關(guān)懷版 無障礙 無障礙

您當前所在位置: 首頁 > 部門信息公開目錄 > 人力資源和社會保障局 > 財經(jīng)信息 > 財政預決算

興國縣社會保險服務(wù)中心2022年度決算

訪問量:

   

第一部分興國縣社會保險服務(wù)中心概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分興國縣社會保險服務(wù)中心概況

一、單位主要職責

社保中心是主辦城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險工作的縣政府組成部門,主要職責是:

(一)、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)社會保險的路線、方針、政策和法律、法規(guī)。

(二)、負責轄區(qū)內(nèi)參保單位和個人養(yǎng)老保險基金的征收、管理、審核、撥付工作。

(三)、承辦轄區(qū)參保單位社會保險登記、變更、注銷。職工保險關(guān)系轉(zhuǎn)移,靈活就業(yè)人員參保、續(xù)保工作。

(四)、審核參保職工待遇享受條件、計算其待遇,按時足額發(fā)放各類社會保險金。指導、督促、協(xié)調(diào)街鎮(zhèn)搞好社會保險工作。

(五)、負責參保單位和個人養(yǎng)老保險的日常管理工作;負責社會保險數(shù)據(jù)、信息的處理和管理,參保個人帳戶的建立和管理。

(六)、為參保單位和個人、提供有關(guān)養(yǎng)老保險的政策宣傳咨詢服務(wù),受理群眾來信來訪。

(七)、負責完成縣委、縣政府和上級部門交辦的其它工作事項。

(八)、負責組織全縣的農(nóng)村保險工作(主要包括:辦理城鄉(xiāng)居保參保登記、待遇發(fā)放審核、生存認證、村級便民服務(wù)點建設(shè)等)。

(九)、管理和運營農(nóng)保資金。

(十)、指導和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)保業(yè)務(wù)的開展,承辦農(nóng)保業(yè)務(wù)、培訓鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)保所工作人員。

(十一)、宣傳政策、調(diào)查研究、組織實施農(nóng)保工作計劃與規(guī)劃。

(十二)、協(xié)助稅務(wù)部門對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險保費征收等工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

本單位2022年年末實有人數(shù)49人,其中在職人員39人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人。

第二部分 2022年度單位決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計697.87萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年減少52.24萬元,下降100%;本年收入合計697.87萬元,較2021年增加129.13萬元,增長22.7%,主要原因是:1、其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0元,是因為22年經(jīng)費會計核算是經(jīng)支定收,所有的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余全部財政清零。2、22年的總收入增長是因為本中心的在職人員的工資增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入697.87萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計697.87 萬元,其中本年支出合計698.87萬元,較2021年增加129.13萬元,增長22.7%,主要原因是:因21年進行了工資調(diào)整,提高了基本工資;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年減少52.24萬元,下降100%,主要原因是:因為22年經(jīng)費會計核算是經(jīng)支定收,所有的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余全部財政清零。。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出674.17萬元,占96.6%;項目支出23.7萬元,占3.4%;經(jīng)營支出 0 萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為846.79萬元,決算數(shù)為697.87萬元,完成年初預算的82.4%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為823.09萬元,決算數(shù)為674.17萬元,完成年初預算的81.89%,主要原因是:還有第四季度的單位激勵經(jīng)費未到位。

(二)項目支出國有資本經(jīng)營支出年初預算數(shù)為23.7萬元,決算數(shù)為23.7萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:此項目是專款專用,所以完善了本中心的檔案管理的各種設(shè)備。

……(按財決01_1表支出功能類級科目分別說明)

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出674.17 萬元,其中:

(一)工資福利支出484.85萬元,較2021年增加60.33 萬元,增長14.21%,主要原因是:因21年進行了工資調(diào)整,提高了基本工資。

(二)商品和服務(wù)支出154.59萬元,較2021年增加14.45萬元,增長10.31%,主要原因是:22年5月搬遷了新辦公樓,為了更好的管理,統(tǒng)一了安排公司進行了物業(yè)管理,物業(yè)費較高。

(三)對個人和家庭補助支出3.92萬元,較2021年增加2.03萬元,增長107%,主要原因是:加強了對在職人員的醫(yī)療保障力度。

(四)資本性支出30.81萬元,較2021年增加30.81萬元,增長1000%,主要原因是:2022年辦公室新搬遷,新購置了辦公用品等。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)14.3萬元,決算數(shù)為6.8萬元,完成全年預算47.55%,決算數(shù)較2021年減少3.85萬元,下降36.15%,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預算0%,決算數(shù)較2021年增加0 萬元,增長0%,主要原因是:本中心無因公出國(境)的支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本中心無因公出國(境)的支出。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:本中心無因公出國(境)的支出。

(二)公務(wù)接待費支出全年預算數(shù)14.3萬元,決算數(shù)為6.8萬元,完成全年預算47.55%,決算數(shù)較2021年減少3.85萬元,下降36.15%,主要原因是:本中心于2021年6月由興國縣社會保險事業(yè)管理局與興國縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理局組建的新單位為興國縣社會保險服務(wù)中心。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是:本中心于2021年6月由興國縣社會保險事業(yè)管理局與興國縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險管理局組建的新單位為興國縣社會保險服務(wù)中心。全年國內(nèi)公務(wù)接待  35批,累計接待240人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:21年。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置全年預算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預算0%,決算數(shù)較2021年增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:本中心無公務(wù)用車,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本中心無公務(wù)用車;公務(wù)用車運行維護費支出全年預算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預算0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:本中心無公務(wù)用車,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本中心無公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出674.17萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)增加107.62萬元,增長19.00%,主要原因是:本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額30.81萬元,其中:政府采購貨物支出30.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.81萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額30.81萬元,占授予中小企業(yè)合同金額100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止20221231日,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是:因公車改革,本單位無公車。

九、預算績效評價情況說明

(一)績效評價工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評,共涉及資金13350.12萬元,占項目支出總額的69%。    

(二)單位決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映城居保基礎(chǔ)養(yǎng)老金縣配套項目績效自評結(jié)果。

城居保基礎(chǔ)養(yǎng)老金縣配套項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,城居保基礎(chǔ)養(yǎng)老金縣配套項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為4388.3萬元,執(zhí)行數(shù)為5376.26萬元,完成預算的122.51%。主要產(chǎn)出和效果:一是退休人員的工資發(fā)放率100%;二是政策宣傳率100%,群眾滿意度98%。

第四部分名詞解釋

應(yīng)對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。(以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為準,可結(jié)合部門實際情況適當細化)

“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明(可參照如下格式進行說明):

“三公”經(jīng)費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出:指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


信息來源:財務(wù)和基金規(guī)劃股
信息制作:鐘慧、謝曉玲
審核校準:胡崇任
責任編輯:劉嘉偉

精品水蜜桃久久久久久久,99热在线观看,精品人妻av区波多野结衣,免费高清av一区二区三区 西城区| 班戈县| 炎陵县| 富裕县| 凉城县| 南丹县| 阳新县| 邮箱| 贞丰县| 铜鼓县| 明溪县| 正定县| 龙里县| 永仁县| 高邑县| 丰镇市| 汉沽区| 高尔夫| 宜章县| 武乡县| 保靖县| 安丘市| 百色市| 庆城县| 星座| 体育| 和龙市| 长岭县| 汉川市| 绥德县| 隆林| 宜都市| 朔州市| 鲁甸县| 林芝县| 凌海市| 遂川县| 芦溪县| 齐齐哈尔市| 姜堰市| 教育|