興國縣醫(yī)療保障局 2019 年度部門決算
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計4161.89萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.11萬元,較2018年減少490萬元,減少10%;本年收入合計4111.78萬元,較2018年減少268.58萬元,減少6%,主要原因是:其他收入減少,項目資金減少。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入4089.74 萬元,占98%;其他收入22.04 萬元,占2%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計4161.89萬元,其中本年支出合計3963.94萬元,較2018年減少684.22萬元,減少15%,主要原因是:項目支出減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余197.95萬元,較2018年增加194.21萬元,增加5100%,主要原因是:部分貧困人口疾病商業(yè)補充保險費在2020年支付。
本年支出的具體構(gòu)成為:社會保障和就業(yè)支出361.63萬元,占9%;衛(wèi)生健康支出2929.21萬元,占74%;農(nóng)林水支出673.1萬元,占17%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出決算數(shù)為3930.59萬元,其中:
(一)社會保障和就業(yè)支出決算數(shù)為328.28萬元,其中社會保險經(jīng)辦機構(gòu)支出304.66萬元,機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出23.62萬元。
(二)衛(wèi)生健康支出決算數(shù)為2929.24萬元,其中事業(yè)單
位醫(yī)療7.53萬元,財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助7.53萬元,其他衛(wèi)生健康支出2914.18萬元。
(三)農(nóng)林水支出決算數(shù)為673.07萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門 2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出343.34萬元,其中:
(一)工資福利支出263.85萬元,較2018年增加48.65萬元,增加22%,主要原因是:人員調(diào)入。
(二)商品和服務(wù)支出47.77萬元,較2018年減少16.4萬元,減少25%,主要原因是:經(jīng)費減少,減少開支。
(三)對個人和家庭補助支出30.74萬元,較2018年減少11.84萬元,減少62%,主要原因是:經(jīng)費減少,減少開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門 2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為12 萬元,決算數(shù)為4.35萬元,完成預(yù)算的36%, 其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元,決算數(shù)為4.35 萬元,完成預(yù)算的36%,。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門 2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出343.34萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少 61.88萬元,減少15%,主要原因是:嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,壓縮開支。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(套)。
九、預(yù)算績效情況說明
本部門高度重視部門預(yù)算績效管理工作,以實現(xiàn)績效目標為導(dǎo)向,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2019年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助資金項目開展了績效自評,涉及資金42436.36萬元,從評價情況來看,補助資金已按時配套到位,保障了城鄉(xiāng)居民醫(yī)保待遇享受。
2019 年度城鄉(xiāng)居民參保人數(shù)736756,各級財政補助標準520元/人,參保對象享受政策范圍內(nèi)規(guī)定的報銷比例,減輕了參保對象就醫(yī)負擔。參保對象滿意度較好,參保群眾政策知曉度上升。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因
公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(八)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長
期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不
包括用于購置固定資產(chǎn)的支出)。(十)對個人和家庭的補助:反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出:反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。