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崇賢鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算

訪問(wèn)量:

   

第一部分崇賢鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋






第一部分崇賢鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

(一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定,領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作,對(duì)本鎮(zhèn)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策,認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè),支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán),充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

  (二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

  (三)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令,發(fā)布決定。

  (四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

  (五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

  (六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

  (七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)68人,其中在職人員35人,離休人員 0 人,退休人員 23人;年末其他人員 10人;年末學(xué)生人數(shù)0 人。

第二部分2019年度部門決算表

收入支出決算總表

金額單位:元

編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2019年度

公開(kāi)01表

收     入

支     出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

欄    次

3

欄    次

6

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

19,461,483.87

一、一般公共服務(wù)支出

31

6,696,325.58

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

46,000.00

二、外交支出

32

0.00

三、上級(jí)補(bǔ)助收入

3

0.00

三、國(guó)防支出

33

0.00

四、事業(yè)收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、經(jīng)營(yíng)收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

37

0.00

8

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

38

80,000.00

9

九、衛(wèi)生健康支出

39

0.00

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

40

0.00

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

41

7,233,755.20

12

十二、農(nóng)林水支出

42

3,855,079.00

13

十三、交通運(yùn)輸支出

43

100,000.00

14

十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

45

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

17

十七、援助其他地區(qū)支出

47

0.00

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

48

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

20

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

50

0.00

21

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

51

0.00

22

二十二、其他支出

52

0.00

23

二十三、債務(wù)還本支出

53

0.00

24

二十四、債務(wù)付息支出

54

0.00

25

55

本年收入合計(jì)

26

19,507,483.87

本年支出合計(jì)

56

17,965,159.78

  用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

27

0.00

  結(jié)余分配                 

57

0.00

  年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

28

4,725,731.03

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余                                

58

6,268,055.12

29

                             

59

總計(jì)

30

24,233,214.90

總計(jì)

60

24,233,214.90

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。


收入決算表

金額單位:元

編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2019年度

公開(kāi)02表

項(xiàng)    目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

合計(jì)

19,507,483.87

19,507,483.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

6,365,848.31

6,365,848.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

6,126,648.31

6,126,648.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運(yùn)行

6,126,648.31

6,126,648.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

239,200.00

239,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政運(yùn)行

239,200.00

239,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就業(yè)補(bǔ)助

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就業(yè)補(bǔ)助支出

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

8,459,133.56

8,459,133.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

3,753,300.00

3,753,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

3,753,300.00

3,753,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

4,659,833.56

4,659,833.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

4,659,833.56

4,659,833.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

46,000.00

46,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

46,000.00

46,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

4,502,502.00

4,502,502.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)

871,000.00

871,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他農(nóng)業(yè)支出

871,000.00

871,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

2,511,502.00

2,511,502.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政運(yùn)行

75,600.00

75,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

2,435,902.00

2,435,902.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農(nóng)村綜合改革

1,120,000.00

1,120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他農(nóng)村綜合改革支出

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通運(yùn)輸支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路運(yùn)輸

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路運(yùn)輸支出

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。



支出決算表

金額單位:元

編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2019年度

公開(kāi)03表

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

17,965,159.78

5,837,525.58

12,127,634.20

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

6,696,325.58

5,097,525.58

1,598,800.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

6,567,525.58

5,097,525.58

1,470,000.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政運(yùn)行

6,567,525.58

5,097,525.58

1,470,000.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

128,800.00

0.00

128,800.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政運(yùn)行

128,800.00

0.00

128,800.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

80,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

20807

就業(yè)補(bǔ)助

80,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就業(yè)補(bǔ)助支出

80,000.00

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,233,755.20

31,900.00

7,201,855.20

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

31,900.00

31,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政運(yùn)行

31,900.00

31,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

3,115,625.00

0.00

3,115,625.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

77,140.00

0.00

77,140.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

3,038,485.00

0.00

3,038,485.00

0.00

0.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

4,078,230.20

0.00

4,078,230.20

0.00

0.00

0.00

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

4,078,230.20

0.00

4,078,230.20

0.00

0.00

0.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

3,855,079.00

668,100.00

3,186,979.00

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)

1,221,685.13

668,100.00

553,585.13

0.00

0.00

0.00

2130108

  病蟲(chóng)害控制

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他農(nóng)業(yè)支出

1,191,685.13

638,100.00

553,585.13

0.00

0.00

0.00

21303

水利

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

2130306

  水利工程運(yùn)行與維護(hù)

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

2,524,393.87

0.00

2,524,393.87

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政運(yùn)行

51,600.00

0.00

51,600.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

2,472,793.87

0.00

2,472,793.87

0.00

0.00

0.00

21307

農(nóng)村綜合改革

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他農(nóng)村綜合改革支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

214

交通運(yùn)輸支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路運(yùn)輸

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路運(yùn)輸支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。



財(cái)政撥款收入支出決算總表

金額單位:元

編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

公開(kāi)04表

收     入

支     出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

3

欄    次

10

11

12

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

19,461,483.87

一、一般公共服務(wù)支出

31

6,696,325.58

6,696,325.58

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

46,000.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、國(guó)防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游體育與傳媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

38

80,000.00

80,000.00

0.00

9

九、衛(wèi)生健康支出

39

0.00

0.00

0.00

10

十、節(jié)能環(huán)保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

41

7,233,755.20

7,225,755.20

8,000.00

12

十二、農(nóng)林水支出

42

3,855,079.00

3,855,079.00

0.00

13

十三、交通運(yùn)輸支出

43

100,000.00

100,000.00

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地區(qū)支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然資源海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、債務(wù)還本支出

53

0.00

0.00

0.00

24

二十四、債務(wù)付息支出

54

0.00

0.00

0.00

25

55

本年收入合計(jì)

26

19,507,483.87

本年支出合計(jì)

56

17,965,159.78

17,957,159.78

8,000.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

4,725,731.03

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

57

6,268,055.12

6,230,055.12

38,000.00

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

28

4,725,731.03

58

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

29

0.00

59

總計(jì)

30

24,233,214.90

總計(jì)

60

24,233,214.90

24,187,214.90

46,000.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。



一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

金額單位:元

編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2019年度

公開(kāi)05表

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

項(xiàng)

欄次

1

2

3

合計(jì)

17,957,159.78

5,837,525.58

12,119,634.20

201

一般公共服務(wù)支出

6,696,325.58

5,097,525.58

1,598,800.00

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

6,567,525.58

5,097,525.58

1,470,000.00

2010301

  行政運(yùn)行

6,567,525.58

5,097,525.58

1,470,000.00

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

128,800.00

0.00

128,800.00

2012901

  行政運(yùn)行

128,800.00

0.00

128,800.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

80,000.00

40,000.00

40,000.00

20807

就業(yè)補(bǔ)助

80,000.00

40,000.00

40,000.00

2080799

  其他就業(yè)補(bǔ)助支出

80,000.00

40,000.00

40,000.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,225,755.20

31,900.00

7,193,855.20

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

31,900.00

31,900.00

0.00

2120101

  行政運(yùn)行

31,900.00

31,900.00

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

3,115,625.00

0.00

3,115,625.00

2120303

  小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

77,140.00

0.00

77,140.00

2120399

  其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

3,038,485.00

0.00

3,038,485.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

4,078,230.20

0.00

4,078,230.20

2120501

  城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

4,078,230.20

0.00

4,078,230.20

213

農(nóng)林水支出

3,855,079.00

668,100.00

3,186,979.00

21301

農(nóng)業(yè)

1,221,685.13

668,100.00

553,585.13

2130108

  病蟲(chóng)害控制

30,000.00

30,000.00

0.00

2130199

  其他農(nóng)業(yè)支出

1,191,685.13

638,100.00

553,585.13

21303

水利

9,000.00

0.00

9,000.00

2130306

  水利工程運(yùn)行與維護(hù)

9,000.00

0.00

9,000.00

21305

扶貧

2,524,393.87

0.00

2,524,393.87

2130501

  行政運(yùn)行

51,600.00

0.00

51,600.00

2130599

  其他扶貧支出

2,472,793.87

0.00

2,472,793.87

21307

農(nóng)村綜合改革

100,000.00

0.00

100,000.00

2130799

  其他農(nóng)村綜合改革支出

100,000.00

0.00

100,000.00

214

交通運(yùn)輸支出

100,000.00

0.00

100,000.00

21401

公路水路運(yùn)輸

100,000.00

0.00

100,000.00

2140199

  其他公路水路運(yùn)輸支出

100,000.00

0.00

100,000.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。



一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

金額單位:元

編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2019年度

公開(kāi)06表

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

4,113,500.00

302

商品和服務(wù)支出

1,563,900.00

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

30101

  基本工資

1,397,000.00

30201

  辦公費(fèi)

541,000.00

30701

  國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30102

  津貼補(bǔ)貼

800,000.00

30202

  印刷費(fèi)

110,000.00

30702

  國(guó)外債務(wù)付息

0.00

30103

  獎(jiǎng)金

400,000.00

30203

  咨詢費(fèi)

0.00

30703

  國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

30106

  伙食補(bǔ)助費(fèi)

200,000.00

30204

  手續(xù)費(fèi)

0.00

30704

  國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

30107

  績(jī)效工資

0.00

30205

  水費(fèi)

0.00

310

資本性支出

0.00

30108

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

574,000.00

30206

  電費(fèi)

65,000.00

31001

  房屋建筑物購(gòu)建

0.00

30109

  職業(yè)年金繳費(fèi)

63,000.00

30207

  郵電費(fèi)

40,000.00

31002

  辦公設(shè)備購(gòu)置

0.00

30110

  職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

292,000.00

30208

  取暖費(fèi)

0.00

31003

  專用設(shè)備購(gòu)置

0.00

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款

0.00

30209

  物業(yè)管理費(fèi)

0.00

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30112

  其他社會(huì)保障繳費(fèi)

24,500.00

30211

  差旅費(fèi)

70,000.00

31006

  大型修繕

0.00

30113

  住房公積金

243,000.00

30212

  因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00

30114

  醫(yī)療費(fèi)

20,000.00

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

80,000.00

31008

  物資儲(chǔ)備

0.00

30199

  其他工資福利支出

100,000.00

30214

  租賃費(fèi)

0.00

31009

  土地補(bǔ)償

0.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

160,125.58

30215

  會(huì)議費(fèi)

30,000.00

31010

  安置補(bǔ)助

0.00

30301

  離休費(fèi)

0.00

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

20,000.00

310111

  地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30302

  退休費(fèi)

0.00

30217

  公務(wù)接待費(fèi)

197,950.00

31012

  拆遷補(bǔ)償

0.00

30303

  退職(役)費(fèi)

0.00

30218

  專用材料費(fèi)

0.00

31013

  公務(wù)用車購(gòu)置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

31019

  其他交通工具購(gòu)置

0.00

30305

  生活補(bǔ)貼

76,000.00

30225

  專用燃料費(fèi)

0.00

31021

  文物和陳列品購(gòu)置

0.00

30306

  救濟(jì)費(fèi)

71,000.00

30226

  勞務(wù)費(fèi)

100,000.00

31022

  無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

0.00

30307

  醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.00

30227

  委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30308

  助學(xué)金

0.00

30228

  工會(huì)經(jīng)費(fèi)

23,000.00

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

10,000.00

30229

  福利費(fèi)

30,000.00

31201

  資本金注入

0.00

30310

  個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

3,125.58

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

113,950.00

31203

  政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30399

  其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30239

  其他交通費(fèi)用

125,000.00

31204

  費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30240

  稅金及附加費(fèi)用

0.00

31205

  利息補(bǔ)貼

0.00

30299

  其他商品和服務(wù)支出

18,000.00

31299

  其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  贈(zèng)與

0.00

39907

  國(guó)家賠償費(fèi)用支出

0.00

39908

  對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

39999

  其他支出

0.00

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

4,273,625.58

公用支出合計(jì)

1,563,900.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

金額單位:元

編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2019年度

公開(kāi)07表

項(xiàng)目

欄次

年初預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

行次

1

2

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

1

311,900.00

311,900.00

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

2

0.00

0.00

  2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3

113,950.00

113,950.00

    (1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

4

0.00

0.00

    (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5

113,950.00

113,950.00

  3.公務(wù)接待費(fèi)

6

197,950.00

197,950.00

    (1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

7

197,950.00

197,950.00

         其中:外事接待費(fèi)

8

0.00

0.00

    (2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

9

0.00

0.00

二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

10

-

-

  1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

11

-

0

  2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

12

-

0

  3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

13

-

0

  4.公務(wù)用車保有量(輛)

14

-

2

  5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

15

-

356

    其中:外事接待批次(個(gè))

16

-

0

  6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

17

-

1,540

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

19

-

0

  8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為批復(fù)的年初預(yù)算數(shù),不包含以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的資金;決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

金額單位:元

編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2019年度

公開(kāi)08表

項(xiàng)    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

0.00

46,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

38,000.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

46,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

38,000.00

21208

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出

0.00

46,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

38,000.00

2120899

  其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

0.00

46,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

38,000.00

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

單位:臺(tái)、輛、套

編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2019年度

公開(kāi)09表

項(xiàng)  目

欄次

決算數(shù)

一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛)

1

2

  1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

2

0

  2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

3

2

  3.機(jī)要通信用車

4

0

  4.應(yīng)急保障用車

5

0

  5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

6

0

  6.特種專業(yè)技術(shù)用車

7

0

  7.離退休干部用車

8

0

  8.其他用車

9

0

二、單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備(臺(tái),套)

10

0

三、單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備(臺(tái),套)

11

0



第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2019年度收入總計(jì)2423.32萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余472.57萬(wàn)元,較2018年減少702.41萬(wàn)元,下降59.78%;本年收入合計(jì)1950.74萬(wàn)元,較2018年增加264.28萬(wàn)元,增加15.67%,主要原因是:該年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的調(diào)整

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1950.74萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入  0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元,占

0  %;其他收入 0  萬(wàn)元,占 0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度支出總計(jì)1796.51萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)1796.51萬(wàn)元,較2018年減少592.36萬(wàn)元,下降24.79%,主要原因是:該年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目較上年明顯減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余626.80萬(wàn)元,較2018年增加154.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.63%,主要原因是:該年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的調(diào)整

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出583.75萬(wàn)元,占32.49%;項(xiàng)目支出1212.76萬(wàn)元,占67.51%;經(jīng)營(yíng)支出 0  萬(wàn)元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)  0 萬(wàn)元,占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1796.51萬(wàn)元,決算數(shù)為1796.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為669.63萬(wàn)元,決算數(shù)為669.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出出年初預(yù)算數(shù)為8.00萬(wàn)元,決算數(shù)為8.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

)城鄉(xiāng)社區(qū)支出出年初預(yù)算數(shù)為723.37萬(wàn)元,決算數(shù)為723.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

)農(nóng)林水支出出年初預(yù)算數(shù)為385.51萬(wàn)元,決算數(shù)為385.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

交通運(yùn)輸支出出年初預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元,決算數(shù)為10.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出583.75萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出411.35萬(wàn)元,較2018年增加14.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.66%,主要原因是:人員正常增加。

(二)商品和服務(wù)支出156.39萬(wàn)元,較2018年減少28.19  萬(wàn)元,下降15.27%,主要原因是:按上級(jí)要求商品和服務(wù)支出要下降

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.01萬(wàn)元,較2018年減少51.59萬(wàn)元,下降76.31%,主要原因是:費(fèi)用支出調(diào)整

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為31.19萬(wàn)元,決算數(shù)為31.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年減少0.02萬(wàn)元,減少0.03%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2018年增加(減少)  0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0  %。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.79萬(wàn)元,決算數(shù)為19.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年減少0.01萬(wàn)元,減少0.02%。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.39萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0 萬(wàn)元,決算數(shù)為  0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2018年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.39萬(wàn)元,決算數(shù)為11.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)較2018年減少0.01萬(wàn)元,下降0.04%。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.39萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是:年初的預(yù)算做的比較精準(zhǔn)

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。(省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目  個(gè),二級(jí)項(xiàng)目 個(gè),共涉及資金  萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的  %。

    組織對(duì)XXX”、“XXX”等  個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出  萬(wàn)元。其中,對(duì)“XXX”、“XXX”等項(xiàng)目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,……(請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明)。

    (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目)。

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

第四部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

 7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  8.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  9.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  11.工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  12.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  13.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  14.其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。








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