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就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年度部門決算

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第一部分就業(yè)創(chuàng)業(yè)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件


第一部分就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職能

(一)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位,是人力資源和社會(huì)保障局主管的副科級(jí)單位。主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的各項(xiàng)政策措施,負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)金的征繳和發(fā)放工作;負(fù)責(zé)管理全縣下崗失業(yè)人員、新增勞動(dòng)力、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)村富余勞動(dòng)力、復(fù)員退役軍人、大學(xué)畢業(yè)生等人員的就業(yè)登記失業(yè)人員及小密集型企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款資格審查和認(rèn)定工作。負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)失業(yè)人員、進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民就業(yè)指導(dǎo)、技能培訓(xùn)、勞動(dòng)力市場(chǎng)信息收集、人事考試、就業(yè)援助、就業(yè)扶貧等工作、辦理就業(yè)失業(yè)登記證

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:……(需按單位預(yù)算級(jí)次分別列出)。

本部門年年末實(shí)有人數(shù) 47人,其中在職人員 35人,離休人員 0  人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員9人;年末學(xué)生人數(shù)   人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人。

第二部分年度部門決算表

第三部分年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門年度收入總計(jì) 5849.59萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較年減少281.48萬元,下降100%;本年收入合計(jì)5849.59  萬元,較年增加2697萬元,增長(zhǎng)(下降)85.86  %,主要原因是:事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革部門職能增加,基本支出(人員經(jīng)費(fèi))增加,項(xiàng)目支出(專項(xiàng)資金投入更大)增加

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 5569.03萬元,占95.2%;事業(yè)收入  0萬元,占 0%;經(jīng)營(yíng)收入   萬元,占 0%;其他收入280.56萬元,占 0.48%。  

二、支出決算情況說明

本部門年度支出總計(jì)5849.59萬元,其中本年支出合計(jì)5849.59萬元,較年增加2697萬元,增長(zhǎng)85.86  %,主要原因是:事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革部門職能增加,基本支出(人員經(jīng)費(fèi))增加,項(xiàng)目支出(專項(xiàng)資金投入更大)增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0萬元,較年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降) 0%,主要原因是:2021年起以收定支

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出598.9萬元,占 10.24%;項(xiàng)目支出5250.7萬元,占89.76%;經(jīng)營(yíng)支出 0  萬元,占 0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)   0萬元,占0  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5569.03   萬元,決算數(shù)為5569.03  萬元,完成年初預(yù)算的 100%。其中:

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2859萬元,決算數(shù)為2859萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(二)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.66萬元,決算數(shù)為17.66萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為360萬元,決算數(shù)為360萬元,完成年初預(yù)算的100%

(四)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2259.49萬元,決算數(shù)為2259.49萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(五)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為36.88萬元,決算數(shù)為36.88萬元,完成年初預(yù)算的100%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出595.16萬元,其中:

(一)工資福利支出422.89萬元,較年增加208.11萬元,增長(zhǎng)96.89%,主要原因是:事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革部門職能增加,基本支出(人員經(jīng)費(fèi))增加,2021年績(jī)效工資列對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)金科目,2022年列工資福利績(jī)效工資

(二)商品和服務(wù)支出119.42萬元,較年增加59.15萬元,增長(zhǎng)98.14%,主要原因是:事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革部門職能增加,基本支出(人員經(jīng)費(fèi))增加,項(xiàng)目支出(專項(xiàng)資金投入更大)增加

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出16.53萬元,較年減少106.83萬元,下降86.60%,主要原因是:科目調(diào)整(,2021年績(jī)效工資列對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)金科目,2022年列工資福利績(jī)效工資

(四)資本性支出36.32萬元,較年增加36.32萬元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:辦公室搬遷新購(gòu)買辦公設(shè)備

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)3.13萬元,決算數(shù)為3.13萬元,完成全年預(yù)算100%,決算數(shù)較年減少0.15萬元,下降4.57%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較年增加(減少) 0萬元,增長(zhǎng)(下降)0  %。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0個(gè),累計(jì)0人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)3.13萬元,決算數(shù)為3.13  萬元,完成全年預(yù)算100%,決算數(shù)較年減少0.15萬元,下降4.57%,主要原因履行節(jié)約機(jī)制。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批,累計(jì)接待294人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算 0%,決算數(shù)較年增加(減少) 0萬元,增長(zhǎng)(下降)0  %全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算0%,決算數(shù)較年增加(減少) 0萬元,增長(zhǎng)(下降)0  %年末公務(wù)用車保有1  輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門年度政府采購(gòu)支出總額36.32萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出36.32萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止202212月31日,本部門單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車公車改后,賬務(wù)里未核銷

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)納入年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金2075.78萬元,占項(xiàng)目支出總額的35.49%。    

組織對(duì)就業(yè)幫扶項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1715.78萬元,政府性基金預(yù)算支出360萬元,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬元。據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),就業(yè)幫扶項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2080.36萬元,執(zhí)行數(shù)為2075.78萬元,完成預(yù)算的99.78%。主要產(chǎn)出和效果:一是資金支付到位100%;二是受益建檔立卡脫貧人口數(shù)4萬人,群眾滿意度98%。

第四部分名詞解釋

應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。(以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn),可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化)

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明(可參照如下格式進(jìn)行說明):

“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


信息來源:財(cái)務(wù)和基金規(guī)劃股
信息制作:鐘慧、謝曉玲
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責(zé)任編輯:劉嘉偉

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