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興國縣人力資源和社會保障局2022年度部門決算

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第一部分興國縣人力資源和社會保障局部門概況

一、部門主要職

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件


第一部分興國縣人力資源和社會保障局部門概況

一、部門主要職能

(一)貫徹實施人力資源和社會保障的政策法規(guī),擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,并監(jiān)督檢查實施情況。

  (二)擬定全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

  (三)負責全縣促進就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,組織落實就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度,落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵辦法。

  (四)統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系,貫徹實施社會保障相關(guān)政策措施。貫徹實行中央、省、市社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度。

  (五)負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬定應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

  (六)負責全縣機關(guān)事業(yè)單位人事管理;會同有關(guān)部門擬訂全縣機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見,建立全縣機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制,貫徹執(zhí)行機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

  (七)會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革,擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法,參與人才管理工作。制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育方法,牽頭推進深化職稱制度改革工作,建立健全博士后管理制度,負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作,擬訂貫徹國家、省、市關(guān)于吸引留學(xué)人員回國工作或定居政策的實施辦法。

  (八)會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃,推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

  (九)統(tǒng)籌落實全縣勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制,擬訂打擊非法使用童工辦法和女工、未成年工的特殊勞動保護辦法,組織實施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件。

  (十)負責本局和局屬單位的對外交流和合作工作。

(十一)承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個,包括:人社局機關(guān)、社會保險服務(wù)中心、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

部門2022年年末實有人數(shù)113人,其中在職人員113人,離休人員0人,退休人員0人不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù) 0人由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36

第二部分年度部門決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計8034.36萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0  萬元,較年減少661萬元,下降100% ;本年收入合計8034.36萬元,較2021年增加3583.28萬元,增長80.5%,主要原因是:增加了就業(yè)補助資金

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入7708.94萬元,占95.95%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入325.41萬元,占4.05%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計8034.36萬元,其中本年支出合計8034.36萬元,較2021年增加2922.28萬元,增長57.16%,主要原因是:增加了就業(yè)補助項目支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021沒有變化

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1649.42萬元,占20.53%;項目支出6384.94萬元,占79.47%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為10445.25萬元,決算數(shù)為7708.94萬元,完成年初預(yù)算的73.8%。其中:

(一)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10283.15萬元,決算數(shù)為4896.32萬元,完成年初預(yù)算的47.61%主要原因是:被征地農(nóng)民配套資金未在決算報表中

(二)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為63.25萬元,決算數(shù)為70.45萬元,完成年初預(yù)算的89.78%主要原因是:增加了人員

)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為360萬元,完成年初預(yù)算的100%主要原因是:增加了就業(yè)補助項目資金

)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為2259.49萬元,完成年初預(yù)算的100%主要原因是:增加了就業(yè)補助項目資金

)住房保障出年初預(yù)算數(shù)為98.84萬元,決算數(shù)為98.98萬元,完成年初預(yù)算的100.14%主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行

)國有資本經(jīng)營預(yù)算出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為23.7萬元,完成年初預(yù)算的100%主要原因是:增加了就業(yè)補助項目資金

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1645.67萬元,其中:

(一)工資福利支出1142.7萬元,較2021年減少370.9萬元,下降24.5%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出

(二)商品和服務(wù)支出320.43萬元,較2021年減少101.75萬元,下降24.1%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出

(三)對個人和家庭補助支出79.41萬元,較2021年減少280.69萬元,下降77.95%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出

(四)資本性支出103.13萬元,較2021年增加102.49萬元,增長16014%,主要原因是:搬遷辦公大樓,購買辦公設(shè)備

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為41.43萬元,決算數(shù)為14.78萬元,完成全年預(yù)算35.67%,決算數(shù)較2021減少4.15萬元,下降21.92%,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成全年預(yù)算的 %,決算數(shù)較2021年沒有變化,主要原因是本年度與上年度均無該項支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)沒有變化的主要原因是:本年度與上年度均無該項支出。全年安排因公出國(境)團組 0個,累計 0人次。

(二)公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)41.43萬元,決算數(shù)為14.78萬元,完成全年預(yù)算35.67%,決算數(shù)較年減少4.15,下降21.92%,主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待 124批,累計接待 1359人次,其中外事接待 0批,累計接待 0人次,主要為:外地來我縣調(diào)研、考察              

公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成全年預(yù)算的 %,決算數(shù)較2021年沒有變化,主要原因是本年度與上年度均無該項支出,全年購置公務(wù)用車 0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)沒有變化的主要原因是:本年度與上年度均無該項支出;公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的 %,決算數(shù)較2021年沒有變化,主要原因是本年度與上年度均無該項支出,年末公務(wù)用車保有 1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)沒有變化的主要原因是:本年度與上年度均無該項支出

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出423.56萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)增加0.74萬元,增長0.1%,主要原因是:搬遷辦公大樓,購買辦公設(shè)備

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額103.13萬元,其中:政府采購貨物支出103.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額103.13萬元,占授予中小企業(yè)合同金額100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止20221231日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是該國輛已經(jīng)報廢,還未核減

九、預(yù)算績效評價情況說明

(一)績效評價工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目66個全面開展績效自評,共涉及資金80444.3萬元,占項目支出總額的100%。    

組織對勞動監(jiān)察費、勞動人事爭議仲裁經(jīng)費”、“就業(yè)技能培訓(xùn)3個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出30萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,勞動監(jiān)察費和勞動自評得分為100分,項目全年預(yù)算數(shù)30萬元,執(zhí)行數(shù)30萬元,完成預(yù)算數(shù)的100%。

組織開展部門整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出30萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看完成了年初設(shè)定的績效目標。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

(三)部門評價項目績效評價情況

本部門公開就業(yè)技能培訓(xùn)項目支出部門評價報告項目部門評價報告(見附件)

第四部分名詞解釋

  一、收入科目

(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取

得的補助收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動所取得的收入。

(四)事業(yè)單位的經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活

動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)其他收入:指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)

收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:以前全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基

本支出。

(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單

位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

(三)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出。

(四)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)

事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費

的支出。

(五)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險

繳費經(jīng)費。

(六)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單

位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(七)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社

會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為

職工繳納的住房公積金。

(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費支出:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十一)機關(guān)運行經(jīng)費支出:指用財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分    






信息來源:財務(wù)和基金規(guī)劃股

信息制作:鐘慧、謝曉玲

審核校準:胡崇任

責任編輯:劉嘉偉

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