興國(guó)縣長(zhǎng)岡鄉(xiāng)人民政府
2024年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
(一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定,領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作,對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策,認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè),支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán),充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
(二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
(三)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令,發(fā)布決定。
(四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
(五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
(六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
(七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
2024年本部門共有單位1個(gè),包括:鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)。
2024年本部門機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室4個(gè),分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室。
2024年本部門編制人數(shù)小計(jì)72人,其中:行政編制人數(shù)31人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)41人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)98人,其中:在職人數(shù)小計(jì)68人(行政在職人數(shù)30人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)38人);離休人數(shù)小計(jì)0人;退休人數(shù)小計(jì)30人。
第二部分2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年本部門收入預(yù)算總額6922.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.87萬(wàn)元,增加0.1%。增減變化主要原因是:人員增加3人。
其中:財(cái)政撥款收入922.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.87萬(wàn)元;其他收入6000.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增(減)0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年本部門支出預(yù)算總額6922.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.87萬(wàn)元,增加0.1%。增減變化主要原因是:人員增加3人。
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出668.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.86萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出115.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16.06萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出55.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少17.24萬(wàn)元;住房保障支出83.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7.19萬(wàn)元;其他支出6000.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增(減)0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出922.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.87元,其中:工資福利支出728.37萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出166.30萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.25萬(wàn)元,資本性支出17.00萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出6000.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增(減)0萬(wàn)元,其中:工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,其他相關(guān)支出6000.00萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出728.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.19萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出166.30萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少2.45萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.87萬(wàn)元;資本性支出17.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.00萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年本部門財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算922.92萬(wàn)元,占本年支出預(yù)算額的13%,較上年預(yù)算安排增加6.87萬(wàn)元,增加0.7%。增減變化主要原因是:人員增加3人。
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出668.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.86萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出115.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16.06萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出55.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少17.24萬(wàn)元;住房保障支出83.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7.19萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:1、基本支出922.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6.87萬(wàn)元,其中:工資福利支出728.37萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出166.30萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.25萬(wàn)元,資本性支出17.00萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增(減)萬(wàn)元,其中:工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,其他相關(guān)支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算166.30萬(wàn)元較上年預(yù)算安排減少2.45萬(wàn)元,下降1.5%,主要原因是:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)總額17.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本部門共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2024年本部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú)。
(九)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,部門整體支出預(yù)算金額6922.92萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2024年預(yù)算安排長(zhǎng)岡鄉(xiāng)政府2024年其他資金項(xiàng)目,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年本部門預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)6000.00萬(wàn)元。
(十)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門預(yù)算未安排年度重點(diǎn)項(xiàng)目,僅安排單位其他收入項(xiàng)目1個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)6000.00萬(wàn)元,其中:
項(xiàng)目一:長(zhǎng)岡鄉(xiāng)政府2024年其他資金項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述:長(zhǎng)岡鄉(xiāng)政府2024年其他資金
2.立項(xiàng)依據(jù):保障鄉(xiāng)政府各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)
3.實(shí)施主體:長(zhǎng)岡鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施方案:2024年其他資金用于保障鄉(xiāng)政府各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)
5.實(shí)施周期:2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預(yù)算安排:項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額6000.00萬(wàn)元;預(yù)算批復(fù)金額6000.00萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo):保障鄉(xiāng)政府各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排61.38萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。
公務(wù)接待費(fèi)45.13萬(wàn)元,比上年減少2.37萬(wàn)元,主要原因是:按上級(jí)要求,三公經(jīng)費(fèi)較2023年統(tǒng)一按5%幅度壓減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.25萬(wàn)元,比上年減少0.85萬(wàn)元,主要原因是:按上級(jí)要求,三公經(jīng)費(fèi)較2023年統(tǒng)一按5%幅度壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù),不安排相關(guān)資金。
第三部分2024年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


