興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府2022年單位預算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位部門概況
一、部門主要職責
(一)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設各項制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作;推進全面從嚴治黨,強化“兩個責任”,落實農(nóng)村基層黨建工作要求,全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,健全完善黨建引領基層體系,強化基層治理平臺建設,進一步增強黨在農(nóng)村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
(二)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質量,加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐;推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展,打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村;加強農(nóng)村基礎設施建設,改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設,樹立健康文明新風尚;構建鄉(xiāng)村治理體系,提升農(nóng)村社會治理水平;堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn),增強貧困群眾獲得感;深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革,增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
(三)加強公共管理。實施綜合管理,落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作,承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。
(四)加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構建公共安全防控體系,建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設和社會治安綜合治理工作,全面加強“全要素網(wǎng)格”建設,落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時化解轄區(qū)社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
(五)加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項行政審批和公共服務,落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務平臺標準化建設,推進集中審批服務,提升群眾獲得感和幸福感。
(六)領導基層自治。領導村(居)民委員會、業(yè)委會建設,健全自治平臺,推進村(居)民委員會自治;組織村(居)民和單位參與村(社區(qū))建設和管理,健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系;推進村(居)務公開、財務公開。
(七)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村(居)民等社會力量參與村(社區(qū))治理,引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。
(八)加強財稅管理。負責鎮(zhèn)本級財務以及集體資產(chǎn)管理工作,協(xié)助做好稅收征管工作,指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。
(九)做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。
(十)承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
2022年興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位內(nèi)設處室1個,包括:興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府。編制人數(shù)小計37人,其中:行政編制人數(shù)15人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)22人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計37人,其中:在職人數(shù)小計37人,行政在職人數(shù)15人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)22人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計12人(非統(tǒng)發(fā)社保負擔人員),退職人員0人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分 興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年本單位收入預算總2809.61萬元,較上年預算安排減93.36萬元,減3.51%。增減變化主要原因是:人員的增減,經(jīng)費的壓縮以及機構改革等。
具體為:一般公共預算收770.69萬元,與上年預算安排基本一致。
其他收入1821萬元,與上年預算安排基本一致。
(二)支出預算情況
2022年本單位支出預算總額2809.61萬元,較上年預算安排減93.36萬元,減3.51%。增減變化主要原因是:人員的增減,經(jīng)費的壓縮以及機構改革等。具體為:
按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分:基本支出985.28萬元,較上年預算安排減6.2萬元,占支出預算總額的22.1%,其中:人員類548.49萬元,占支出預算總額的14.45%(其中:工資福利支出392.53萬元,占支出預算總額的69%,對個人和家庭的補助3.82萬元,占支出預算總額的0.5%)。公用經(jīng)費170.6萬元,占支出預算總額的5.04%(其中:商品和服務支出132.6萬元,占支出預算總額的4.47%,資本性支出38萬元,占支出預算總額的1.48%);
項目支出1824.33萬元,與上年預算安排基本一致。
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務支出654.58萬元,較上年預算安排持平,占支出預算總額的16.61%;社會保障和就業(yè)支出54.58萬元,較上年預算安排持平,占支出預算總額的2.19;衛(wèi)生健康支出40.53萬元,較上年預算安排持平,占支出預算總額的1.43%;住房保障支出年初預算數(shù)為44.87萬元,較上年預算安排持平,占支出預算總額的1.56%。
其他支出1824.33萬元,與上年預算安排基本一致。
(三)財政撥款支出情況
2022年本單位財政撥款(補助)支出預算770.69萬元,占本年支出預算額的100%,較上年預算安排減6.2萬元,減1.1%。增減變化主要原因是:人員的增減,經(jīng)費的壓縮以及機構改革等。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分具體為:人員類548.49萬元,占財政撥款總額的69.24%(其中:工資福利支出392.53萬元,占財政撥款總額的69%,對個人和家庭的補助3.82萬元,占財政撥款總額的0.5%)。公用經(jīng)費170.6萬元,占支出預算總額的30%(其中:商品和服務支出132.6萬元,財政撥款總額的23.42%,資本性支出38萬元,財政撥款總額的6.7%);
項目支出1824.33萬元,與上年預算安排基本一致。
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務支出548.49萬元,較上年預算安排持平,占財政撥款總額的75%;社會保障和就業(yè)支出54.58萬元,較上年預算安排持平,占財政撥款總額的9.6%;衛(wèi)生健康支出40.53萬元,較上年預算安排持平,占財政撥款總額的7.2%;住房保障支出年初預算數(shù)為44.87萬元,較上年預算安排持平,占財政撥款總額的7.9%。
其他支出1824.33萬元,與上年預算安排基本一致。
(四)政府性基金情況
2022年單位政府性基金支出總額0萬元,較上年預算安排持平。
(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年單位機關運行費預算170.6萬元,比2022年(上一年度)預算減少5萬元,下降3%。
按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2022年單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日本單位共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年本單位預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備為:0。
(八)績效目標設置情況
2022年實行績效目標管理的項目1個,涉及資金2000萬元。其中:項目名稱:隆坪鄉(xiāng)2022年其他資金
1.項目概述:隆坪鄉(xiāng)2022年其他資金
2.立項依據(jù):《中華人民共和國預算法》及上級相關文件
3.實施主體:興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府
4.實施周期:1 年(2022 年 1-12 月)
5.年度預算安排:2000萬元
6.年度績效目標:完成隆坪鄉(xiāng)2022年其他資金1個,完成隆坪鄉(xiāng)2022年其他資金2000 萬元。
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預算安排20萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主
要原因是: 無此項安排。
公務接待費10萬元,比上年減4萬元,主要原因是:響應上級要求,招待費壓縮。
公務用車運行維護費10萬元,比上年減2萬元,
主要原因是:響應上級要求,公務用車運行維護費壓縮。
公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元。
第三部分 興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府單位2022年預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、 《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
七、 《政府性基金預算支出表》
八、 《國有資本經(jīng)營預算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
九、 《項目支出績效目標表》
項目支出績效目標表 |
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(2,022年度) |
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項目名稱 |
隆坪鄉(xiāng)2022年其他資金 |
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主管部門及代碼 |
926-興國縣隆坪鄉(xiāng) |
實施單位 |
興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府 |
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項目資金 |
年度資金總額 |
20,000,000 |
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其中:財政撥款 |
0 |
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其他資金 |
0 |
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上年結轉 |
0 |
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年度績效目標 |
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完成2022年其他資金2000萬元撥付任務 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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成本指標 |
經(jīng)濟成本指標 |
其他資金績效成本控制率 |
≤98% |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
完成2023年2000萬元其他資金撥付 |
≤2000萬元 |
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質量指標 |
其他資使用準確率 |
≥95% |
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時效指標 |
其他資撥付及時率 |
≥98% |
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效益指標 |
社會效益指標 |
其他資金使用認可率 |
≥98% |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
其他資金使用部門滿意度 |
≥98% |
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
(一)行政運行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活