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興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明

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第一部分興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

、《部門整體支出績效目標表》

、《項目支出績效目標表》

第四部分名詞解釋

第一部分興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

(一)推進區(qū)域發(fā)展。負責(zé)統(tǒng)籌落實區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃,參與轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,推動轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展;

(二)組織公共服務(wù)。組織實施與人民群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù),落實人力社保、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策;

(三)實施綜合管理。落實轄區(qū)內(nèi)村鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。落實轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務(wù)常態(tài)化管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)力量,協(xié)助做好監(jiān)督檢查等事中事后監(jiān)管工作。組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督;

(四)領(lǐng)導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村民委員會等建設(shè),組織人民群眾和單位參與基層建設(shè)和管理,健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系;

(五)維護安全穩(wěn)定。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管等相關(guān)工作,處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛;

(六)動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和人民群眾等社會力量參與基層治理,引導(dǎo)轄區(qū)單位履行社會責(zé)任,整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量服務(wù)發(fā)展;

(七)完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

2023興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位__1__個,包括興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府

編制人數(shù)小計__77__,其中:行政編制人數(shù)__42__,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__,全部補助事業(yè)編制人數(shù)__35__,自收自支編制人數(shù)__0__人。實有人數(shù)小計__70__,其中:在職人數(shù)小計__70__,行政在職人數(shù)__38__,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__,全部補助事業(yè)在職人數(shù)__35__人。離休人數(shù)小計__0__,退休人數(shù)小計__0__,退職人員__0__,遺屬人數(shù)__6__人。

第二部分興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023本部門收入預(yù)算總額5987.18萬元,較上年預(yù)算安排減15339.2萬元,69.34%增減變化主要原因是:本年減少征地款。

具體為:財政撥款收入__987.13__萬元,較上年預(yù)算安排減少___63.25___萬元;教育收費資金收入__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)____0__萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)____0__萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)___0___萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023本部門支出預(yù)算總額5987.18萬元,較上年預(yù)算安排減15339.2萬元,69.34%增減變化主要原因是:本年減少征地款。具體為:

按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分:基本支出987.18萬元,較上年預(yù)算安排減63.2萬元;項目支出5000萬元,較上年預(yù)算安排減12570.77萬元;經(jīng)營支出0萬元,占0.00%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0.00%。

按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出__5702.27_萬元,較上年預(yù)算安排增加____4584.29__萬元;教育支出___0_萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)___0___萬元;科學(xué)技術(shù)支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)___0___萬元;社會保障和就業(yè)支出__106.67__萬元,較上年預(yù)算安排增加___44.54___萬元;衛(wèi)生健康支出__93.23__萬元,較上年預(yù)算安排增加__77.49____萬元;農(nóng)林水支出__0__萬元,較上年預(yù)算安排減少____549.66__萬元;住房保障支出__85.02__萬元,較上年預(yù)算安排減少___19.87___萬元。

(三)財政撥款支出情況

2023年本單位財政撥款(補助)支出預(yù)算987.18萬元,占本年支出預(yù)算額的16.49%,,較上年預(yù)算安排減63.2萬元,減6.02%。增減變化主要原因是:按財政部門要求調(diào)整了2023年預(yù)算。具體為:

按支出經(jīng)濟分類科目劃分:基本支出987.18萬元,較上年預(yù)算安排減63.2萬元;項目支出5000萬元,較上年預(yù)算安排減12570.77萬元。

按支出功能分類科目劃分:

一)般公共服務(wù)支出702.27萬元,較上年預(yù)算安排增加103.17萬元。

(二)社會保障和就業(yè)支出106.67萬元,較上年預(yù)算安排增加46.79萬元。

)衛(wèi)生健康支出93.23萬元,較上年預(yù)算安排增加15.74萬元。

)農(nóng)林水支出0.00萬元,較上年預(yù)算安排減少248.76萬元。

)住房保障支出85.02萬元,較上年預(yù)算安排增加19.87萬元。

(六)其他支出5000萬元,較上年預(yù)算安排減少12570.77萬元。

(四)政府性基金情況

2023興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府政府性基金支出預(yù)算__0__

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算138.8萬元,比2022(上一年度)預(yù)算減少30.36萬元,下降17.95%。增減變化原因:本單位厲行節(jié)約,按要求縮減機關(guān)運行經(jīng)費。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額95萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算60萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算35萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛3其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2023年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:。

(八)績效目標設(shè)置情況

2023年實行績效目標管理的項目_1個,涉及資金5000_萬元。

其中:項目名稱:瀲江鎮(zhèn)2023年其他資金

1.項目概述瀲江鎮(zhèn)2023年其他資金

2.立項依據(jù)瀲江鎮(zhèn)2023年其他資金

3.實施主體瀲江鎮(zhèn)人民政府

4.實施周期2023年

5.年度預(yù)算安排5000萬元

6.年度績效目標保證瀲江鎮(zhèn)項目正常實施,各項事業(yè)快速發(fā)展。

(九)國有資本經(jīng)營情況

無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排59.64萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主

要原因是:與上年保持一致。

公務(wù)接待費49.40萬元,比上年增24.4萬元,主要原因是:2022年年中追加預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護費10.24萬元,比上年增7.46萬元,

主要原因是:2022年年中追加預(yù)算。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年減17.99萬元,主要

原因是:2023年無購置新車計劃

第三部分興國縣瀲江鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

(三)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補助。

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