梅窖鎮(zhèn)人民政府
2024年部門(單位)預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 部門(單位)概況
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、部門(單位)基本情況
第二部分 2024年部門(單位)預(yù)算情況說明
一、部門(單位)預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 2024年部門(單位)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門(單位)整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分部門(單位)概況
一、部門(單位)主要職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和縣人民政府的決定和命令,發(fā)布決定和命令;對(duì)本級(jí)人民代表大會(huì)和縣人民政府負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
(二)貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī),依法制定行政措施和實(shí)施方案。
(三)研究制定、執(zhí)行本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策,執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算。
(四)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作,負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作,負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作,負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包合同管理和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)工作,保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民應(yīng)有的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán),深化農(nóng)村改革,負(fù)責(zé)謀劃發(fā)展思路,營造發(fā)展環(huán)境,引導(dǎo)農(nóng)民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè),加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn),增加農(nóng)民收入,減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān),提高農(nóng)民生活水平。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,發(fā)展公益事業(yè),增加公共產(chǎn)品,提供信息服務(wù)和社會(huì)救濟(jì)、求助,及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意,進(jìn)一步密切黨群關(guān)系,負(fù)責(zé)執(zhí)法服務(wù)。
(五)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作,搞好農(nóng)村的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)工作;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的計(jì)劃生育工作及流動(dòng)人口的管理,嚴(yán)格控制人口增長,提高人口素質(zhì);加強(qiáng)對(duì)本級(jí)財(cái)政、稅收和工商管理工作的監(jiān)督指導(dǎo),負(fù)責(zé)工商、稅收法規(guī)、政策的宣傳貫徹和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作,積極培育市場(chǎng)、發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),保護(hù)經(jīng)營者之間平等競(jìng)爭;負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民族宗教、民政工作,做好救災(zāi)救濟(jì)和社會(huì)保障等工作。
(六)負(fù)責(zé)辦理縣人民政府交辦的其他事務(wù)。
二、部門(單位)基本情況
2024年本部門(單位)機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室7個(gè),分別為:綜合便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、黨政辦公室、黨建辦公事、鄉(xiāng)村振興與財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室。
2024年本部門(單位)編制人數(shù)小計(jì)54人,其中:行政編制人數(shù)24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)50人,其中:在職人數(shù)小計(jì)50人(行政在職人數(shù)22人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)24人);退休人數(shù)小計(jì)10人。
第二部分2024年部門(單位)預(yù)算情況說明
一、部門(單位)預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年本部門(單位)收入預(yù)算總額2639.19萬元,較上年預(yù)算安排增773.88萬元,增41%。增減變化主要原因是:一是人員有所增加,二是預(yù)計(jì)今年項(xiàng)目資金量更大。
其中:財(cái)政撥款收入639.19萬元,較上年預(yù)算安排減少26.12萬元;其他收入2000萬元,較上年預(yù)算安排增加800萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年本部門(單位)支出預(yù)算總額2639.19萬元,較上年預(yù)算安排增773.88萬元,增41%。增減變化主要原因是:一是人員有所增加,二是預(yù)計(jì)今年項(xiàng)目資金量更大。具體為:
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出481.3萬元,較上年預(yù)算安排減少14.95萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出66.6萬元,較上年預(yù)算安排減少1.42萬元;衛(wèi)生健康支出34.91萬元,較上年預(yù)算安排減少10.63萬元;住房保障支出56.38萬元,較上年預(yù)算安排增加0.88萬元;其他支出2000萬元,較上年預(yù)算安排增加800萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出639.19萬元,較上年預(yù)算安排減少26.12元,其中:工資福利支出459.44萬元,商品和服務(wù)支出160.67萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.08萬元,資本性支出15萬元;2.項(xiàng)目支出2000萬元,較上年預(yù)算安排增加800萬元,其中:商品和服務(wù)支出2000萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出459.44萬元,較上年預(yù)算安排減25.16萬元;商品和服務(wù)支出2160.67萬元,較上年預(yù)算安排減1.92萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.08萬元,較上年預(yù)算安排增0.96萬元,資本性支出15萬元,與上年一致。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年本部門(單位)財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算639.19萬元,占本年支出預(yù)算額的24%,較上年預(yù)算安排減少26.12萬元,減少4%。增減變化主要原因是:按要求壓減商品和服務(wù)支出。具體為:
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出481.3萬元,較上年預(yù)算安排減少26.12萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出66.6萬元,較上年預(yù)算安排減少1.42萬元;衛(wèi)生健康支出34.91萬元,較上年預(yù)算安排減少10.63萬元;住房保障支出56.38萬元,較上年預(yù)算安排增加0.88萬元;其他支出2000萬元,較上年預(yù)算安排增加800萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出639.19萬元,較上年預(yù)算安排減少26.12元,其中:工資福利支出459.44萬元,商品和服務(wù)支出160.67萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.08萬元,資本性支出15萬元。2、項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增0萬元。
(四)政府性基金情況
2024年本部門(單位)無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
本部門(單位)無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年本部門(單位)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算160.67萬元較上年預(yù)算安排減少1.92萬元,下降1.2%,主要原因是:按要求壓減商品和服務(wù)支出。
(七)政府采購情況
2024年本部門(單位)政府采購總額15萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本部門(單位)共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2024年本部門(單位)預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:無。
(九)整體績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門(單位)整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,部門(單位)整體支出預(yù)算金額2639.19萬元。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2024年預(yù)算安排其它資金庫項(xiàng)目支出,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年本部門(單位)預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)2000萬元。
(十)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門(單位)預(yù)算未安排年度重點(diǎn)項(xiàng)目,僅安排單位其他收入項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)2000萬元,其中:
項(xiàng)目一:梅窖鎮(zhèn)2024年其他資金
1.項(xiàng)目概述:完成梅窖鎮(zhèn)其他資2000萬元的收支和管理
2.立項(xiàng)依據(jù):上級(jí)相關(guān)文件
3.實(shí)施主體:興國縣梅窖鎮(zhèn)人民政府
4.實(shí)施方案:按照上級(jí)有關(guān)要求完成本年度其它資金庫的收支。
5.實(shí)施周期:一年
6.年度預(yù)算安排:項(xiàng)目庫申報(bào)金額2000萬元;預(yù)算批復(fù)金額2000萬元
7.年度績效目標(biāo):完成梅窖鎮(zhèn)其他資2000萬元的收支和管理
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本部門(單位)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排44.55萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi)0萬元,比上年增減0萬元,主要原因是:無安排。
公務(wù)接待費(fèi)33.2萬元,比上年減少1.8萬元,主要原因是:按照要求三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.35萬元,比上年減少0.65萬元,主要原因是:按照要求三公經(jīng)費(fèi)只減不增。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增減0萬元,主要原因是:無安排。
第三部分2024年部門(單位)預(yù)算表
(詳見附表)
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門(單位)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(單位)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(單位)或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門(單位)實(shí)際,參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(單位)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門(單位)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
梅窖-2024年部門預(yù)算整體績效及項(xiàng)目績效表