.39 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
73.08 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
110.01 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
1,793.45 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
4.99 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
54.99 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
5.82 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,394.17 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合計 |
27 |
4,615.49 |
本年支出合計 |
58 |
4,615.49 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
總計 |
31 |
4,615.49 |
總計 |
62 |
4,615.49 |
注:1.本表反映部門(單位)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
|
編制單位:興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
2022年度 |
|
|
金額單位:萬元 |
||||
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計 |
4,615.49 |
3,221.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,394.17 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
891.14 |
891.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
11.02 |
11.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政運行 |
11.02 |
11.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
798.16 |
798.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
783.19 |
783.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
組織事務(wù) |
81.95 |
81.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
81.95 |
81.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
203 |
國防支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20399 |
其他國防支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2039999 |
其他國防支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
243.46 |
243.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事務(wù) |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
55.66 |
55.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
47.95 |
47.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080508 |
對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就業(yè)補助 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080705 |
公益性崗位補貼 |
38.13 |
38.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
臨時救助 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
臨時救助支出 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
48.03 |
48.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
62.61 |
62.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
62.61 |
62.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
73.08 |
73.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
47.89 |
47.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110302 |
水體 |
47.89 |
47.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生態(tài)保護 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110499 |
其他自然生態(tài)保護支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21105 |
天然林保護 |
18.19 |
18.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110507 |
停伐補助 |
18.19 |
18.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
110.01 |
110.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政運行 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
37.82 |
37.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
23.97 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
23.74 |
23.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,793.45 |
1,793.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
155.52 |
155.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政運行 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130108 |
病蟲害控制 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林業(yè)和草原 |
75.17 |
75.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130205 |
森林資源培育 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
35.13 |
35.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130301 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130335 |
農(nóng)村人畜飲水 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
1,046.38 |
1,046.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
536.74 |
536.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
43.11 |
43.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130506 |
社會發(fā)展 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
456.96 |
456.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
297.98 |
297.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
247.98 |
247.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
172.41 |
172.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139901 |
化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
170.81 |
170.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22001 |
自然資源事務(wù) |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
54.99 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
47.17 |
47.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
47.17 |
47.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210302 |
住房公積金管理 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22402 |
消防救援事務(wù) |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240299 |
其他消防救援事務(wù)支出 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
1,394.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,394.17 |
||
22999 |
其他支出 |
1,394.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,394.17 |
||
2299999 |
其他支出 |
1,394.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,394.17 |
||
注:本表反映部門(單位)本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
編制單位:興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府 |
|
2022年度 |
|
|
金額單位:萬元 |
||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
4,615.49 |
2,165.41 |
2,450.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
891.14 |
891.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
11.02 |
11.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政運行 |
11.02 |
11.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
798.16 |
798.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
783.19 |
783.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
組織事務(wù) |
81.95 |
81.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
81.95 |
81.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
203 |
國防支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20399 |
其他國防支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2039999 |
其他國防支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
243.46 |
228.46 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事務(wù) |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
55.66 |
55.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
47.95 |
47.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080508 |
對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就業(yè)補助 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080705 |
公益性崗位補貼 |
38.13 |
38.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20820 |
臨時救助 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082001 |
臨時救助支出 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
48.03 |
48.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
62.61 |
62.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
62.61 |
62.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
73.08 |
18.19 |
54.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
47.89 |
0.00 |
47.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110302 |
水體 |
47.89 |
0.00 |
47.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21104 |
自然生態(tài)保護 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110499 |
其他自然生態(tài)保護支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21105 |
天然林保護 |
18.19 |
18.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110507 |
停伐補助 |
18.19 |
18.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
110.01 |
20.65 |
89.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政運行 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
37.82 |
0.00 |
37.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
13.85 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
23.97 |
0.00 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
23.74 |
0.00 |
23.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
7.38 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
27.80 |
0.00 |
27.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
27.80 |
0.00 |
27.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,793.45 |
294.66 |
1,498.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
155.52 |
35.52 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政運行 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130108 |
病蟲害控制 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林業(yè)和草原 |
75.17 |
75.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130205 |
森林資源培育 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
35.13 |
35.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
46.00 |
2.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130301 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130335 |
農(nóng)村人畜飲水 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
1,046.38 |
9.57 |
1,036.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
536.74 |
0.00 |
536.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
43.11 |
0.00 |
43.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130506 |
社會發(fā)展 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
456.96 |
0.00 |
456.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
297.98 |
0.00 |
297.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
247.98 |
0.00 |
247.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
172.41 |
172.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139901 |
化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
170.81 |
170.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22001 |
自然資源事務(wù) |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
54.99 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
47.17 |
47.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公積金 |
47.17 |
47.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210302 |
住房公積金管理 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22402 |
消防救援事務(wù) |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240299 |
其他消防救援事務(wù)支出 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
1,394.17 |
602.12 |
792.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
1,394.17 |
602.12 |
792.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2299999 |
其他支出 |
1,394.17 |
602.12 |
792.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門(單位)本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
編制單位:興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府 |
2022年度 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||||
項 目 |
行次 |
金額 |
項目(按功能分類) |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
3,169.79 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
891.14 |
891.14 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
51.54 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
243.46 |
243.46 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
73.08 |
73.08 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
110.01 |
58.47 |
51.54 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
1,793.45 |
1,793.45 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
54.99 |
54.99 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合計 |
27 |
3,221.33 |
本年支出合計 |
59 |
3,221.33 |
3,169.79 |
51.54 |
0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
總計 |
32 |
3,221.33 |
總計 |
64 |
3,221.33 |
3,169.79 |
51.54 |
0.00 |
注:本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
編制單位:興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府 |
2022年度 |
金額單位:萬元 |
|||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
3,169.79 |
1,563.29 |
1,606.50 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
891.14 |
891.14 |
0.00 |
|||
20101 |
人大事務(wù) |
11.02 |
11.02 |
0.00 |
|||
2010101 |
行政運行 |
11.02 |
11.02 |
0.00 |
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
798.16 |
798.16 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政運行 |
783.19 |
783.19 |
0.00 |
|||
2010302 |
一般行政管理事務(wù) |
14.97 |
14.97 |
0.00 |
|||
20132 |
組織事務(wù) |
81.95 |
81.95 |
0.00 |
|||
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
81.95 |
81.95 |
0.00 |
|||
203 |
國防支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||
20399 |
其他國防支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||
2039999 |
其他國防支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
243.46 |
228.46 |
15.00 |
|||
20801 |
人力資源和社會保障管理事務(wù) |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|||
20802 |
民政管理事務(wù) |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
|||
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
55.66 |
55.66 |
0.00 |
|||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
47.95 |
47.95 |
0.00 |
|||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
|||
2080508 |
對機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補助 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
|||
20807 |
就業(yè)補助 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
|||
2080705 |
公益性崗位補貼 |
38.13 |
38.13 |
0.00 |
|||
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|||
20820 |
臨時救助 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
|||
2082001 |
臨時救助支出 |
20.70 |
20.70 |
0.00 |
|||
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
48.03 |
48.03 |
0.00 |
|||
2082101 |
城市特困人員救助供養(yǎng)支出 |
10.90 |
10.90 |
0.00 |
|||
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
37.13 |
37.13 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
62.61 |
62.61 |
0.00 |
|||
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
62.61 |
62.61 |
0.00 |
|||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
40.39 |
40.39 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
20.49 |
20.49 |
0.00 |
|||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.33 |
4.33 |
0.00 |
|||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補助 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
|||
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
73.08 |
18.19 |
54.89 |
|||
21103 |
污染防治 |
47.89 |
0.00 |
47.89 |
|||
2110302 |
水體 |
47.89 |
0.00 |
47.89 |
|||
21104 |
自然生態(tài)保護 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||
2110499 |
其他自然生態(tài)保護支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|||
21105 |
天然林保護 |
18.19 |
18.19 |
0.00 |
|||
2110507 |
停伐補助 |
18.19 |
18.19 |
0.00 |
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
58.47 |
20.65 |
37.82 |
|||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
|||
2120101 |
行政運行 |
10.57 |
10.57 |
0.00 |
|||
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
|||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
37.82 |
0.00 |
37.82 |
|||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
13.85 |
0.00 |
13.85 |
|||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
23.97 |
0.00 |
23.97 |
|||
213 |
農(nóng)林水支出 |
1,793.45 |
294.66 |
1,498.79 |
|||
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
155.52 |
35.52 |
120.00 |
|||
2130101 |
行政運行 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
|||
2130108 |
病蟲害控制 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
|||
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
26.76 |
26.76 |
0.00 |
|||
21302 |
林業(yè)和草原 |
75.17 |
75.17 |
0.00 |
|||
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
|||
2130205 |
森林資源培育 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
|||
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
|||
2130299 |
其他林業(yè)和草原支出 |
35.13 |
35.13 |
0.00 |
|||
21303 |
水利 |
46.00 |
2.00 |
44.00 |
|||
2130301 |
行政運行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
2130335 |
農(nóng)村人畜飲水 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
2130399 |
其他水利支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|||
21305 |
鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興 |
1,046.38 |
9.57 |
1,036.81 |
|||
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
536.74 |
0.00 |
536.74 |
|||
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
43.11 |
0.00 |
43.11 |
|||
2130506 |
社會發(fā)展 |
9.57 |
9.57 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出 |
456.96 |
0.00 |
456.96 |
|||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
297.98 |
0.00 |
297.98 |
|||
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
247.98 |
0.00 |
247.98 |
|||
2130706 |
對村集體經(jīng)濟組織的補助 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|||
21399 |
其他農(nóng)林水支出 |
172.41 |
172.41 |
0.00 |
|||
2139901 |
化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
|||
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
170.81 |
170.81 |
0.00 |
|||
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
|||
22001 |
自然資源事務(wù) |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
|||
2200199 |
其他自然資源事務(wù)支出 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
54.99 |
54.99 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
47.17 |
47.17 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公積金 |
47.17 |
47.17 |
0.00 |
|||
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
|||
2210302 |
住房公積金管理 |
7.82 |
7.82 |
0.00 |
|||
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
|||
22402 |
消防救援事務(wù) |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
|||
2240299 |
其他消防救援事務(wù)支出 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
|||
注:本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
編制單位:興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府 |
|
2022年度 |
|
|
金額單位:萬元 |
|||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
671.97 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
275.67 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
213.68 |
30201 |
辦公費 |
103.04 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
101.88 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
11.82 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
57.28 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
47.95 |
30206 |
電費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
7.71 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
24.82 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳款 |
15.58 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.00 |
30211 |
差旅費 |
0.03 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
54.99 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
136.27 |
30214 |
租賃費 |
10.27 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
615.64 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
0.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
21.65 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
92.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
30305 |
生活補貼 |
428.56 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
4.99 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
14.70 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
162.95 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
7.35 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30311 |
代繳社會保險費 |
24.14 |
30239 |
其他交通費用 |
17.11 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
4.54 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經(jīng)費合計 |
1,287.61 |
公用支出合計 |
275.67 |
|||||
注:本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
編制單位:興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府 |
|
2022年度 |
|
|
|
金額單位:萬元 |
|||
項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
0.00 |
51.54 |
51.54 |
0.00 |
51.54 |
0.00 |
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
51.54 |
51.54 |
0.00 |
51.54 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
23.74 |
23.74 |
0.00 |
23.74 |
0.00 |
||
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
0.00 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
||
2120804 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 |
0.00 |
16.36 |
16.36 |
0.00 |
16.36 |
0.00 |
||
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
0.00 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
27.80 |
0.00 |
||
2121399 |
其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
0.00 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
27.80 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門(單位)本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||
說明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時,即本部門(單位)無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出。 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
編制單位:興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
2022年度 |
|
金額單位:萬元 |
項 目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
合計 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門(單位)本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||||
說明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時,即本部門(單位)無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。 |
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
||||
|
|
|
|
公開09表 |
編制單位:興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府 |
|
2022年度 |
|
金額單位:萬元 |
項目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
41.00 |
29.00 |
29.00 |
1.因公出國(境)費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
3 |
9.00 |
7.35 |
7.35 |
(1)公務(wù)用車購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(2)公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
9.00 |
7.35 |
7.35 |
3.公務(wù)接待費 |
6 |
32.00 |
21.65 |
21.65 |
(1)國內(nèi)接待費 |
7 |
──── |
──── |
21.65 |
其中:外事接待費 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
(2)國(境)外接待費 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
──── |
──── |
──── |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
11 |
──── |
──── |
0 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
12 |
──── |
──── |
0 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
13 |
──── |
──── |
0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
14 |
──── |
──── |
2 |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
15 |
──── |
──── |
320 |
其中:外事接待批次(個) |
16 |
──── |
──── |
0 |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
17 |
──── |
──── |
1,980 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
──── |
──── |
0 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
19 |
──── |
──── |
0 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
20 |
──── |
──── |
0 |
注:本表反映部門(單位)本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。年初預(yù)算數(shù)指年初“三公”經(jīng)費部門預(yù)算數(shù)(省級單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù));全年預(yù)算數(shù)指按規(guī)定程序調(diào)整調(diào)劑后的全年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算數(shù);決算數(shù)反映當(dāng)年預(yù)算安排的實際支出數(shù)(省級單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出數(shù))。 |
||||
國有資產(chǎn)占用情況表 |
||
|
|
公開10表 |
編制單位:興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府 |
2022年度 |
單位:臺、輛、套 |
項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
2 |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
0 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
2 |
3.機要通信用車 |
4 |
0 |
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0 |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
7.離退休干部用車 |
8 |
0 |
8.其他用車 |
9 |
0 |
二、單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) |
10 |
0 |
注:本表反映截止2022年12月31日,部門(單位)占用的國有資產(chǎn)情況。 |
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說明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時,即本部門(單位)無相關(guān)資產(chǎn)。 |
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計4615.49元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年減少2119.34萬元,下降100%;本年收入合計4615.49萬元,較2021年增加548.41萬元,增長13.5%,主要原因是:項目資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入3221.33萬元,占69.8%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入1394.17萬元,占30.2%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計4615.49萬元,其中本年支出合計4615.49萬元,較2021年減少1570.94萬元,下降25.4%,主要原因是:財政體制改革,以收定支;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:財政執(zhí)行新政策,不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2165.41萬元,占46.9%;項目支出2450.09萬元,占53.1%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3221.33萬元,決算數(shù)為3221.33萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為891.14萬元,決算數(shù)為891.14萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為243.46萬元,決算數(shù)為243.46萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為40.39萬元,決算數(shù)為40.39萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
(四)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為73.08萬元,決算數(shù)為73.08萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為110.01萬元,決算數(shù)為110.01萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
(六)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1793.45萬元,決算數(shù)為1793.45萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
(七)國防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元,決算數(shù)為4萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
(八)自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為4.99萬元,決算數(shù)為4.99萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
(九)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為54.99萬元,決算數(shù)為54.99萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
(十)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為5.82萬元,決算數(shù)為5.82萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1563.29萬元,其中:
(一)工資福利支出671.97萬元,較2021年減少120.07萬元,下降15.2%,主要原因是:縮編。
(二)商品和服務(wù)支出275.67萬元,較2021年增加64.45萬元,增長30.5 %,主要原因是:辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費等支出增加。
(三)對個人和家庭補助支出615.64萬元,較2021年增加561.49萬元,增長1036.9%,主要原因是:增發(fā)離退休人員增加補貼支出,增發(fā)遺屬補助支出,代繳村干部社會保險費支出,增發(fā)個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼支出等。
(四)資本性支出0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為29萬元,決算數(shù)為29萬元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年減少0.09萬元,下降0.3%,其中:
(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加0萬元,增長0%,主要原因是單位正常運轉(zhuǎn)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無因公出國人員。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:無因公出國人員。
(二)公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為21.65萬元,決算數(shù)為21.65萬元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021減少0.05萬元,下降0.2%,主要原因是壓縮經(jīng)費。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:執(zhí)行財政厲行節(jié)儉,節(jié)約公務(wù)接待費用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待320批,累計接待1980人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:無外事接待。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.35萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是壓縮經(jīng)費,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:壓縮經(jīng)費;公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為7.35萬元,決算數(shù)為7.35萬元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年減少0.04萬元,下降0.5%,主要原因是壓縮經(jīng)費,年末公務(wù)用車保有2輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出275.67萬元,較上年決算數(shù)增加64.45萬元,增長30.5%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護支出增加、信息系統(tǒng)運行維護支出增加等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車無。
九、預(yù)算績效評價情況說明
(一)績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目83個全面開展績效自評,共涉及資金金11726.76萬元,占項目支出總額的100%。
組織對“其他資金”、“古龍崗鎮(zhèn) 2022 年度銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金”等83個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出11726.76萬元,政府性基金預(yù)算支出51.54萬元,國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,全面完成了全年預(yù)算目標(biāo)。
組織開展部門整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出11726.76萬元,政府性基金預(yù)算支出51.54萬元。從評價情況來看,被評價項目總體績效目標(biāo)基本明確,各單位資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)等合規(guī)合法,資金使用安全有效。相關(guān)財務(wù)管理制度健全,能夠認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理、會計核算較為規(guī)范,但個別項目存在績效目標(biāo)未細(xì)化量化,預(yù)算數(shù)估計偏大,預(yù)算執(zhí)行率有待提高等問題。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
組織開展部門整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出11726.76萬元,政府性基金預(yù)算支出51.54萬元。從評價情況來看,認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及縣政府的有關(guān)要求,統(tǒng)籌安排好年初預(yù)算的各項預(yù)算資金,確保人員工資支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)支出的基本需求,按照年初縣財政確定的全年工作計劃,逐步開展好各項工作。2022年部門實有人數(shù)53人,認(rèn)真完成上級下達(dá)項目任務(wù),做好政府各項工作,各項工作完成及時率為100%;厲行節(jié)約,加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管。以年初預(yù)算為依據(jù),嚴(yán)格控制三公經(jīng)費開支額度和進度,嚴(yán)格按當(dāng)年預(yù)算38.95萬元執(zhí)行。
(三)部門評價項目績效評價情況。
本部門公開2022年古龍崗鎮(zhèn)人民政府部門績效自評總報告(見附件)。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)部門經(jīng)營收入:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬部門上繳收入:反映事業(yè)部門附屬的獨立核算部門按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)部門上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)部門從主管部門和上級部門取得的非財政補助收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(三)經(jīng)營支出:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映部門公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映部門公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政部門(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(六)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映部門開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(七)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映部門購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(八)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(九)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分 第五部分 附 件
2022年古龍崗鎮(zhèn)人民政府部門績效自評總報告
一、本部門項目績效目標(biāo)情況
2022年本部門有83個項目進行了績效目標(biāo)自評。
二、單位自評工作開展情況
按上級要求,本部門對83個項目進行了自評。
三、綜合評價結(jié)論
通過自評,綜合評價得分為100分。
四、績效目標(biāo)完成情況總體分析
83個項目執(zhí)行率達(dá)到100%
五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進措施
原因:一是年初預(yù)算不準(zhǔn)確;二是項目進度慢,申請資金撥付不及時。
改進措施:加強預(yù)算提高準(zhǔn)確率;加快項目建設(shè)進度從而及時撥付資金。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
自評結(jié)果已公示。