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2015年決算說明

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2015年決算說明

 

一、收入情況說明

本部門2015年度收入總計299.64萬元,其中上年結(jié)款和結(jié)余2.43萬元,較上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少23.66萬兇;本年收入297.21萬元,較上年增長24.65%,凈增58.77萬元。主要原因是財政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入297.21萬元,占收入總額的100%

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計299.64萬元,其中基本支出296.22萬元,較上年增長34.12萬元,增幅13%,年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.42萬元,較上年增加0.99萬元。

三、支出經(jīng)濟分類說明

(一)本部門2015年支出性質(zhì)情況說明:

本部門2015年發(fā)生支出296.22萬元,全部為基本支出,其中人員經(jīng)費258.23萬元占支出比例87.18%;日常公用經(jīng)費支出37.99萬元,占支出比例12.88%

(二)本部門2015年支出功能情況說明

社會保障和就業(yè)支出62.99萬元,占支出比例21.26%;醫(yī)療衛(wèi)生占計劃生育支出1.56萬元,占支出比例0.53%;商業(yè)服務支出231.66萬元,占支出比例78.21%

(三)支出類別

工資福利支出174.07萬元,占58.26%;商品和服務支出37.4萬元,占支出比例12.63%;對個人和家庭補助84.16萬元,占支出比例28.41%,其他支出0.59萬元。

四、支出明細情況說明

1、工資福利支出174.07萬元,較上年增長28.11萬元,是因人員工資政策性調(diào)標導致。

2、商品和服務支出37.40萬元,較上年增長11.19萬元,其中旅差費增加7.37萬元是執(zhí)行財政新旅差補助標準;三公經(jīng)費支出較上年增加6.19萬元;另外由于加強了機關(guān)事務管理其他支出節(jié)約2.37萬元。

3、對個人和家庭補助支出84.16萬元較上年節(jié)約4.33萬元,其中離退體費增加10.91萬元是政策性調(diào)整工資標準。

五、三公經(jīng)費支出情況說明

1、本年公務接待人數(shù)121批,共2001人,公務接待支出決算為5.58萬元,較上年增長3.28萬元,是由于本年度我縣開展電商示范建設(shè),基層社恢復重建等,兄弟省市供銷社前來我縣考察參觀較多;

2、本部門公務用車一輛,公務用車運行維護費用支出為5.17萬元,較上年增加2.91萬元,是由于單位車輛使用年限長,導致油耗增大,維修費用增多。

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