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2018年興國縣統(tǒng)計局部門決算

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興國縣統(tǒng)計局部門2018年度部門決算

   

第一部分興國縣統(tǒng)計局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 興國縣統(tǒng)計局概況

一、部門主要職責(zé)

興國縣統(tǒng)計局是主管全縣統(tǒng)計工作的正科級行政單位,其主要職能為:

(一)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本縣的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作;組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī),查處重大的統(tǒng)計違法案件,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施。

(二)貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計局制定的國民經(jīng)濟核算體系、統(tǒng)計指標(biāo)體系、統(tǒng)計調(diào)查體系和基本統(tǒng)計報表制度;組織實施國家、省、市統(tǒng)計局的統(tǒng)計體制改革方案;貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和地方統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。

(三)組織指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作;負責(zé)管理全縣性的統(tǒng)計調(diào)查項目,審查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計調(diào)查計劃、調(diào)查方案;組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的社會經(jīng)濟調(diào)查;負責(zé)全縣統(tǒng)計報表管理工作。

(四)在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,組織完成國務(wù)院統(tǒng)一布置的農(nóng)業(yè)、人口、經(jīng)濟普查;投入產(chǎn)出、1%人口抽樣調(diào)查等各種專項調(diào)查。

(五)收集、匯總、整理、提供全縣性基本統(tǒng)計資料;對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供決策咨詢建議。

(六)統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟統(tǒng)計信息咨詢工作。

(七)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

(一)機構(gòu)設(shè)置

興國縣統(tǒng)計局有下設(shè)單位2個(非獨立核算),其中:1、興國統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)中心,為統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機構(gòu),核定事業(yè)編制5人,實有4人。2、興國縣普查中心,為統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)機構(gòu),核定事業(yè)編制6人,現(xiàn)有5人。

(二)人員情況

興國縣統(tǒng)計局總編制19人(含統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)中心,普查中心)其中:行政編制8人、事業(yè)編制11人。在職人員17人,退休人員5人。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計 887.82萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.13萬元,較2017年增加140.96萬元,增長18.87%;本年收入合計836.69萬元,較2017年增加351.80萬元,增長72.55%,主要原因是:2018年是第四次全國經(jīng)濟普查正式普查實施年份,當(dāng)年列入預(yù)算的經(jīng)費較多,上年結(jié)轉(zhuǎn)的經(jīng)費也較多

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入836.69萬元,占100%

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計887.82萬元,其中本年支出合計   678.26萬元,較2017年減少17.47萬元,下降2.51%,主要原因是:本年度經(jīng)濟普查經(jīng)費大頭還未列支,結(jié)轉(zhuǎn)至下年度列支;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余209.56萬元,較2017年增加158.43萬元,增長209.86%,主要原因是:本年度撥入的經(jīng)濟普查經(jīng)費大部分需在下年度列支。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出678.26萬元,占100%三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為493.32萬元,決算數(shù)為667.05萬元,完成年初預(yù)算的135.22%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為454.07萬元,決算數(shù)為439.43萬元,完成年初預(yù)算的96.78%,主要原因是:2018年第四次全國經(jīng)濟普查正式普查實施年份,當(dāng)年列入預(yù)算的經(jīng)費較多。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出667.05萬元,其中:

(一)工資福利支出139.57萬元,較2017年增加17.33萬元,增長14.18%,主要原因是:工資薪級上調(diào)

(二)商品和服務(wù)支出394.64萬元,較2017年增加166.78  萬元,增長73.19%,主要原因是:增加了編制自然資源資產(chǎn)負債表、四經(jīng)普委托業(yè)務(wù)費

(三)對個人和家庭補助支出98.71萬元,較2017年增加64.86萬元,增長191.61%,主要原因是:獎勵金增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3.09萬元,決算數(shù)為3.09萬元,完成預(yù)算的100%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為0萬元。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3.09萬元,決算數(shù)為  3.09萬元,完成預(yù)算的100%

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出394.64萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致),較2017年增加166.78萬元,增長73.19%,主要原因是:增加了編制自然資源資產(chǎn)負債表、四經(jīng)普委托業(yè)務(wù)費其中:辦公費3.16萬元,印刷費4.23萬元,咨詢費5.6萬元,手續(xù)費0萬元,水費1.24萬元,電費3.23萬元,郵電費0.57萬元,取暖費0萬元,差旅費4.57萬元,因公出國(境)費用0萬元,維修(護)費0萬元,租賃費0萬元,會議費1.03萬元,培訓(xùn)費28.31萬元,公務(wù)接待費3.09萬元,專用材料費0萬元,勞務(wù)費1萬元,委托業(yè)務(wù)費290萬元,工會經(jīng)費3.48萬元,福利費4.88萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元,其他交通費用6.11萬元,其他商品和服務(wù)支出34.14萬元

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 34.13 萬元,其中:政府采購貨物支出34.13萬元.

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止20181231日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛0輛。

九、預(yù)算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

本部門高度重視預(yù)算績效管理工作,以實現(xiàn)績效目標(biāo)為導(dǎo)向,進一步加強制度建設(shè),提升自評質(zhì)量,部門預(yù)算績效管理取得成效。一是抓好績效目標(biāo)編制;二是加強過程跟蹤監(jiān)控;三是開展支出績效評價;四是強化評價結(jié)果運用,評價結(jié)果與項目資金安排銜接一致。

根據(jù)預(yù)算,我部門2018年未安排項目支出資金,但在基本支出中的其他支出中安排了編制自然資源資產(chǎn)負債表資金和第四次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費,我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算財政撥款其他支出全面開展績效自評,共涉及資金205.40萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款其他支出總額的100%

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在項目績效自評結(jié)果。編制自然資源資產(chǎn)負債表項目,根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果:按照上級要求按時保質(zhì)高效地完成了編制自然資源資產(chǎn)負債表項目

    編制自然資源資產(chǎn)負債表項目項目績效自評綜述:優(yōu)。

  

第四部分名詞解釋

“三公”經(jīng)費支出包涵因公出國(境)費用、公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行維護費。機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致,包涵辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出



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