本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為80.77萬元,決算數(shù)為75.83萬元,完成全年預算的93.88%,決算數(shù)較2021年增加23.43萬元,增長44.71%,其中:
(一)因公出國(境)支出全年預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預算的0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無因公出國人員。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無因公出國人員。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:無因公出國人員。
(二)公務接待費支出全年預算數(shù)為52萬元,決算數(shù)為51.39萬元,完成全年預算的98.83%,決算數(shù)較2021年增加8.55萬元,增長19.96%,主要原因是增加了商務接待。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是:單位正常支出。全年國內(nèi)公務接待157批,累計接待2060人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:無外事接待。
(三)公務用車購置及運行維護費支出24.44萬元,其中公務用車購置全年預算數(shù)為17.99萬元,決算數(shù)為17.98萬元,完成全年預算的99.94%,決算數(shù)較2021年增加17.99萬元,增長100%,主要原因是22年新購置公務用車一輛,全年購置公務用車1輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是:車輛價格為17.98元;公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為10.78萬元,決算數(shù)為6.46萬元,完成全年預算的59.93%,決算數(shù)較2021年減少3.1萬元,下降32.43%,主要原因是新車維護費用低,年末公務用車保有2輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是:新車維護費用低。