目錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分2024年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
二、“三公”經費預算情況說明
第三部分2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
一、部門主要職責
興國縣統(tǒng)計局2024年主要工作任務是:
(一)組織領導和協(xié)調本縣的統(tǒng)計和國民經濟核算工作;組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī),查處本區(qū)域的統(tǒng)計違法案件,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。
(二)貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計局制定的國民經濟核算體系、統(tǒng)計指標體系、統(tǒng)計調查體系和基本統(tǒng)計報表制度;組織實施國家、省、市統(tǒng)計局的統(tǒng)計體制改革方案;貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計標準和地方統(tǒng)計標準。
(三)組織指導全縣統(tǒng)計工作;負責管理全縣性的統(tǒng)計調查項目,審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調查計劃、調查方案;組織指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會經濟調查;負責全縣統(tǒng)計報表管理工作。
(四)在縣政府的領導下,按照時間節(jié)點要求組織完成第五次全國經濟普查各項工作,組織完成1%人口抽樣調查、投入產出、規(guī)
下工業(yè)、規(guī)下服務業(yè)、等各種專項調查。
(五)收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計資料;對國民經濟、社會發(fā)展和科技進步進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關部門提供決策咨詢建議。
(六)統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報,指導、協(xié)調全縣經濟統(tǒng)計信息咨詢工作。
(七)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
2024年本部門共有單位2個,包括:興國縣統(tǒng)計局機關(獨立核算預算單位)、興國縣普查中心(興國縣社情民意調查中心)單位(非獨立核算單位)。2024年本部門編制人數小計21人,其中:行政編制人數8人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數0人,全部補助事業(yè)編制人數13人,自收自支編制人數0人。實有人數小計26人,其中:在職人數小計20人(行政在職人數8人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數0人,全部補助事業(yè)在職人數12人);離休人數小計0人;退休人數小計6人。
第二部分2024年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2024年本部門收入預算總額604.72萬元,較上年預算安排減331.23萬元,減35.39%。增減變化主要原因是:本年度第五次經濟普查經費預算比上年減少,一套表項目經費調整減少。其中:財政撥款收入556.17萬元,較上年預算安排減少328.43萬元;其他收入48.55萬元,較上年預算安排減少2.82萬元。
(二)支出預算情況
2024年本部門支出預算總額604.72萬元,較上年預算安排減331.23萬元,減35.39%。增減變化主要原因是:本年度第五次經濟普查經費預算比上年減少,一套表項目經費調整減少。具體為:
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務支出515.08萬元,較上年預算安排減少331.66萬元;社會保障和就業(yè)支出28.71萬元,較上年預算安排增加1.87萬元;衛(wèi)生健康支出15.87萬元,較上年預算安排減少4.07萬元;住房保障支出25.06萬元,較上年預算安排增加2.62萬元;其他支出20萬元,較上年預算安排增加(減少)0萬元,與上年持平。
按支出項目類別劃分:1、基本支出271.02萬元,較上年預算安排增8.77萬元,其中:工資福利支出248.07萬元,商品和服務支出22.59萬元,對個人和家庭的補助0.36萬元。2、項目支出333.70萬元,較上年預算安排減340萬元,其中:商品和服務支出313.70萬元,其他相關支出20萬元。
按支出經濟分類科目劃分:工資福利支出248.07萬元,較上年預算安排增8.04萬元;商品和服務支出336.29萬元,較上年預算安排增314.07萬元;對個人和家庭的補助0.36萬元,較上年預算安排增0.36萬元;其他相關支出20萬元,較上年預算安排減653.70萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024年本部門財政撥款(補助)支出預算556.17萬元,占本年支出預算額的91.97%,較上年預算安排減328.41萬元,減37.13%。增減變化主要原因是:本年度第五次經濟普查經費預算比上年減少250萬元,一套表項目經費調整減少。具體為:
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務支出486.53萬元,較上年預算安排減328.84萬元;社會保障和就業(yè)支出28.71萬元,較上年預算安排增加1.87萬元;衛(wèi)生健康支出15.87萬元,較上年預算安排減少4.07萬元;住房保障支出25.06萬元,較上年預算安排增加2.62萬元。
按支出項目類別劃分:1、基本支出242.47萬元,較上年預算安排增11.59萬元,其中:工資福利支出219.52萬元,商品和服務支出22.59萬元,對個人和家庭的補助0.36萬元。2、項目支出313.70萬元,較上年預算安排減340萬元,其中:商品和服務支出313.70萬元。
(四)政府性基金情況
本部門無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
本部門無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經費等重要事項的說明
2024年本部門機關運行費預算22.59萬元較上年預算安排增0.37萬元,增1.66%,主要原因是:人員增加,定額辦公經費增加。
(七)政府采購情況
2024年本部門所屬各單位政府采購總額59.90萬元,其中:政府采購貨物預算29.90萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算30萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日本部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2024年本部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:0。
(九)整體績效目標設置情況
2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理,部門整體支出預算金額604.72萬元。根據以前年度績效評價結果,優(yōu)化企業(yè)一套表項目、經濟普查調查項目等項目支出2024年預算安排并進一步改進管理、完善政策。
2024年部門預算安排項目6個,項目預算金額合計333.70萬元,其中:下屬統(tǒng)計局機關單位項目6個,項目預算金額333.70萬元。本部門所有項目支出績效目標表,均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開,本說明僅公開部門重點項目經濟普查調查經費支出績效目標表。
(十)重點項目績效目標設置情況
重點項目:經濟普查調查經費
1.項目概述:用于保障第五次全國經濟普查調查經費
2.立項依據:國務院關于開展第五次全國經濟普查的通知(國發(fā)【2022】22號)
3.實施主體:興國縣統(tǒng)計局
4.實施方案:完成第五次全國經濟普查對培訓、試點、正式登記上報,數據審核,數據開發(fā)應用等
5.實施周期:3年
6.年度預算安排:項目庫申報金額278萬元;預算批復金額278萬元
7.年度績效目標:勞務費不超過200萬元,經濟普查培訓次數2次以上,數據準確率達到98%以上,完成及時性達到100%,統(tǒng)計公信力得以提高,群眾滿意度達到95%以上。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年本部門“三公”經費一般公共預算安排9.50萬元。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無相關業(yè)務,不安排相關資金。公務接待費9.5萬元,比上年減0.5萬元,主要原因是:根據要求壓減“三公”經費。公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無相關業(yè)務,不安排相關資金。公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無相關業(yè)務,不安排相關資金。
第三部分2024年部門預算表
(詳見附表)
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2024年收支差額的數額。
(八)上年結轉和結余:填列2023年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
(一)行政運行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關專業(yè)名詞
各部門結合實際進行解釋。
(一)機關運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。