目 錄
第一部分 興國(guó)縣土地儲(chǔ)備中心概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、興國(guó)縣土地儲(chǔ)備中心主要職能
制定縣本級(jí)土地儲(chǔ)備和出讓計(jì)劃,組織實(shí)施建設(shè)用地計(jì)劃和各類用地定額指標(biāo);負(fù)責(zé)組織土地出讓的前期策劃,制定規(guī)劃條件。組織開展全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、變更、收購(gòu)、收回、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備相關(guān)工作。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理,依法收繳土地出讓金以及其他自然資源資產(chǎn)收益。
二、單位基本情況
本單位2020年年末實(shí)有人數(shù) 4人,其中在職人員4 人,離休人員0 人,退休人員 0 人;年末其他人員 0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2020年度收入總計(jì)11870.78 萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1183.08 萬(wàn)元,較2019年增加1683.69 萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.53 %;本年收入合計(jì)10687.70 萬(wàn)元,較2019年增加254.05 萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.43 %,主要原因是:項(xiàng)目資金增加。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入10087.70 萬(wàn)元,占 94.39 %;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 600 萬(wàn)元,占 5.61 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度支出總計(jì) 11870.78 萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)8990.29 萬(wàn)元,較2019年增加1683.69 萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.53 %,主要原因是:項(xiàng)目資金增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2880.50 萬(wàn)元,較2019年增加 2748.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)208.48 %,主要原因是:項(xiàng)目資金跨年度支付。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 7.94 萬(wàn)元,占0.09 %;項(xiàng)目支出8982.35萬(wàn)元,占99.91 %;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 10760 萬(wàn)元,決算數(shù)為8571.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.66 %,主要原因是:項(xiàng)目資金減少。
其中:政府性基金支出7576.45萬(wàn)元,占預(yù)算支出總額的70.41%,其中自然資源海洋氣象等支出995.41萬(wàn)元,占預(yù)算支出總額的9.25%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 7.94萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出 7.94 萬(wàn)元,較2019年減少48.44萬(wàn)元,下降 85.92 %,主要原因是:職能調(diào)整。
(二)商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,較2019年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是:……。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元,較2019年增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是:……。
(四)資本性支出 0萬(wàn)元,較2019年增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是:……。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì)0 人次,主要為:……。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批,累計(jì)接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累計(jì)接待 0人次,主要為:……。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是......,全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降0) %,主要原因是......,年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0 %,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加(減少)/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加(減少)/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加(減少)/人員編制數(shù)量增加(減少)/落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減XX支出/......等(具體增減原因由單位根據(jù)實(shí)際情況填列)。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。(單位公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日,本單位(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“建設(shè)用地征地拆遷補(bǔ)償”等 1 個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出987.47萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出7576.45萬(wàn)元。
組織對(duì)“建設(shè)用地征地拆遷補(bǔ)償”等 1 個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出 987.47萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出7576.45萬(wàn)元。
(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。(應(yīng)當(dāng)將2020年度單位決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。)
我單位今年在單位決算中反映“建設(shè)用地征地拆遷補(bǔ)償”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),“建設(shè)用地征地拆遷補(bǔ)償”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9120萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為8982.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的98%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是完成房屋拆遷90%;二是完成土地征收100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是未100%到位,部分房屋因權(quán)屬糾紛無(wú)法實(shí)施。下一步改進(jìn)措施:充分溝通房屋權(quán)利人糾紛事宜,利用多渠道解決。
(三)單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(八)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(九)商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出)。
(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十一)其他資本性支出:反映的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。