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興國縣統(tǒng)計局2022年部門預算編制說明

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第一部分 興國縣統(tǒng)計局部門或單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分興國縣統(tǒng)計局2022年部門或單位預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分興國縣統(tǒng)計局2022年部門或單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《項目支出績效目標表》第四部分 名詞解釋

第一部分興國縣統(tǒng)計局部門概況

一、部門主要職責

興國縣統(tǒng)計局2022年主要工作任務是:(一)組織領導和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作;組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī),查處本區(qū)域的統(tǒng)計違法案件,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。

(二)貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)計指標體系、統(tǒng)計調(diào)查體系和基本統(tǒng)計報表制度;組織實施國家、省、市統(tǒng)計局的統(tǒng)計體制改革方案;貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計標準和地方統(tǒng)計標準。

(三)組織指導全縣統(tǒng)計工作;負責管理全縣性的統(tǒng)計調(diào)查項目,審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案;組織指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會經(jīng)濟調(diào)查;負責全縣統(tǒng)計報表管理工作。

(四)在縣政府的領導下,按照上級要求做好第七次全國人口普查匯總總結(jié)及數(shù)據(jù)開發(fā)應用工作組織完成1%人口抽樣調(diào)查投入產(chǎn)出、規(guī)下工業(yè)、規(guī)下服務業(yè)、等各種專項調(diào)查。完成第五次全國經(jīng)濟普查的前期準備工作。

(五)收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計資料;對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關部門提供決策咨詢建議。

(六)統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報,指導、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟統(tǒng)計信息咨詢工作。

(七)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

興國縣統(tǒng)計局有下設單位1個(非獨立核算)興國縣普查中心(興國縣社情民意調(diào)查中心),為統(tǒng)計局內(nèi)設機構(gòu)。興國縣統(tǒng)計局總編制21人(含普查中心)其中:行政編制8人、事業(yè)編制13人。在職人員17人,其中行政在職人員8人,事業(yè)在職人員9人,退休人員5人。

第二部分 興國縣統(tǒng)計局部門2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年興國縣統(tǒng)計局收入預算總額為810.73萬元,其中:財政撥款收入600.33萬元,占收入預算總額的74.05%其他收入20.85萬元,占收入預算總額的2.57%上級補助收入8萬元,占收入預算總額的0.99%;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)181.55萬元,占收入預算總額的22.39%。

(二)支出預算情況

2022年興國縣統(tǒng)計局支出預算總額為810.73萬元,比上年增長119.24%主要是因為上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)較多,本年增加了入規(guī)企業(yè)成本要素補助165萬元和2023年第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費50萬元的預算。其中:按支出項目類別劃分:基本支出210.93萬元,占支出預算總額的26.02%,包括工資福利支出190.42萬元、商品和服務支出20.51萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元;項目支出599.79萬元,占支出預算總額的73.98%,其中2022年度財政撥款項目支出391.8萬元,包含業(yè)務費20.00萬,年鑒印刷費0.70萬;聯(lián)網(wǎng)直報9.80萬元第七次全國人口普查2022年度預算69.3萬元2023年第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費50萬元,企業(yè)一套表經(jīng)費77萬元和入規(guī)企業(yè)成本要素補貼165萬元

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出724萬元,占支出預算總額的89.3%;社會保障和就業(yè)21.94萬元,占支出預算總額的2.71%;醫(yī)療衛(wèi)生支出16.85萬元,占支出預算總額的2.08%;住房保障支出19.09萬元,占支出預算總額的2.35%;其他支出28.85萬元,占支出預算總額的3.56%

(三)財政撥款支出情況

2022年興國縣統(tǒng)計局財政撥款(補助)支出預算600.33萬元,占支出預算總額的74.05%,具體為:一般公共服務支出544.76萬元,占財政撥款(補助)支出的90.74%;社會保障和就業(yè)20.34萬元,占財政撥款(補助)支出的3.39%;醫(yī)療衛(wèi)生支出16.14萬元,占財政撥款(補助)支出的2.69%;住房保障支出19.09萬元,占財政撥款(補助)支出的3.18%。

(四)政府性基金情況

本部門2022年度無政府性基金預算撥款安排的支出

(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門或單位機關運行費預算  13.6  萬元,2021(上一年度)預算增加   3.4  萬元,增長33.33%。

按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(六)政府采購情況

2022年部門或單位所屬各單位政府采購總額  13.4   萬元,其中:政府采購貨物預算  13.4   萬元、政府采購工程預算   0  萬元、政府采購服務預算  0   萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至202212月31日、部門共有車輛  0   輛、其中、一般公務用車0     輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    0輛。

2022年部門或單位預算安排購置車輛  0    輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為:         0           

(八)績效目標設置情況

2022實行整體支出績效目標預算為629.18萬元,其中人員經(jīng)費194.93萬元,公用經(jīng)費13.6萬元,項目經(jīng)費420.65萬元,其他資金20.85萬元。整體績效目標是保障數(shù)據(jù)準確性、上報及時性達到100%,定期發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù),發(fā)布的數(shù)據(jù)準確率達到100%,數(shù)據(jù)質(zhì)量明顯提升,為社會各界提供優(yōu)質(zhì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)服務。

實行績效目標管理的項目11個,涉及資金420.65萬元,其中100萬元以上項目一個

項目名稱新入庫“四上”企業(yè)要素成本補貼

1、項目概述該項目根據(jù)縣政府第一次常務會議研究決定同意對新增2021年至2022年度入規(guī)“四上”企業(yè)第一年獎勵5萬元測算得出經(jīng)過測算我縣對新增2021年至2022年度入規(guī)“四上”企業(yè)要素成本補貼2022年需要165萬元,。

2.立項依據(jù)根據(jù)縣政府第一次常務會議紀要及統(tǒng)計局申請報告

3.實施主體:興國縣統(tǒng)計局。

4、實施周期1年,即2022年。

5.年度預算安排165萬元。

6.年度績效目標:目標:對新增2021年至2022年度入規(guī)“四上”企業(yè)要素成本進行補貼,增加企業(yè)入規(guī)積極性,提升我縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量

二、2022“三公”經(jīng)費預算情況說明

說明部門或單位“三公”經(jīng)費一般公共預算總額和結(jié)構(gòu),及各項增(減)變化原因。

2022年興國縣統(tǒng)計局部門或單位“三公”經(jīng)費一般公共預算安排12萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元。

公務接待費4.89萬元,上年持平增加商務接待費7.11萬元,主要原因是:2022年度我局增加了招商任務,外出招商和外地企業(yè)來興考察項目必定會增加較多商務接待費

公務用車運行維護費0

公務用車購置費0

第三部分 興國縣統(tǒng)計局2022年部門或單位預算表

詳見附表)

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補XX年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,參照《XX年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

(一)行政運行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(三)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補助。

興國縣統(tǒng)計局2022年部門預算公開表

統(tǒng)計局2022年市縣部門預算公開表

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