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興國縣醫(yī)療保障局2019年度部門決算

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興國縣醫(yī)療保障局 2019 年度部門決算

目 錄
   第一部分 興國縣醫(yī)療保障局部門概況
   一、部門主要職責
   二、部門基本情況
  第二部分 2019 年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
   七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
   八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   九、國有資產(chǎn)占用情況表
   第三部分 2019 年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
   五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
   六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
   七、政府采購支出情況說明
   八、國有資產(chǎn)占用情況說明
   九、預(yù)算績效情況說明
   第四部分 名詞解釋
  第一部分 興國縣醫(yī)療保障局部門概況
   一、部門主要職能
   (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障制度的法律、法規(guī)、 規(guī)章、政策、規(guī)劃和標準。制定我縣醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī) 療救助等醫(yī)療保障制度的相關(guān)實施辦法、規(guī)劃和標準并組織實 施。
   (二)組織制定并實施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦 法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基 金支付方式改革。
   (三)貫徹執(zhí)行全省統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù) 項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準。
   (四)貫徹執(zhí)行省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī) 療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策,建立醫(yī)保支付醫(yī)藥 服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制,推動建立市場主導(dǎo)的社 會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機制,建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制 度。
   (五)根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定,制定全縣藥品、醫(yī) 用耗材的招標采購政策并組織監(jiān)督實施,按上級統(tǒng)一要求做 好藥品、醫(yī)用耗材集中招標采購平臺建設(shè)相關(guān)工作。
   (六)制定全縣定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組 制實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度, 監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
   (七)負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化 建設(shè)。組織實施和完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。完善 醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。
   (八)完成縣委、縣政府交辦的其它工作任務(wù)。
   二、部門基本情況
   納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,興國縣醫(yī)療 保障局編制人數(shù)共 32 人,行政編制 6 人,事業(yè)編制 26 人; 年末實有人數(shù) 26 人,其中在職人數(shù) 26 人,退休人數(shù) 4 人。
第二部分 2019 年度部門決算表

第三部分 2019 年度部門決算情況說明
 

   一、收入決算情況說明

   本部門2019年度收入總計4161.89萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.11萬元,較2018年減少490萬元,減少10%;本年收入合計4111.78萬元,較2018年減少268.58萬元,減少6%,主要原因是:其他收入減少,項目資金減少。

   本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入4089.74 萬元,占98%;其他收入22.04 萬元,占2%。

   二、支出決算情況說明

   本部門2019年度支出總計4161.89萬元,其中本年支出合計3963.94萬元,較2018年減少684.22萬元,減少15%,主要原因是:項目支出減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余197.95萬元,較2018年增加194.21萬元,增加5100%,主要原因是:部分貧困人口疾病商業(yè)補充保險費在2020年支付。

   本年支出的具體構(gòu)成為:社會保障和就業(yè)支出361.63萬元,占9%;衛(wèi)生健康支出2929.21萬元,占74%;農(nóng)林水支出673.1萬元,占17%。

   三、財政撥款支出決算情況說明

   本部門2019年度財政撥款本年支出決算數(shù)為3930.59萬元,其中:

   (一)社會保障和就業(yè)支出決算數(shù)為328.28萬元,其中社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出304.66萬元,機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出23.62萬元。

   (二)衛(wèi)生健康支出決算數(shù)為2929.24萬元,其中事業(yè)單

位醫(yī)療7.53萬元,財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助7.53萬元,其他衛(wèi)生健康支出2914.18萬元。

   (三)農(nóng)林水支出決算數(shù)為673.07萬元。

   四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門 2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出343.34萬元,其中:

   (一)工資福利支出263.85萬元,較2018年增加48.65萬元,增加22%,主要原因是:人員調(diào)入。

   (二)商品和服務(wù)支出47.77萬元,較2018年減少16.4萬元,減少25%,主要原因是:經(jīng)費減少,減少開支。

   (三)對個人和家庭補助支出30.74萬元,較2018年減少11.84萬元,減少62%,主要原因是:經(jīng)費減少,減少開支。

   五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   本部門 2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為12 萬元,決算數(shù)為4.35萬元,完成預(yù)算的36%, 其中:

   (一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

   (二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元,決算數(shù)為4.35 萬元,完成預(yù)算的36%,。

   (三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %。

   六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   本部門 2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出343.34萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少 61.88萬元,減少15%,主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,壓縮開支。

   七、政府采購支出情況說明

   本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。)

   八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

   截止2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。

   九、預(yù)算績效情況說明

   本部門高度重視部門預(yù)算績效管理工作,以實現(xiàn)績效目標為導(dǎo)向,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2019年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助資金項目開展了績效自評,涉及資金42436.36萬元,從評價情況來看,補助資金已按時配套到位,保障了城鄉(xiāng)居民醫(yī)保待遇享受。

   2019 年度城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)736756,各級財政補助標準520元/人,參保對象享受政策范圍內(nèi)規(guī)定的報銷比例,減輕了參保對象就醫(yī)負擔。參保對象滿意度較好,參保群眾政策知曉度上升。

             第四部分 名詞解釋

   (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   (二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   (四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   (六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因

公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   (七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

   (八)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長

期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

   (九)商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不

包括用于購置固定資產(chǎn)的支出)。(十)對個人和家庭的補助:反映用于對個人和家庭的補助支出。

   (十一)其他資本性支出:反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。

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