興國縣統(tǒng)計局部門2018年度部門決算
目 錄
第一部分 興國縣統(tǒng)計局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責(zé)
興國縣統(tǒng)計局是主管全縣統(tǒng)計工作的正科級行政單位,其主要職能為:
(一)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作;組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī),查處重大的統(tǒng)計違法案件,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。
(二)貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)計指標(biāo)體系、統(tǒng)計調(diào)查體系和基本統(tǒng)計報表制度;組織實施國家、省、市統(tǒng)計局的統(tǒng)計體制改革方案;貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和地方統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。
(三)組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作;負責(zé)管理全縣性的統(tǒng)計調(diào)查項目,審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案;組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會經(jīng)濟調(diào)查;負責(zé)全縣統(tǒng)計報表管理工作。
(四)在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,組織完成國務(wù)院統(tǒng)一布置的農(nóng)業(yè)、人口、經(jīng)濟普查;投入產(chǎn)出、1%人口抽樣調(diào)查等各種專項調(diào)查。
(五)收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計資料;對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供決策咨詢建議。
(六)統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟統(tǒng)計信息咨詢工作。
(七)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置
興國縣統(tǒng)計局有下設(shè)單位2個(非獨立核算),其中:1、興國統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)中心,為統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機構(gòu),核定事業(yè)編制5人,實有4人。2、興國縣普查中心,為統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機構(gòu),核定事業(yè)編制6人,現(xiàn)有5人。
(二)人員情況
興國縣統(tǒng)計局總編制19人(含統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)中心,普查中心)其中:行政編制8人、事業(yè)編制11人。在職人員17人,退休人員5人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 887.82萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.13萬元,較2017年增加140.96萬元,增長18.87%;本年收入合計836.69萬元,較2017年增加351.80萬元,增長72.55%,主要原因是:2018年是第四次全國經(jīng)濟普查正式普查實施年份,當(dāng)年列入預(yù)算的經(jīng)費較多,上年結(jié)轉(zhuǎn)的經(jīng)費也較多。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入836.69萬元,占100%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計887.82萬元,其中本年支出合計 678.26萬元,較2017年減少17.47萬元,下降2.51%,主要原因是:本年度經(jīng)濟普查經(jīng)費大頭還未列支,結(jié)轉(zhuǎn)至下年度列支;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余209.56萬元,較2017年增加158.43萬元,增長209.86%,主要原因是:本年度撥入的經(jīng)濟普查經(jīng)費大部分需在下年度列支。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出678.26萬元,占100%。三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為493.32萬元,決算數(shù)為667.05萬元,完成年初預(yù)算的135.22%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為454.07萬元,決算數(shù)為439.43萬元,完成年初預(yù)算的96.78%,主要原因是:2018年第四次全國經(jīng)濟普查正式普查實施年份,當(dāng)年列入預(yù)算的經(jīng)費較多。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出667.05萬元,其中:
(一)工資福利支出139.57萬元,較2017年增加17.33萬元,增長14.18%,主要原因是:工資薪級上調(diào)。
(二)商品和服務(wù)支出394.64萬元,較2017年增加166.78 萬元,增長73.19%,主要原因是:增加了編制自然資源資產(chǎn)負債表、四經(jīng)普委托業(yè)務(wù)費。
(三)對個人和家庭補助支出98.71萬元,較2017年增加64.86萬元,增長191.61%,主要原因是:獎勵金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.09萬元,決算數(shù)為3.09萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為0萬元。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3.09萬元,決算數(shù)為 3.09萬元,完成預(yù)算的100%。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出394.64萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致),較2017年增加166.78萬元,增長73.19%,主要原因是:增加了編制自然資源資產(chǎn)負債表、四經(jīng)普委托業(yè)務(wù)費。其中:辦公費3.16萬元,印刷費4.23萬元,咨詢費5.6萬元,手續(xù)費0萬元,水費1.24萬元,電費3.23萬元,郵電費0.57萬元,取暖費0萬元,差旅費4.57萬元,因公出國(境)費用0萬元,維修(護)費0萬元,租賃費0萬元,會議費1.03萬元,培訓(xùn)費28.31萬元,公務(wù)接待費3.09萬元,專用材料費0萬元,勞務(wù)費1萬元,委托業(yè)務(wù)費290萬元,工會經(jīng)費3.48萬元,福利費4.88萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,其他交通費用6.11萬元,其他商品和服務(wù)支出34.14萬元
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額 34.13 萬元,其中:政府采購貨物支出34.13萬元.
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛0輛。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
本部門高度重視預(yù)算績效管理工作,以實現(xiàn)績效目標(biāo)為導(dǎo)向,進一步加強制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,部門預(yù)算績效管理取得成效。一是抓好績效目標(biāo)編制;二是加強過程跟蹤監(jiān)控;三是開展支出績效評價;四是強化評價結(jié)果運用,評價結(jié)果與項目資金安排銜接一致。
根據(jù)預(yù)算,我部門2018年未安排項目支出資金,但在基本支出中的其他支出中安排了編制自然資源資產(chǎn)負債表資金和第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費,我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算財政撥款其他支出全面開展績效自評,共涉及資金205.40萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款其他支出總額的100%。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在項目績效自評結(jié)果。編制自然資源資產(chǎn)負債表項目,根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果:按照上級要求按時保質(zhì)高效地完成了編制自然資源資產(chǎn)負債表項目。
編制自然資源資產(chǎn)負債表項目項目績效自評綜述:優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
“三公”經(jīng)費支出包涵因公出國(境)費用、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行維護費。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致,包涵辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。