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崇賢鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

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崇賢鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

   

第一部分崇賢鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

部分附件

第一部分崇賢鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

(一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定,領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作,對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策,認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè),支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán),充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

  (二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)“兩個(gè)文明”建設(shè)。

  (三)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令,發(fā)布決定。

  (四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

  (五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

  (六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

  (七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)單位名稱:崇賢鄉(xiāng)人民政府

部門2022年年末實(shí)有人數(shù)78人,其中在職人員55人,離休人員0人,退休人員23人;年末其他人員15人;年末學(xué)生人數(shù)0;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人。

第二部分2022年度部門決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

部門2022年度收入總計(jì)2686.91萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較2021年增加84.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.24%;本年收入合計(jì)2686.91萬(wàn)元,較2021增加544.03萬(wàn)元,增加25.39%,主要原因是:該年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金的調(diào)整

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2686.91萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入 0萬(wàn)元,占%;經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,占%;其他收入0萬(wàn)元,占%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

部門2022年度支出總計(jì)2686.91萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)2686.91萬(wàn)元,較2021年增加84.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.24%,主要原因是:該年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金的調(diào)整;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較2021年減少0.00萬(wàn)元,主要原因是:年未財(cái)政局收回全部的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1097.03萬(wàn)元,占40.83%;項(xiàng)目支出1589.88萬(wàn)元,占59.17%;經(jīng)營(yíng)支出 0  萬(wàn)元,占%;其他支出(對(duì)附屬部門補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0  萬(wàn)元,占%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2686.91萬(wàn)元,決算數(shù)為2686.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為704.28萬(wàn)元,決算數(shù)為704.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

(二)國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元,決算數(shù)為4.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為235.88萬(wàn)元,決算數(shù)為235.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為51.21萬(wàn)元,決算數(shù)為51.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為10.44萬(wàn)元,決算數(shù)為10.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

(六城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為246.64萬(wàn)元,決算數(shù)為246.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

(七農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1270.79萬(wàn)元,決算數(shù)為1270.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

(八交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為24.40萬(wàn)元,決算數(shù)為24.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

(九住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為54.66萬(wàn)元,決算數(shù)為54.66萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

(十災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為5.40萬(wàn)元,決算數(shù)為5.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

十一其他支出年初預(yù)算數(shù)為79.21萬(wàn)元,決算數(shù)為79.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1097.03萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出736.91萬(wàn)元,較2021減少202.37萬(wàn)元,減少21.55%,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整

(二)商品和服務(wù)支出237.90萬(wàn)元,較2021增加0.00萬(wàn)元,增加0.00%,主要原因是:正常的商品和服務(wù)支出費(fèi)用

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出104.24萬(wàn)元,較2021增加13.84萬(wàn)元,增加15.31%,主要原因是:費(fèi)用支出調(diào)整

(四)資本性支出17.98萬(wàn)元,較2021年增加4.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.98%,主要原因是:新購(gòu)公務(wù)車一輛

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為62萬(wàn)元,決算數(shù)為35.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的56.50%,決算數(shù)較2021增加4.45萬(wàn)元,增加14.55%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2021年增加(減少)萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)%主要原因是......決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組個(gè),累計(jì)人次,主要為:……

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為32.00萬(wàn)元,決算數(shù)為15.17萬(wàn)元,完成預(yù)算的47.41%,決算數(shù)較2021減少0.10萬(wàn)元,減少0.65%主要原因是按要求公務(wù)接待費(fèi)要逐年下降全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待300批,累計(jì)接待1650人次,其中外事接待0 批,累計(jì)接待0人次,主要為:……

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.86萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為18.00萬(wàn)元,決算數(shù)為17.98萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.88%,決算數(shù)較2021年增加4.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.98%主要原因是購(gòu)置公務(wù)車一輛全年購(gòu)置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:購(gòu)置公務(wù)車一輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.00萬(wàn)元,決算數(shù)為1.88萬(wàn)元,完成預(yù)算的15.67%,決算數(shù)較2021年減少0.01萬(wàn)元,下降0.53%主要原因是按上級(jí)要求“三公”經(jīng)費(fèi)要下降年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255.88萬(wàn)元(與部門決算中行政部門和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)或者上年決算數(shù))增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0  %,主要原因是:年初預(yù)算做的比較精準(zhǔn)

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額  萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的  %。(部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2022部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止202212月31日,本部門(部門)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   (一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目63個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金2602.51萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)崇賢鄉(xiāng)賀堂村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出192.00萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元從評(píng)價(jià)情況來(lái)看成,一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好;二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是績(jī)效評(píng)價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過(guò)于簡(jiǎn)單;二是績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施:一是績(jī)效評(píng)價(jià)要確定科學(xué)完善的評(píng)價(jià)原則;二是績(jī)效評(píng)價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

見(jiàn)附件

)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

見(jiàn)附件

第四部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)部門開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.附屬部門上繳收入:反映事業(yè)部門附屬的獨(dú)立核算部門按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)部門上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)部門從主管部門和上級(jí)部門取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

8.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列2022非財(cái)政撥款結(jié)余的資金數(shù)。

9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指部門上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)部門凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指部門結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)部門凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政部門(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  16.工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映部門開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  17.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映部門購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  18.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

19.其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

部分   

2022年崇賢鄉(xiāng)政府部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”,努力書(shū)寫(xiě)好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國(guó)”,再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”崇賢篇章

二、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況

2022年我部門以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)提升自評(píng)質(zhì)量, 預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)標(biāo)制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控, 要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià),對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查, 在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)應(yīng)用,組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn),加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高績(jī)效管理水平。

根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評(píng)方案, 此項(xiàng)目支出績(jī)效設(shè)執(zhí)行率 10 分。產(chǎn)出指標(biāo) 38(分別為數(shù)量指標(biāo) 10 分、質(zhì)量標(biāo)9分、時(shí)效指標(biāo) 9、成本指標(biāo) 10 分)、效益指標(biāo)40(社會(huì)效指標(biāo) 20分、可持續(xù)指標(biāo) 20)、滿意度指標(biāo) 10(服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)),合計(jì) 98分。


三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論:

由于措施得當(dāng), 管理有力, 服務(wù)到位, 基本達(dá)到預(yù)期目的。項(xiàng)金績(jī)效評(píng)價(jià)得分 98分,等級(jí)為優(yōu)。

四、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析:

2022 年我部門共設(shè)立項(xiàng)目績(jī)效 63項(xiàng),鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)資金,項(xiàng)目實(shí)施單位為興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2022年初預(yù)算數(shù) 2602.51萬(wàn)元, 全年預(yù)算數(shù)2602.51萬(wàn)元, 執(zhí)行數(shù)2602.51萬(wàn)元,全部由縣財(cái)政撥款。

五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

一是資金使用效益有待進(jìn)一步提高。二是完善管理制度,進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。三是項(xiàng)目后期維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入不足。

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

  對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展“雙監(jiān)控”,并對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行社會(huì)公開(kāi)。

2022年崇賢鄉(xiāng)政府項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

項(xiàng)目概況。1、立項(xiàng)背景:近年來(lái),按照省、市主要部門的工作目標(biāo), 立足本職務(wù)實(shí)創(chuàng)新,崇賢鄉(xiāng)政府圓滿完成上級(jí)交辦各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”,努力書(shū)寫(xiě)好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國(guó)”,再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”崇賢篇章,全面貫徹落實(shí)省、市、縣各項(xiàng)財(cái)政政策,緊扣鄉(xiāng)黨委、政府確定的各項(xiàng)工作任務(wù)。按照“保增長(zhǎng)、抓管理、重民生、促發(fā)展”思路,進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),更好地向公共服務(wù)和民生工程做傾斜,推動(dòng)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步快速發(fā)展。

主要內(nèi)及實(shí)施情況、資金投入和使用情況:鄉(xiāng)嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金及其他資金使用管理辦法使資金2022年按程序全部資金均用于我鄉(xiāng)事業(yè)建設(shè)。

項(xiàng)目完成情況:全面完成了年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),資金沒(méi)結(jié)余。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)

堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”,努力書(shū)寫(xiě)好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國(guó)”,再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”崇賢篇章

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

2022年我部門以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)提升自評(píng)質(zhì)量, 預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)標(biāo)制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控, 要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià),對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查, 在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)應(yīng)用,組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn),加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高績(jī)效管理水平。

()績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍:堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”,努力書(shū)寫(xiě)好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國(guó)”,再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”崇賢篇章。

()績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說(shuō)明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評(píng)方案, 此項(xiàng)目支出績(jī)效設(shè)執(zhí)行率 10 分。產(chǎn)出指標(biāo) 38(分別為數(shù)量指標(biāo) 10 分、質(zhì)量標(biāo)9分、時(shí)效指標(biāo) 9、成本指標(biāo) 10 分)、效益指標(biāo)40(社會(huì)效指標(biāo) 20分、可持續(xù)指標(biāo) 20)、滿意度指標(biāo) 10(服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)),合計(jì) 98分。


(三)、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表) 評(píng)價(jià)結(jié)論:由于措施得當(dāng), 管理有力, 服務(wù)到位, 基本達(dá)到預(yù)期目的。項(xiàng)金績(jī)效評(píng)價(jià)得分 98分,等級(jí)為優(yōu)。

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析 2022 年我部門共設(shè)立項(xiàng)目績(jī)效 63項(xiàng),鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)資金,項(xiàng)目實(shí)施單位為興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2022年初預(yù)算數(shù) 2602.51萬(wàn)元, 全年預(yù)算數(shù)2602.51萬(wàn)元, 執(zhí)行數(shù)2602.51萬(wàn)元,全部由縣財(cái)政撥款。

)項(xiàng)目決策情況

(二)項(xiàng)目過(guò)程情況

(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況

(四)項(xiàng)目效益情況

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析由于措施得當(dāng),管理有力,服務(wù)到位,基本達(dá)到預(yù)期目的。存在的問(wèn)題及原因分析:一是資金使用效益有待進(jìn)一步提高。二是完善管理制度,進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。三是項(xiàng)目后期維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入不足。

六、有關(guān)建議

請(qǐng)財(cái)政根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展的要求和實(shí)際情況,提高年初部門預(yù)算額度,增加相關(guān)項(xiàng)目支出預(yù)算增加項(xiàng)目后期維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算

七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

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