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興國縣自然資源局2019年度決算

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自然資源部門2019年度部門決算

目錄

第一部分自然資源部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分自然資源部門概況

一、部門主要職能

(一)履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)以及所有國土空間用途管制和生態(tài)修復(fù)職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家自然資源和國土空間規(guī)劃及測(cè)繪等法律法規(guī),擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)范性文件,制定相關(guān)管理政策并監(jiān)督執(zhí)行;

(二)負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度、指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作;

(三)負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作;

(四)負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度,負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,按照標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施考核。指導(dǎo)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策落實(shí),合理配置全民所有自然資源資產(chǎn);

(五)負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用工作。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃,按照自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施,建立政府公示自然資源價(jià)格體系,組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估,開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核,指導(dǎo)節(jié)約集約利用。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用和開發(fā)利用工作。建立和實(shí)施全民所有自然資源資產(chǎn)調(diào)查統(tǒng)計(jì)制度,負(fù)責(zé)資產(chǎn)核算工作。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施考核。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排全縣城鄉(xiāng)各項(xiàng)建設(shè),組織制定近期建設(shè)計(jì)劃和年度規(guī)劃實(shí)施計(jì)劃。制定縣本級(jí)土地儲(chǔ)備和出讓計(jì)劃,組織實(shí)施建設(shè)用地計(jì)劃和各類用地定額指標(biāo);負(fù)責(zé)組織土地出讓的前期策劃,制定規(guī)劃條件。組織開展全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、變更、收購、收回、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備相關(guān)工作。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理,依法收繳土地出讓金以及其他自然資源資產(chǎn)收益;

(六)負(fù)責(zé)建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。貫徹落實(shí)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度,組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃,負(fù)責(zé)有關(guān)規(guī)劃的審批、審查報(bào)批、報(bào)備工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià),建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。推動(dòng)實(shí)施“一張藍(lán)圖”“多規(guī)合一”。建立健全國土空間用途管制制度。指導(dǎo)開展城市設(shè)計(jì)工作。負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)的基本要求和保障措施落實(shí)到城市規(guī)劃的各個(gè)環(huán)節(jié),負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃審批管理。統(tǒng)籌全縣村莊規(guī)劃管理工作,指導(dǎo)村莊規(guī)劃的編制審批工作;

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間和自然資源生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重點(diǎn)工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、礦業(yè)遺跡保護(hù)等工作。貫徹執(zhí)行生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度,制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的措施,提出重大備選項(xiàng)目;

(八)負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。牽頭組織實(shí)施耕地保護(hù)政策,負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡措施,監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)土地征收征用管理以及集體土地上房屋征收;

(九)負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制實(shí)施地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。監(jiān)督管理縣級(jí)和上級(jí)自然資源部門委托監(jiān)督管理的地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目,組織實(shí)施縣重大地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)。監(jiān)督地質(zhì)資料匯交、保護(hù)、利用。負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、監(jiān)督管理地下水過量開采、疏干及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查活動(dòng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)古生物化石等地質(zhì)遺跡的監(jiān)督管理;

(十)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)督管理;

(十一)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù);

(十二)負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理,監(jiān)督管理全縣地理信息安全和縣場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理;負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。規(guī)范和管理權(quán)限內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位基準(zhǔn)站;

(十三)推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。編制并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃計(jì)劃。組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè),推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。組織開展自然資源領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳎?/p>

(十四)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)自然資源行政執(zhí)法工作。組織查處自然資源領(lǐng)域重大違法案件。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣有關(guān)行政執(zhí)法工作。配合國家、省自然資源領(lǐng)域督察相關(guān)工作;

(十五)按照中央、省要求,繼續(xù)深入推進(jìn)自然資源資產(chǎn)管理體制改革試點(diǎn)工作;

(十六)全縣自然資源系統(tǒng)干部管理體制,按照“分級(jí)管理,下管一級(jí)”的原則進(jìn)行管理,實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo),以上一級(jí)自然資源主管部門黨組管理為主,所在地方黨委協(xié)助管理;

興國縣城市規(guī)劃區(qū)控違拆違和房屋征收辦公室主要職責(zé):一是縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的控違拆違工作;二是城市規(guī)劃區(qū)房屋征收的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、審核把關(guān)工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè),包括:興國縣自然資源局、興國縣城市規(guī)劃區(qū)控違拆違和房屋征收辦公室。

興國縣自然資源局編制數(shù)220人,其中:行政編制19人、參公編制10人、全額事業(yè)編制191人。實(shí)有人數(shù)225人,其中:在職人數(shù)173人,包括行政人員29人(其中參公10人)、全額事業(yè)165人、退休人員31人。

第二部分2019年度部門決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

金額單位:元

編制單位:興國縣自然資源局

2019年度

公開07

項(xiàng)目

欄次

年初預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

行次

1

2

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

1

459,607.00

458,150.30

1.因公出國(境)費(fèi)

2

0.00

0.00

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

3

188,000.00

187,412.60

1)公務(wù)用車購置費(fèi)

4

0.00

0.00

2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

5

188,000.00

187,412.60

3.公務(wù)接待費(fèi)

6

271,607.00

270,737.70

1)國內(nèi)接待費(fèi)

7

271,607.00

270,737.70

其中:外事接待費(fèi)

8

0.00

0.00

2)國(境)外接待費(fèi)

9

0.00

0.00

二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

10

-

-

1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

11

-

0

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

12

-

0

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

13

-

0

4.公務(wù)用車保有量(輛)

14

-

5

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

15

-

455

其中:外事接待批次(個(gè))

16

-

0

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

17

-

2,719

其中:外事接待人次(人)

18

-

0

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

19

-

0

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為批復(fù)的年初預(yù)算數(shù),不包含以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的資金;決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

國有資產(chǎn)占用情況表

單位:臺(tái)、輛、套

編制單位:興國縣自然資源局

2019年度

公開09

項(xiàng)目

欄次

決算數(shù)

一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛)

1

5

1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

2

0

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

3

0

3.機(jī)要通信用車

4

0

4.應(yīng)急保障用車

5

0

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

6

5

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

7

0

7.離退休干部用車

8

0

8.其他用車

9

0

二、單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺(tái),套)

10

0

三、單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備(臺(tái),套)

11

0

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)33384.66萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2926.17萬元,較2018年增加10462.94萬元,增加45.65%;本年收入合計(jì)36310.83萬元,較2018年增加27345.26萬元,增加305%,主要原因是:項(xiàng)目資金增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入3733.21萬元,占11%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入29148.13萬元,占87%;其他收入503.31萬元,占2%

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)36310.83萬元,其中本年支出合計(jì)18423.78萬元,較2018年增加13396.35萬元,增長58.46%,主要原因是:工資調(diào)標(biāo)、項(xiàng)目的增加等;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17887.05萬元,較2018年增加17199.86萬元,增加2502.93%,主要原因是:部分項(xiàng)目資金在2020年度撥付。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出3310.82萬元,占18%;項(xiàng)目支出15112.96萬元,占82%

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為45988.88萬元,決算數(shù)為35804.16萬元,完成年初預(yù)算的77.85%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3155.85萬元,決算數(shù)為5746.18萬元,完成年初預(yù)算的182.08%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革部分職能增加。

(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是:……

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3166.23萬元,其中:

(一)工資福利支出1520.36萬元,較2018年減少萬元,減少133.01%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,人員調(diào)整。

(二)商品和服務(wù)支出1555.62萬元,較2018年增加959.08萬元,增加160.77%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,職能調(diào)整。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出90.25萬元,較2018年減少242.8萬元,減少72.9%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,賬務(wù)處理將原對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出列工資福利支出等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為45.96元,決算數(shù)為45.82萬元,完成預(yù)算的99.7%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年無變化萬元。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27.16萬元,決算數(shù)為27.07萬元,完成預(yù)算的99.67%,較上年增加22.14萬元,原因是機(jī)構(gòu)改革機(jī)構(gòu)增加。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18.8萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年增加18.8萬元,原因是機(jī)構(gòu)改革控違辦并入部門預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.8萬元,決算數(shù)為18.74萬元,完成預(yù)算的99.68%

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出595.82萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加423.44萬元,增加245.64%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,及年初預(yù)算調(diào)整。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的%。(省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。)

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止20191231日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》,部門車輛主要為控違辦執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),項(xiàng)目11個(gè),年度預(yù)算資金為42242.05萬元。其中:第三次全國土地(國土)調(diào)查年度資金為1500萬元;農(nóng)村房地一體調(diào)查年度資金為1700萬元;農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證年度資金為617萬元;新增建設(shè)用地報(bào)批規(guī)費(fèi)年度資金為8130萬元;農(nóng)村“空心房”整治年度資金為12700萬元;村莊整治項(xiàng)目年度資金為892.05萬元;旱地改水田項(xiàng)目年度資金為800萬元;土地開發(fā)項(xiàng)目年度資金為750萬元;增減掛項(xiàng)目年度資金為14106萬元;購二期數(shù)據(jù)整合費(fèi)用年度資金為252萬元;自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記年度資金為795萬元。按照預(yù)算績效管理的統(tǒng)一部署和要求,進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績效意識(shí),成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組織召開績效評(píng)價(jià)專題會(huì)議,大力推進(jìn)預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)等預(yù)算管理工作,加強(qiáng)資金管理,健全財(cái)務(wù)監(jiān)督制度。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評(píng)綜述(土地開發(fā)項(xiàng)目):根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),土地開發(fā)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為99分。主要產(chǎn)出和效果:通過項(xiàng)目的實(shí)施,提升耕地質(zhì)量等級(jí),增加糧食產(chǎn)量,改善生產(chǎn)生活條件,優(yōu)化種植結(jié)構(gòu),防止土地退化。取得較好的群眾滿意度評(píng)價(jià),政策宣傳率100%,群眾滿意度99%

第四部分名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(八)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(九)商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出)。

(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十一)其他資本性支出:反映的用于購置固定資產(chǎn)以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施所發(fā)生的支出。

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