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興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

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第一部分 興國(guó)縣興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分興國(guó)縣興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算情況說(shuō)明

一、xx年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、xx年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分興國(guó)縣興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算表

(提示:1-8表在預(yù)算編制-2023年報(bào)表模塊-2023年市縣部門預(yù)算公開表中生成;9-10表在預(yù)算編制-部門預(yù)算-二上查詢中,選擇項(xiàng)目績(jī)效和部門整體績(jī)效頁(yè)簽,選擇項(xiàng)目,點(diǎn)擊導(dǎo)出即可

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分 名詞解釋

第一部分興國(guó)縣興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心是縣政府工作部門,主要職能是:

(一)根據(jù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略,研究制訂全縣果茶的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和督促檢查;重點(diǎn)抓好全縣臍橙產(chǎn)業(yè)和茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

(二)負(fù)責(zé)全縣果茶科技、果茶開發(fā)、水果生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)果園建設(shè)的管理和技術(shù)指導(dǎo)。

(三)主管全縣果茶苗生產(chǎn),制訂果茶苗生產(chǎn)計(jì)劃,管理果茶苗生產(chǎn)、調(diào)劑、調(diào)運(yùn)工作,負(fù)責(zé)果茶苗質(zhì)量監(jiān)管。

(四)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)果茶服務(wù)體系建設(shè)和全縣果茶社會(huì)化服務(wù)工作。并負(fù)責(zé)全縣果茶園登記、建檔及指導(dǎo)果茶園交易工作。

(五)負(fù)責(zé)全縣果茶教育培訓(xùn)工作,組織各種形式的果茶專業(yè)教育和技術(shù)培訓(xùn)。

(六)負(fù)責(zé)果茶的植保檢驗(yàn)檢疫工作。

(七)負(fù)責(zé)果品市場(chǎng)信息的調(diào)研和發(fā)布工作,參與果品市場(chǎng)的監(jiān)督與管理。

(八)制訂果樹栽培技術(shù)規(guī)程和果品質(zhì)量等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施和加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

(九)負(fù)責(zé)全縣果茶專業(yè)合作組織的指導(dǎo)與運(yùn)行管理。

(十)承辦縣委、縣政府交辦的其它事宜。

二、部門基本情況

2023興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個(gè)

編制人數(shù)小計(jì)15,其中:行政編制人數(shù)0,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)11,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)4,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)15,其中:在職人數(shù)小計(jì)15,行政在職人數(shù)0,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)11,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)4人。離休人數(shù)小計(jì)0,退休人數(shù)小計(jì)8,退職人員0,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 興國(guó)縣興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023本部門收入預(yù)算總額774.04萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款774.04萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的100%,較上年預(yù)算安排1593.71萬(wàn)元減少819.67萬(wàn)元,減少51.4%。增減變化主要原因是:人員減少,鄉(xiāng)鎮(zhèn)果技員下放回鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理。

具體為:

養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入23.68萬(wàn)元萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重3.6%;

其他社會(huì)保障和就業(yè)費(fèi)收入0.37萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重0.05%;

行政單位醫(yī)療收入9萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重1.2%;

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入8.21萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重1.1%;

事業(yè)運(yùn)行收入215.07萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重27.8%;

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展收入105萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重13.6%;

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出收入395萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重51%;

住房公積金收入17.71萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重2.3%;

(二)支出預(yù)算情況

2023本部門支出預(yù)算總額774.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排1593.71萬(wàn)元減少819.67萬(wàn)元,減少51.4%。增減變化主要原因是:人員減少,鄉(xiāng)鎮(zhèn)果技員下放回鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理。

具體為:

按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:基本支出234.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減819.67萬(wàn)元,其中:工資福利支出211.73萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重27.4%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重0.05%、公用經(jīng)費(fèi)21.95萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重2.8%;項(xiàng)目支出540萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排無(wú)增減,其中:其他工資福利支出45萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重5.8%、商品和服務(wù)支出388萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重50.1%、辦公室設(shè)備購(gòu)置2萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重0.3%、其他支出105萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重13.6%

按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出774.04萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%;農(nóng)林水支出715.07萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的92.4%;社會(huì)保障和就業(yè)支出24.05萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的3.1%,衛(wèi)生健康支出17.21萬(wàn)元,支出預(yù)算總額的2.2%,住房保障支出17.71萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.3%

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年本部門財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算774.04萬(wàn)元,占本年支出預(yù)算額的100%,,較上年預(yù)算較上年預(yù)算安排1593.71萬(wàn)元減少819.67萬(wàn)元,減少51.4%。增減變化主要原因是:人員減少,鄉(xiāng)鎮(zhèn)果技員下放回鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理。

具體為:

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:基本支出234.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少819.67萬(wàn)元,其中:工資福利支出211.73萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重27.4%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重0.05%、公用經(jīng)費(fèi)21.95萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重2.8%;項(xiàng)目支出540萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排無(wú)增減,其中:其他工資福利支出45萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重5.8%、商品和服務(wù)支出388萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重50.1%、辦公室設(shè)備購(gòu)置2萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重0.3%、其他支出105萬(wàn)元,占預(yù)算總額比重13.6%。

按支出功能分類科目劃分:一般公共服務(wù)支出774.04萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%;農(nóng)林水支出715.07萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的92.4%;社會(huì)保障和就業(yè)支出24.05萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的3.1%,衛(wèi)生健康支出17.21萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.2%,住房保障支出17.71萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的2.3%。

(四)政府性基金情況

無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元,比2022年預(yù)算減少27.2萬(wàn)元,下降69.4%。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(六)政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額140萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算140萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛0其中一般公務(wù)用0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年本部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:0

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2023實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè),涉及資金540萬(wàn)元其中:

項(xiàng)目名稱:柑橘黃龍病防控工作

1.項(xiàng)目概述保護(hù)柑橘產(chǎn)業(yè)健康安全發(fā)展

2.立項(xiàng)依據(jù)贛市府辦字[2021]17號(hào)

3.實(shí)施主體興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心

4.實(shí)施周期一年

5.年度預(yù)算安排350萬(wàn)元

6.年度績(jī)效目標(biāo)保護(hù)柑橘產(chǎn)業(yè)健康安全發(fā)展

項(xiàng)目名稱:果業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金

1.項(xiàng)目概述完成1000畝新建園或標(biāo)準(zhǔn)園提升改造

2.立項(xiàng)依據(jù)贛市府辦字[2021]17號(hào)

3.實(shí)施主體興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心

4.實(shí)施周期一年

5.年度預(yù)算安排150萬(wàn)元

6.年度績(jī)效目標(biāo)完成1000畝新建園或標(biāo)準(zhǔn)園提升改造

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年興國(guó)縣果茶發(fā)展服務(wù)中心部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5.5萬(wàn)元。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主

要原因是:無(wú)

公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元,比上年增加0.3萬(wàn)元,主要原因

是:厲行節(jié)約

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,

主要原因是:無(wú)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要

原因是:無(wú)


第三部分 興國(guó)縣果茶服務(wù)中心單位2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助

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