鼎龍鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算
目 錄
第一部分 鼎龍鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鼎龍鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
(一)宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定,領(lǐng)導本鎮(zhèn)工作,對本鎮(zhèn)重大工作、重點問題進行決策,認真抓好黨的思想、組織和作風建設(shè),支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán),充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
(二)監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政,秉公辦事,領(lǐng)導和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。
(三)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令,發(fā)布決定。
(四)管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
(五)建立健全農(nóng)業(yè)科技體系,為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
(六)加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展,組織救災(zāi)搶險重大工作。
(七)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個,包括:鄉(xiāng)政府機關(guān),計生辦、綜合文化站、民政所、社會保障所。
本部門2019年年末實有人數(shù) 35人,其中在職人員 33人,離休人員 0 人,退休人員2人;年末其他人員 0 人;年末學生人數(shù) 0 人。
第二部分 2019年度部門決算表
收入支出決算總表 |
||||||
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
|
編制單位:興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
|
2019年度 |
|
|
公開01表 |
|
收 入 |
支 出 |
|
||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
3 |
欄 次 |
|
6 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
22,169,258.50 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
6,390,189.44 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
2,127,600.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術(shù)支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
28,069,715.78 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
309,207.11 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
380,484.69 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
6,515,325.82 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
28,452,531.82 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
本年收入合計 |
26 |
52,366,574.28 |
本年支出合計 |
56 |
42,047,738.88 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
27 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
5,195,907.33 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
58 |
15,514,742.73 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
總計 |
30 |
57,562,481.61 |
總計 |
60 |
57,562,481.61 |
|
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
收入決算表
金額單元:元 編制單位:興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
|
2019年度 |
|
|
|
|
公開02表 |
|||||
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中:教育收費 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
52,366,574.28 |
24,296,858.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,069,715.78 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
8,081,661.72 |
8,081,661.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
7,854,661.72 |
7,854,661.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政運行 |
7,854,661.72 |
7,854,661.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群眾團體事務(wù) |
227,000.00 |
227,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政運行 |
227,000.00 |
227,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
401,383.00 |
401,383.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20807 |
就業(yè)補助 |
93,629.00 |
93,629.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080799 |
其他就業(yè)補助支出 |
13,629.00 |
13,629.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
23,735.00 |
23,735.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
23,735.00 |
23,735.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
11,150.00 |
11,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
11,150.00 |
11,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
213 |
農(nóng)林水支出 |
272,869.00 |
272,869.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
22,220.00 |
22,220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
250,649.00 |
250,649.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21305 |
扶貧 |
11,081,131.78 |
11,081,131.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2130599 |
其他扶貧支出 |
444,531.78 |
444,531.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
214 |
交通運輸支出 |
444,531.78 |
444,531.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21401 |
公路水路運輸 |
6,299,000.00 |
6,299,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
6,299,000.00 |
6,299,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|
|
|
|
|
支出決算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
編制單位:興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
|
2019年度 |
|
|
|
公開03表 |
|||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計 |
42,047,738.88 |
7,222,721.24 |
34,825,017.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6,390,189.44 |
6,390,189.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事務(wù) |
6,266,989.44 |
6,266,989.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政運行 |
6,266,989.44 |
6,266,989.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
123,200.00 |
123,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政運行 |
123,200.00 |
123,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群眾團體事務(wù) |
309,207.11 |
309,207.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政運行 |
3,610.04 |
3,610.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3,610.04 |
3,610.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
74,868.00 |
74,868.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082699 |
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
14,868.00 |
14,868.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
9,091.04 |
9,091.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
9,091.04 |
9,091.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
27,460.00 |
27,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
27,460.00 |
27,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120101 |
行政運行 |
194,178.03 |
194,178.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
194,178.03 |
194,178.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
380,484.69 |
380,484.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
380,484.69 |
380,484.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
380,484.69 |
380,484.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
6,515,325.82 |
39,240.00 |
6,476,085.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
農(nóng)林水支出 |
483,771.78 |
39,240.00 |
444,531.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
39,240.00 |
39,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
444,531.78 |
0.00 |
444,531.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
扶貧 |
3,705,957.54 |
0.00 |
3,705,957.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他扶貧支出 |
125,440.00 |
0.00 |
125,440.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
3,580,517.54 |
0.00 |
3,580,517.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130701 |
對村級一事一議的補助 |
2,180,000.00 |
0.00 |
2,180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通運輸支出 |
2,180,000.00 |
0.00 |
2,180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路運輸 |
145,596.50 |
0.00 |
145,596.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
145,596.50 |
0.00 |
145,596.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
28,452,531.82 |
103,600.00 |
28,348,931.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
1,217,268.45 |
10,000.00 |
1,207,268.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
||||||
編制單位:興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數(shù) |
||||||||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|||||||||||
欄 次 |
|
3 |
欄 次 |
|
10 |
11 |
12 |
||||||
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
22,169,258.50 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
6,390,189.44 |
6,390,189.44 |
0.00 |
||||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
2,127,600.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
3 |
|
三、國防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38 |
309,207.11 |
309,207.11 |
0.00 |
||||||
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
380,484.69 |
380,484.69 |
0.00 |
||||||
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
6,515,325.82 |
6,369,729.32 |
145,596.50 |
||||||
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
5,205,424.89 |
5,205,424.89 |
0.00 |
||||||
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
21 |
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
23 |
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
24 |
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||
本年收入合計 |
26 |
24,296,858.50 |
本年支出合計 |
56 |
18,800,631.95 |
18,655,035.45 |
145,596.50 |
||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
27 |
5,195,907.33 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
57 |
10,692,133.88 |
8,692,133.88 |
2,000,000.00 |
||||||
一、一般公共預算財政撥款 |
28 |
5,177,910.83 |
|
58 |
|
|
|
||||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
29 |
17,996.50 |
|
59 |
|
|
|
||||||
總計 |
30 |
29,492,765.83 |
總計 |
60 |
29,492,765.83 |
27,347,169.33 |
2,145,596.50 |
||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
||||
編制單位:興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
2019年度 |
|
公開05表 |
|||||||
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合計 |
18,655,035.45 |
7,222,721.24 |
11,432,314.21 |
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6,390,189.44 |
6,390,189.44 |
0.00 |
||||||
20101 |
人大事務(wù) |
6,266,989.44 |
6,266,989.44 |
0.00 |
||||||
2010101 |
行政運行 |
6,266,989.44 |
6,266,989.44 |
0.00 |
||||||
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
123,200.00 |
123,200.00 |
0.00 |
||||||
2010301 |
行政運行 |
123,200.00 |
123,200.00 |
0.00 |
||||||
20129 |
群眾團體事務(wù) |
309,207.11 |
309,207.11 |
0.00 |
||||||
2012901 |
行政運行 |
3,610.04 |
3,610.04 |
0.00 |
||||||
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
3,610.04 |
3,610.04 |
0.00 |
||||||
20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
74,868.00 |
74,868.00 |
0.00 |
||||||
2082699 |
財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
14,868.00 |
14,868.00 |
0.00 |
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
||||||
21007 |
計劃生育事務(wù) |
9,091.04 |
9,091.04 |
0.00 |
||||||
2100717 |
計劃生育服務(wù) |
9,091.04 |
9,091.04 |
0.00 |
||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
27,460.00 |
27,460.00 |
0.00 |
||||||
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
27,460.00 |
27,460.00 |
0.00 |
||||||
2120101 |
行政運行 |
194,178.03 |
194,178.03 |
0.00 |
||||||
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
194,178.03 |
194,178.03 |
0.00 |
||||||
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
380,484.69 |
380,484.69 |
0.00 |
||||||
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
380,484.69 |
380,484.69 |
0.00 |
||||||
213 |
農(nóng)林水支出 |
380,484.69 |
380,484.69 |
0.00 |
||||||
21301 |
農(nóng)業(yè) |
6,369,729.32 |
39,240.00 |
6,330,489.32 |
||||||
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
483,771.78 |
39,240.00 |
444,531.78 |
||||||
21305 |
扶貧 |
39,240.00 |
39,240.00 |
0.00 |
||||||
2130599 |
其他扶貧支出 |
444,531.78 |
0.00 |
444,531.78 |
||||||
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
3,705,957.54 |
0.00 |
3,705,957.54 |
||||||
2130701 |
對村級一事一議的補助 |
125,440.00 |
0.00 |
125,440.00 |
||||||
214 |
交通運輸支出 |
3,580,517.54 |
0.00 |
3,580,517.54 |
||||||
21401 |
公路水路運輸 |
2,180,000.00 |
0.00 |
2,180,000.00 |
||||||
2140106 |
公路養(yǎng)護 |
2,180,000.00 |
0.00 |
2,180,000.00 |
||||||
2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
5,205,424.89 |
103,600.00 |
5,101,824.89 |
||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
|
編制單位:興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
|
2019年度 |
|
|
|
公開06表 |
|||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
2,980,351.97 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
2,171,215.51 |
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
1,233,264.68 |
30201 |
辦公費 |
675,087.57 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
822,176.00 |
30202 |
印刷費 |
54,957.79 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
93,226.00 |
30203 |
咨詢費 |
31,200.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
221,091.53 |
30206 |
電費 |
41,955.05 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
86,353.17 |
30207 |
郵電費 |
42,398.48 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補助繳款 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
386,172.59 |
30211 |
差旅費 |
41,463.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修(護)費 |
19,712.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
138,068.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
2,071,153.76 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
247,657.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
317,660.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補貼 |
1,557,829.07 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
6,000.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
85,666.00 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
513,324.69 |
30239 |
其他交通費用 |
92,649.58 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
514,809.04 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費合計 |
5,051,505.73 |
公用支出合計 |
2,171,215.51 |
||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:元 |
編制單位:興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
2019年度 |
|
公開07表 |
項目 |
欄次 |
年初預算數(shù) |
決算數(shù) |
行次 |
|
1 |
2 |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
333,323.00 |
333,323.00 |
1.因公出國(境)費 |
2 |
0.00 |
0.00 |
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 |
3 |
85,666.00 |
85,666.00 |
(1)公務(wù)用車購置費 |
4 |
0.00 |
0.00 |
(2)公務(wù)用車運行維護費 |
5 |
85,666.00 |
85,666.00 |
3.公務(wù)接待費 |
6 |
247,657.00 |
247,657.00 |
(1)國內(nèi)接待費 |
7 |
247,657.00 |
247,657.00 |
其中:外事接待費 |
8 |
0.00 |
0.00 |
(2)國(境)外接待費 |
9 |
0.00 |
0.00 |
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
10 |
- |
- |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) |
11 |
- |
0 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) |
12 |
- |
0 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) |
13 |
- |
0 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) |
14 |
- |
3 |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) |
15 |
- |
238 |
其中:外事接待批次(個) |
16 |
- |
0 |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) |
17 |
- |
2,150 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) |
19 |
- |
0 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:預算數(shù)為批復的年初預算數(shù),不包含以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的資金;決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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金額單位:元 |
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編制單位:興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
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2019年度 |
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公開08表 |
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項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
合計 |
17,996.50 |
2,127,600.00 |
145,596.50 |
0.00 |
145,596.50 |
2,000,000.00 |
||||||||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
17,996.50 |
2,127,600.00 |
145,596.50 |
0.00 |
145,596.50 |
2,000,000.00 |
|||||||
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
17,996.50 |
127,600.00 |
145,596.50 |
0.00 |
145,596.50 |
0.00 |
|||||||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
17,996.50 |
127,600.00 |
145,596.50 |
0.00 |
145,596.50 |
0.00 |
|||||||
229 |
其他支出 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
|||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
2,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000,000.00 |
|||||||
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
17,996.50 |
2,127,600.00 |
145,596.50 |
0.00 |
145,596.50 |
2,000,000.00 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
國有資產(chǎn)占用情況表
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單位:臺、輛、套 |
編制單位:興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府 |
2019年度 |
公開09表 |
項 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
一、車輛數(shù)合計(臺、輛) |
1 |
3 |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車 |
2 |
0 |
2.主要領(lǐng)導干部用車 |
3 |
0 |
3.機要通信用車 |
4 |
0 |
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0 |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
7.離退休干部用車 |
8 |
0 |
8.其他用車 |
9 |
3 |
二、單價50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺,套) |
10 |
0 |
三、單價100萬元(含)以上專用設(shè)備(臺,套) |
11 |
0 |
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計5756.24萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余519.59萬元,較2018年增加3830.11萬元,上升66.53%;本年收入合計5236.65萬元,較2018年增加3726.45萬元,上升71.16 %,主要原因是:該年度脫貧攻堅項目較上年增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入5236.65萬元,占100%;事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占0 %;其他收入 0 萬元,占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計2949.27萬元,其中本年支出合計1880.06萬元,較2018年增加458.93萬元,上升15.56%,主要原因是:該年度脫貧攻堅項目較上年增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1069.21萬元,較2018年增加564.2萬元,增長52.76%,主要原因是:單位正常運轉(zhuǎn)支出。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出796.01萬元,占42.34%;項目支出1084.05萬元,占57.66%;經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0 萬元,占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2949.28萬元,決算數(shù)為2949.28萬元,完成年初預算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為639.02萬元,決算數(shù)為639.02萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:單位正常運轉(zhuǎn)支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出出年初預算數(shù)為30.92萬元,決算數(shù)為30.92萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:單位正常運轉(zhuǎn)支出。
(三)節(jié)能環(huán)保支出出年初預算數(shù)為38.05萬元,決算數(shù)為38.05萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:單位正常運轉(zhuǎn)支出。
(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出出年初預算數(shù)為651.53萬元,決算數(shù)為651.53萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:單位正常運轉(zhuǎn)支出。
(五)農(nóng)林水支出出年初預算數(shù)為520.54萬元,決算數(shù)為520.54萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:單位正常運轉(zhuǎn)支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出722.27萬元,其中:
(一)工資福利支出298.04萬元,較2018年減少41.77%,主要原因是:單位正常運轉(zhuǎn)支出。
(二)商品和服務(wù)支出217.12萬元,較2018年增加40.98%,主要原因是:單位正常運轉(zhuǎn)支出。
(三)對個人和家庭補助支出207.12萬元,較2018年增加203.55萬元,增長98.27%,主要原因是:單位正常運轉(zhuǎn)支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為33.33萬元,決算數(shù)為33.33萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)較2018年減少1.03萬元,減少3%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預算的0 %,決算數(shù)較2018年增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %。
(二)公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為24.77萬元,決算數(shù)為24.77萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)較2018年減少0.76萬元,減少3.%,主要原因是:單位正常運轉(zhuǎn)支出。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.57萬元,其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成年初預算的 0%,決算數(shù)較2018年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。0公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為8.57萬元,決算數(shù)為8.57萬元,完成年初預算的 100%,決算數(shù)較2018年減少0.26萬元,下降3%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是:單位正常運轉(zhuǎn)支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出722.27萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),較年初預算數(shù)增加55萬元,增長7.6%,主要原因是:單位正常運轉(zhuǎn)支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是消防防火車。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 個,二級項目 個,共涉及資金 萬元,占一般公共預算項目支出總額的 %。
組織對“XXX”、“XXX”等 個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出 萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看,……(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果(選擇1至2個項目)。
我部門今年在省級部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
11.工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
13.對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
14.其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。