目 錄
第一部分 崇賢鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 崇賢鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
(一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定,領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作,對(duì)本鎮(zhèn)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策,認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè),支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán),充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
(二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
(三)執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令,發(fā)布決定。
(四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
(五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
(六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
(七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)。
本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)68人,其中在職人員35人,離休人員 0 人,退休人員 23人;年末其他人員 10 人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2019年度部門決算表
收入支出決算總表 |
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|
|
|
|
金額單位:元 |
編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 |
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2019年度 |
|
|
公開(kāi)01表 |
收 入 |
支 出 |
||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
3 |
欄 次 |
|
6 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
19,461,483.87 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
6,696,325.58 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
46,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
33 |
0.00 |
四、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
38 |
80,000.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
7,233,755.20 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
3,855,079.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
43 |
100,000.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
本年收入合計(jì) |
26 |
19,507,483.87 |
本年支出合計(jì) |
56 |
17,965,159.78 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
27 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
57 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
4,725,731.03 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
58 |
6,268,055.12 |
|
29 |
|
|
59 |
|
總計(jì) |
30 |
24,233,214.90 |
總計(jì) |
60 |
24,233,214.90 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 |
|||||||||||
金額單位:元 |
|||||||||||
編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 2019年度 公開(kāi)02表 |
|||||||||||
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其中:教育收費(fèi) |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合計(jì) |
19,507,483.87 |
19,507,483.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6,365,848.31 |
6,365,848.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
6,126,648.31 |
6,126,648.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
6,126,648.31 |
6,126,648.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
239,200.00 |
239,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政運(yùn)行 |
239,200.00 |
239,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
8,459,133.56 |
8,459,133.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
3,753,300.00 |
3,753,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
3,753,300.00 |
3,753,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,659,833.56 |
4,659,833.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,659,833.56 |
4,659,833.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
46,000.00 |
46,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
46,000.00 |
46,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
4,502,502.00 |
4,502,502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
871,000.00 |
871,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
871,000.00 |
871,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
2,511,502.00 |
2,511,502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130501 |
行政運(yùn)行 |
75,600.00 |
75,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
2,435,902.00 |
2,435,902.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
1,120,000.00 |
1,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 |
|||||||||
金額單位:元 |
|||||||||
編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
公開(kāi)03表 |
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
17,965,159.78 |
5,837,525.58 |
12,127,634.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6,696,325.58 |
5,097,525.58 |
1,598,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
6,567,525.58 |
5,097,525.58 |
1,470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
6,567,525.58 |
5,097,525.58 |
1,470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
128,800.00 |
0.00 |
128,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政運(yùn)行 |
128,800.00 |
0.00 |
128,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
80,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
80,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
80,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,233,755.20 |
31,900.00 |
7,201,855.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
31,900.00 |
31,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政運(yùn)行 |
31,900.00 |
31,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
3,115,625.00 |
0.00 |
3,115,625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
77,140.00 |
0.00 |
77,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
3,038,485.00 |
0.00 |
3,038,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,078,230.20 |
0.00 |
4,078,230.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,078,230.20 |
0.00 |
4,078,230.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
3,855,079.00 |
668,100.00 |
3,186,979.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
1,221,685.13 |
668,100.00 |
553,585.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
1,191,685.13 |
638,100.00 |
553,585.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
2,524,393.87 |
0.00 |
2,524,393.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130501 |
行政運(yùn)行 |
51,600.00 |
0.00 |
51,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
2,472,793.87 |
0.00 |
2,472,793.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
金額單位:元 |
|||||||
編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 公開(kāi)04表 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|||||
欄 次 |
|
3 |
欄 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
19,461,483.87 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
6,696,325.58 |
6,696,325.58 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
46,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
38 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
7,233,755.20 |
7,225,755.20 |
8,000.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
3,855,079.00 |
3,855,079.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
43 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
26 |
19,507,483.87 |
本年支出合計(jì) |
56 |
17,965,159.78 |
17,957,159.78 |
8,000.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
4,725,731.03 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
6,268,055.12 |
6,230,055.12 |
38,000.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
28 |
4,725,731.03 |
|
58 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
總計(jì) |
30 |
24,233,214.90 |
總計(jì) |
60 |
24,233,214.90 |
24,187,214.90 |
46,000.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
金額單位:元 |
||||||
編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 2019年度 公開(kāi)05表 |
||||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合計(jì) |
17,957,159.78 |
5,837,525.58 |
12,119,634.20 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6,696,325.58 |
5,097,525.58 |
1,598,800.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
6,567,525.58 |
5,097,525.58 |
1,470,000.00 |
||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
6,567,525.58 |
5,097,525.58 |
1,470,000.00 |
||
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
128,800.00 |
0.00 |
128,800.00 |
||
2012901 |
行政運(yùn)行 |
128,800.00 |
0.00 |
128,800.00 |
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
80,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
||
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
80,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
||
2080799 |
其他就業(yè)補(bǔ)助支出 |
80,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7,225,755.20 |
31,900.00 |
7,193,855.20 |
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
31,900.00 |
31,900.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政運(yùn)行 |
31,900.00 |
31,900.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
3,115,625.00 |
0.00 |
3,115,625.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
77,140.00 |
0.00 |
77,140.00 |
||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
3,038,485.00 |
0.00 |
3,038,485.00 |
||
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,078,230.20 |
0.00 |
4,078,230.20 |
||
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
4,078,230.20 |
0.00 |
4,078,230.20 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
3,855,079.00 |
668,100.00 |
3,186,979.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
1,221,685.13 |
668,100.00 |
553,585.13 |
||
2130108 |
病蟲(chóng)害控制 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
1,191,685.13 |
638,100.00 |
553,585.13 |
||
21303 |
水利 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
||
2130306 |
水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
||
21305 |
扶貧 |
2,524,393.87 |
0.00 |
2,524,393.87 |
||
2130501 |
行政運(yùn)行 |
51,600.00 |
0.00 |
51,600.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
2,472,793.87 |
0.00 |
2,472,793.87 |
||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
2140199 |
其他公路水路運(yùn)輸支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
金額單位:元 |
||||||||
編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 2019年度 公開(kāi)06表 |
||||||||
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
4,113,500.00 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,563,900.00 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
1,397,000.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
541,000.00 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
800,000.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
110,000.00 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
400,000.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
200,000.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
30107 |
績(jī)效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
574,000.00 |
30206 |
電費(fèi) |
65,000.00 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
63,000.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
40,000.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
292,000.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
24,500.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
70,000.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
243,000.00 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
20,000.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
80,000.00 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
100,000.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
160,125.58 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
30,000.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
20,000.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
197,950.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
76,000.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
71,000.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
100,000.00 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
23,000.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
10,000.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
30,000.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
3,125.58 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
113,950.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
125,000.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
18,000.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
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39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
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|
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39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
4,273,625.58 |
公用支出合計(jì) |
1,563,900.00 |
|||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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|
金額單位:元 |
編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 |
2019年度 |
|
公開(kāi)07表 |
項(xiàng)目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
1 |
311,900.00 |
311,900.00 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) |
2 |
0.00 |
0.00 |
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
113,950.00 |
113,950.00 |
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
113,950.00 |
113,950.00 |
3.公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
197,950.00 |
197,950.00 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
7 |
197,950.00 |
197,950.00 |
其中:外事接待費(fèi) |
8 |
0.00 |
0.00 |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) |
9 |
0.00 |
0.00 |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
10 |
- |
- |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) |
11 |
- |
0 |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) |
12 |
- |
0 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) |
13 |
- |
0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
14 |
- |
2 |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) |
15 |
- |
356 |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
16 |
- |
0 |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
17 |
- |
1,540 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
19 |
- |
0 |
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為批復(fù)的年初預(yù)算數(shù),不包含以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的資金;決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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金額單位:元 |
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編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 2019年度 公開(kāi)08表 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
0.00 |
46,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
38,000.00 |
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
46,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
38,000.00 |
||
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
46,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
38,000.00 |
||
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
46,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
38,000.00 |
||
|
|
|
|
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注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
國(guó)有資產(chǎn)占用情況表 |
||
|
|
單位:臺(tái)、輛、套 |
編制單位:興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 |
2019年度 |
公開(kāi)09表 |
項(xiàng) 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛) |
1 |
2 |
1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
0 |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
2 |
3.機(jī)要通信用車 |
4 |
0 |
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0 |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
7.離退休干部用車 |
8 |
0 |
8.其他用車 |
9 |
0 |
二、單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備(臺(tái),套) |
10 |
0 |
三、單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備(臺(tái),套) |
11 |
0 |
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2019年度收入總計(jì)2423.32萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余472.57萬(wàn)元,較2018年減少702.41萬(wàn)元,下降59.78%;本年收入合計(jì)1950.74萬(wàn)元,較2018年增加264.28萬(wàn)元,增加15.67 %,主要原因是:該年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1950.74萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占
0 %;其他收入 0 萬(wàn)元,占 0 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度支出總計(jì)1796.51萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)1796.51萬(wàn)元,較2018年減少592.36萬(wàn)元,下降24.79%,主要原因是:該年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目較上年明顯減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余626.80萬(wàn)元,較2018年增加154.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.63%,主要原因是:該年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的調(diào)整。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出583.75萬(wàn)元,占32.49%;項(xiàng)目支出1212.76萬(wàn)元,占67.51%;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0 萬(wàn)元,占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1796.51萬(wàn)元,決算數(shù)為1796.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為669.63萬(wàn)元,決算數(shù)為669.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出出年初預(yù)算數(shù)為8.00萬(wàn)元,決算數(shù)為8.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出出年初預(yù)算數(shù)為723.37萬(wàn)元,決算數(shù)為723.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(四)農(nóng)林水支出出年初預(yù)算數(shù)為385.51萬(wàn)元,決算數(shù)為385.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
(五)交通運(yùn)輸支出出年初預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元,決算數(shù)為10.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出583.75萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出411.35萬(wàn)元,較2018年增加14.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.66%,主要原因是:人員正常增加。
(二)商品和服務(wù)支出156.39萬(wàn)元,較2018年減少28.19 萬(wàn)元,下降15.27%,主要原因是:按上級(jí)要求商品和服務(wù)支出要下降。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.01萬(wàn)元,較2018年減少51.59萬(wàn)元,下降76.31%,主要原因是:費(fèi)用支出調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為31.19萬(wàn)元,決算數(shù)為31.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年減少0.02萬(wàn)元,減少0.03%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2018年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.79萬(wàn)元,決算數(shù)為19.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年減少0.01萬(wàn)元,減少0.02%。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.39萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2018年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.39萬(wàn)元,決算數(shù)為11.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,決算數(shù)較2018年減少0.01萬(wàn)元,下降0.04%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.39萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要原因是:年初的預(yù)算做的比較精準(zhǔn)。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。(省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2019年12月31日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目 個(gè),二級(jí)項(xiàng)目 個(gè),共涉及資金 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 %。
組織對(duì)“XXX”、“XXX”等 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 萬(wàn)元。其中,對(duì)“XXX”、“XXX”等項(xiàng)目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,……(請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明)。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目)。
我部門今年在省級(jí)部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11.工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
12.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
13.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
14.其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。