人社局2023年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣人社局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣人社局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 興國縣人社局部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣人社局部門概況
一、部門主要職責
興國縣人力資源和社會保障局是政府組成部門,承擔著全縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、人事管理、人才招聘、工資福利、勞動保障、勞動監(jiān)察、勞動仲裁等重要工作。
二、部門基本情況
2023年人社局部門共有預算單位3個,包括:興國縣人力資源和社會保障局機關、興國縣社會保險服務中心、興國縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心。
編制人數小計96人,其中:行政編制人數14人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數0人,全部補助事業(yè)編制人數82人,自收自支編制人數0人。實有人數小計88人,其中:在職人數小計88人,行政在職人數14人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數0人,全部補助事業(yè)在職人數74人。離休人數小計0人,退休人數小計47人,退職人員0人,遺屬人數4人。
第二部分 興國縣人社局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年本部門收入預算總額24521.98萬元,較上年預算安排減少10753.89萬元,減少30.49%。增減變化主要原因是:機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金縣級財政補貼減少;被征地農民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險縣財政補助資金減少;就業(yè)補助資金減少;就業(yè)扶貧資金減少。
具體為:財政撥款收入23315.77萬元,較上年預算安排增加2232.90萬元,其中:一般公共預算收入21666.34萬元,政府性基金預算收入1649.43萬元;其他收入1206.21萬元,較上年預算安排減少3179.21萬元,上級補助收入0萬元,較上年預算安排減少3048.20萬元,其他收入1206.21萬元,較上年預算安排減少3179.21萬元,上年財政撥款結轉0萬元,較上年預算安排減少6759.38萬元。
(二)支出預算情況
2023年本部門支出預算總額24521.98萬元,較上年預算安排減少10753.89萬元,減少30.49%。增減變化主要原因是:機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金縣級財政補貼減少;被征地農民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險縣財政補助資金減少;就業(yè)補助資金減少;就業(yè)扶貧資金減少。具體為:
按支出項目類別及經濟分類科目劃分:基本支出1246.19萬元,較上年預算安排增加259萬元,其中:包括工資福利支出1150.81萬元、商品和服務支出88.96萬元、對個人和家庭的補助支出6.42萬元;項目支出23275.79萬元,較上年預算安排減少11112.89萬元,其中:包括工資福利支出60萬元、商品和服務支出828萬元、對個人和家庭的補助支出135萬元,資本性支出60萬元,其他相關支出22192.79萬元。
按支出功能分類科目劃分:社會保障和就業(yè)22533.11萬元,較上年預算安排增加2862.29萬元;衛(wèi)生健康支出70.53萬元,較上年預算安排增加7.28萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1649.43萬元,較上年預算安排減少13204.76萬元;農林水支出165萬元,較上年預算安排減少406萬元;住房保障支出103.91萬元,較上年預算安排增加5.07萬元;其他支出0萬元,較上年預算安排減少17.77萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款(補助)支出預算23315.77萬元,較上年預算安排增2232.90萬元,增10.59%。增減變化主要原因是:被征地農民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險縣財政補助資金從政府性基金調整為財政撥款。具體為:
按支出經濟分類科目劃分:基本支出1169.98萬元,較上年預算安排增加182.79萬元,其中:包括工資福利支出1074.6萬元、商品和服務支出88.96萬元、對個人和家庭的補助支出6.42萬元;;項目支出22145.79萬元,較上年預算安排增加2050.11萬元,其中:包括工資福利支出60萬元、商品和服務支出428萬元、對個人和家庭的補助支出135萬元,資本性支出60萬元,其他相關支出21462.79萬元。
按支出功能分類科目劃分:社會保障和就業(yè)21326.9萬元,較上年預算安排增加11043.74萬元;衛(wèi)生健康支出70.53萬元,較上年預算安排增加7.28萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1649.43萬元,較上年預算安排減少8988.19萬元;農林水支出165萬元,較上年預算安排增加165萬元;住房保障支出103.91萬元,較上年預算安排增加5.07萬元。
(四)政府性基金情況
2023年部門政府性基金支出總額1649.43萬元,較上年預算安排減少8988.19萬元,減少84.49%。增減變化主要原因是:被征地農民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險縣財政補助資金從政府性基金調整為財政撥款。其中:項目支出1649.43萬元。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算88.96萬元,比2022年預算減少4.28萬元,增長(下降)11.84%,增減變化主要原因是:厲行節(jié)約。
按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額309萬元,其中:政府采購貨物預算45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算264萬元。
(七)國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛0輛。
(八)績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目30個,涉及資金24521.98萬元。其中:
項目名稱:被征地農民參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險縣財政補助資金
1.項目概述:可以保障被征地農民參加基本養(yǎng)老保險
2.立項依據:《關于印發(fā)贛州市被征地農民參加基本養(yǎng)老保險實施辦法的通知》贛市府發(fā)[2015]13號文件要求
3.實施主體:被征地農民
4.實施周期:長期
5.年度預算安排:7,543.47萬元
6.年度績效目標:參保城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險人數≥5萬人
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年興國縣人社部門“三公”經費一般公共預算安排28.7萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,與上年無變化。
公務接待費28.7萬元,比上年減少20.6萬元,主要原因
是:縮減開支。
公務用車運行維護費0萬元,與上年無變化。
公務用車購置費0萬元,與上年無變化。
第三部分 興國縣XX單位2023年部門預算表
一、《收支預算總表》(見附表)
二、《部門收入總表》(見附表)
三、《部門支出總表》(見附表)
四、《財政撥款收支總表》(見附表)
五、《一般公共預算支出表》(見附表)
六、《一般公共預算基本支出表》(見附表)
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》(見附表)
八、《政府性基金預算支出表》(見附表)
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
(一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數額。
(八)上年結轉和結余:填列2022年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
(一)行政運行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補助。