興國(guó)縣商務(wù)局 2022 年單位預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 興國(guó)縣商務(wù)局概況
一、單位主要職責(zé)二、單位基本情況
第二部分 興國(guó)縣商務(wù)局 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022 年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 興國(guó)縣商務(wù)局 2022 年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》 五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
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第一部分 興國(guó)縣商務(wù)局單位概況
一、單位主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng) 濟(jì)合作、利用內(nèi)外資、商品、物資流通和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的各項(xiàng)方針政策、法律法規(guī)、制度措施。
(二)管理和指導(dǎo)全縣商務(wù)工作。研究制定并組織實(shí)施全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、利用內(nèi)外資等方面的發(fā)展 規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息。參與協(xié) 調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問(wèn) 題。
(三)負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,實(shí)施商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理,推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
(四)承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)我縣市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任,參與組織處理商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作,推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái),對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
(五)促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展,指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作,推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系 建設(shè),組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
(六)承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)和重要生產(chǎn)資料流 通的責(zé)任,負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制, 監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品儲(chǔ)備管理 和市場(chǎng)調(diào)控工作,負(fù)責(zé)生豬屠宰、酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督 和管理及所屬企業(yè)的改革工作;按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油市場(chǎng)和 藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。
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(七)負(fù)責(zé)利用外資和引進(jìn)縣外資金工作,組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施,負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)的協(xié)調(diào)組織和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)工作;按職責(zé)權(quán)限審批或報(bào)批外商直接投資項(xiàng)目的合同、章程及其變更事項(xiàng);指導(dǎo)全縣外商投資審批工作; 負(fù)責(zé)全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)工作;監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況,為來(lái)縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。
(八)負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)外地駐縣商會(huì)、駐縣辦事機(jī)構(gòu)和我縣駐外商會(huì)、駐外辦事機(jī)構(gòu)的相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。指導(dǎo)縣政府駐上海、廣州、東莞、香港(深圳)招商引資辦事處機(jī)構(gòu)引進(jìn)資金和經(jīng)濟(jì)協(xié)作業(yè)務(wù)工作。
(九)研究擬定全縣進(jìn)出口中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略; 促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建立,負(fù)責(zé)推動(dòng)企業(yè)開(kāi)拓多元化國(guó)際市場(chǎng);執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄,負(fù)責(zé)組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃工作, 指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。
(十)執(zhí)行國(guó)家、省、市對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及 鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口地政策,依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口產(chǎn)品的工作。受委托依法頒發(fā)相關(guān)進(jìn)出口許可證件。
(十一)負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作,承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任;指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及國(guó)外對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作;指導(dǎo)、 組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進(jìn)出口商品交易會(huì)。
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(十二)貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策、規(guī)章,制定對(duì)外投資、對(duì)外承包工程和對(duì)外勞務(wù)合作年度計(jì)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,歸口管理對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合 作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作,配合有關(guān)單位做好接受和管理國(guó)際多雙邊援助工作。負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。
(十三)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用; 組織、實(shí)施全縣貿(mào)易服務(wù)體系和電子商務(wù)管理體系的建設(shè)。
(十四)承擔(dān)縣招商引資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項(xiàng)。
二、單位基本情況
商務(wù)局共有預(yù)算單位1個(gè),編制人數(shù)11人,其中:行政編制(含工勤編)10人、離休人員 1 人,退休人員 22人,遺屬生活補(bǔ)助人員 4 人,公益性崗位兩參人員 5 人。
第二部分 興國(guó)縣商務(wù)局 2022 年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022 年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2022 年商務(wù)局收入預(yù)算總額為 11596.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排(6243.32萬(wàn)元)增加 5352.72萬(wàn)元,增加46.2%,變化主要原因是:企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)預(yù)算增加及其他收入(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目資金)、上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款的大幅增加。
具體為:財(cái)政撥款收入5401.99萬(wàn)元,較上年減少841.33萬(wàn)元,減少13.5%,上級(jí)補(bǔ)助收入 8 萬(wàn)元,較上年增加8萬(wàn)元,增加100%,其他收入3633.85,較上年增加3633.85萬(wàn)元,增加100%。
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(二)支出預(yù)算情況
2022 年商務(wù)局支出預(yù)算總額 11596.04萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排(6243.32萬(wàn)元)增加 5352.72萬(wàn)元,主要是招商引資工作經(jīng)費(fèi)、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)、成本性支出的正常增加及其他支出(單位往來(lái)等其他運(yùn)轉(zhuǎn)類支出)的大幅增加。具體為:
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出3956.58萬(wàn)元,較上年減少2245.22萬(wàn)元,增加36.2%,社會(huì)保障和就業(yè)支出 50.91 萬(wàn)元,較上年增加17.54萬(wàn)元,增加34%,衛(wèi)生健康支出 36.07 萬(wàn)元,較上年增加6.37萬(wàn)元,增加17.6%,住房保障支出 33.7 萬(wàn)元,較上年增加10萬(wàn)元,增加29.6%。其他支出709.85 萬(wàn)元。較上年增加709.85萬(wàn)元,增加100%。
按支出項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分類劃分:基本支出 361.99萬(wàn)元,較上年增加198.67萬(wàn)元,增加54.8%,其中:人員支出328.21萬(wàn)元、日常公用支出33.78 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出預(yù)算總額 11234.05萬(wàn)元,較上年增加5154.05萬(wàn)元,增加45.8%,其中:招商引資工作經(jīng)費(fèi) 2000 萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助 6000 萬(wàn)元,其他支出(儲(chǔ)備項(xiàng)目)3234.05萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022 年商務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算5401.99萬(wàn)元,比上年
(6243.32 萬(wàn)元)減少 841.33萬(wàn)元,減少13.4%,具體為:
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出2286.69萬(wàn)元,較上年增加2084.89萬(wàn)元,增加91%,社會(huì)保障和就業(yè)支出 45.53萬(wàn)元,較上年增加31.62萬(wàn)元,增加69.4%,衛(wèi)生健康支出36.07萬(wàn)元,較上年增加18.31萬(wàn)元,增加50.7%,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3000萬(wàn)元,較上年增加3000萬(wàn)元,增加100%,住房保障支出33.7萬(wàn)元,較上年增加23.85萬(wàn)元,增加70.7%。
按支出類別劃分:基本支出 361.99萬(wàn)元,較上年增加198.67萬(wàn)元,增加54.8%,其中:人員支出328.21萬(wàn)元、日常公用支出33.78 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出5040萬(wàn)元,較上年減少1040萬(wàn)元,減少17.1%,其中:一般公共服務(wù)支出2040萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3000萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022 年單位或單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 33.78 萬(wàn)元,比
2021 年預(yù)算增加 3.24 萬(wàn)元,增加 9.5 %。主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)施維修(護(hù))費(fèi)的增加。
(六)政府采購(gòu)情況
2022 年單位或單位所屬各單位政府采購(gòu)總額 3.7 萬(wàn)元, 其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算 3.7 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日、單位共有車輛 0 輛、其中、一般公務(wù)用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2022 年單位或單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值 200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:無(wú) 。
(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2022 年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的 100 萬(wàn)元以上項(xiàng)目 2 個(gè),涉
及資金 8000 萬(wàn)元,其中:
項(xiàng)目名稱:招商引資工作經(jīng)費(fèi)
1、項(xiàng)目概述:招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出
2、實(shí)施主體:興國(guó)縣商務(wù)局
3、實(shí)施周期:2022.1.1-2022.12.31
4、年度預(yù)算安排:2000萬(wàn)元
5、年度績(jī)效目標(biāo):認(rèn)真做好全縣招商引資工作,加
速形成我縣“3+N”產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群,組建專業(yè)招商隊(duì),實(shí)施精準(zhǔn)招商,在縣商務(wù)局、縣工信局、經(jīng)開(kāi)區(qū)等部門抽調(diào)表現(xiàn)優(yōu)秀的干部,組建 12 支專業(yè)招商隊(duì)、1 支北上組和 1 支洽談組。組建縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)招商隊(duì),由縣直各單位與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)組成,各單位內(nèi)部組建由單位主要領(lǐng)導(dǎo)為隊(duì)長(zhǎng)的招商隊(duì),實(shí)施“一把手”負(fù)責(zé)制。組建招工隊(duì),由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)抽調(diào)精干力量組成招工隊(duì)伍。1.集中精力在電子信息、新材料、紡織服裝、新能源及新能源配套產(chǎn)業(yè)、軍民融合等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。 2.堅(jiān)持新發(fā)展理念,以新一代智能信息技術(shù)、高端裝備、節(jié)能環(huán)保、
醫(yī)養(yǎng)健康、富硒食品加工為重點(diǎn)。3.加強(qiáng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)招商,圍繞高成長(zhǎng)服務(wù)業(yè)、新型服務(wù)業(yè)等,大廈力引進(jìn)現(xiàn)代金融、科技金融以及商貿(mào)物流等領(lǐng)域知名企業(yè)。
項(xiàng)目名稱:援企穩(wěn)崗補(bǔ)助
1、項(xiàng)目概述:援企穩(wěn)崗補(bǔ)助支出
2、實(shí)施主體:興國(guó)縣商務(wù)局
3、實(shí)施周期:2022.1.1-2022.12.31
4、年度預(yù)算安排:6000萬(wàn)元
5、年度績(jī)效目標(biāo):減少企業(yè)壓力,支持企業(yè)做強(qiáng)做大, 做好政策兌現(xiàn),信守招商承諾。對(duì)近年來(lái)我縣招商引資政策進(jìn)行梳理,尤其是經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南區(qū)的電子信息項(xiàng)目進(jìn)行了無(wú)塵車間的裝修補(bǔ)貼,并且主動(dòng)上門掌握建設(shè)進(jìn)度,了解政策落實(shí)兌現(xiàn)情況。
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022 年興國(guó)縣商務(wù)局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 43
萬(wàn)元。其中:
公務(wù)接待費(fèi) 43 萬(wàn)元,比上年減少 2.5 萬(wàn)元,主要原因
是:正常縮減開(kāi)支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元,比上年增 (減) 0 萬(wàn)元, 主要原因是:無(wú)。
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主
要原因是:無(wú)計(jì)劃。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要
原因是:無(wú)計(jì)劃。
第三部分 興國(guó)縣商務(wù)局 2022 年單位或單位預(yù)算表
8
收支預(yù)算總表
[302001]興國(guó)縣商務(wù)局
收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 |
5,401.99 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,956.58 |
(一)一般公共預(yù)算收入 |
5,401.99 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
50.92 |
(二)政府性基金預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
36.07 |
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
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商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,876.93 |
二、教育收費(fèi)資金收入 |
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住房保障支出 |
33.70 |
三、事業(yè)收入 |
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其他支出 |
641.85 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
8.00 |
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七、其他收入 |
3,633.85 |
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本年收入合計(jì) |
9,043.84 |
本年支出合計(jì) |
11,596.04 |
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) |
2,552.20 |
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收入總計(jì) |
11,596.04 |
支出總計(jì) |
11,596.04 |
填報(bào)單位:[302]興國(guó)縣商務(wù)局 , [302001]興國(guó)縣商務(wù)局 , [302002]興國(guó)縣招商服務(wù)中心 單位:萬(wàn)元
單位收入總表
[302001]興國(guó)縣商務(wù)局 單位:萬(wàn)元
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合計(jì) |
11,695.14 |
2,555.30 |
5,429.99 |
5,429.99 |
|
|
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|
13.00 |
3,696.85 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3,987.58 |
1,672.89 |
2,314.69 |
2,314.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
商貿(mào)事務(wù) |
3,029.85 |
716.48 |
2,313.37 |
2,313.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政運(yùn)行 |
265.55 |
20.18 |
245.37 |
245.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引資 |
960.00 |
|
960.00 |
960.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
1,804.30 |
696.30 |
1,108.00 |
1,108.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
957.73 |
956.41 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
957.73 |
956.41 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
50.92 |
5.39 |
45.53 |
45.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
48.32 |
2.80 |
45.53 |
45.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
10.38 |
|
10.38 |
10.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
34.58 |
2.80 |
31.78 |
31.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費(fèi)支出 |
3.36 |
|
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
撫恤 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09 |
退役安置 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
36.07 |
|
36.07 |
36.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
36.07 |
|
36.07 |
36.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.50 |
|
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.57 |
|
17.57 |
17.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,877.02 |
877.02 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
3,000.00 |
|
02 |
商業(yè)流通事務(wù) |
141.59 |
141.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160201 |
行政運(yùn)行 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160250 |
事業(yè)運(yùn)行 |
0.09 |
0.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
133.50 |
133.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,735.42 |
735.42 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
3,000.00 |
|
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,735.42 |
735.42 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
3,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.70 |
|
33.70 |
33.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
33.70 |
|
33.70 |
33.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
33.70 |
|
33.70 |
33.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
709.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.00 |
696.85 |
|
99 |
其他支出 |
709.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.00 |
696.85 |
|
2299999 |
其他支出 |
709.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.00 |
696.85 |
|
單位支出總表
[302001]興國(guó)縣商務(wù)局 單位:萬(wàn)元
財(cái)政撥款收支總表
[302001]興國(guó)縣商務(wù)局 單位:萬(wàn)元
收 入 |
支出 |
|||||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
一、財(cái)政撥款收入 |
5,401.99 |
一、本年支出 |
5,401.99 |
5,401.99 |
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
5,401.99 |
一般公共服務(wù)支出 |
2286.6941 |
2,286.69 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
45.53 |
45.53 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
36.07 |
36.07 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
33.70 |
33.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
2,552.20 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
5,401.99 |
支出總計(jì) |
5,401.99 |
5,401.99 |
|
|
一般公共預(yù)算支出表
[302001]興國(guó)縣商務(wù)局 單位:萬(wàn)元
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合計(jì) |
5,401.99 |
361.99 |
5,040.00 |
||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
2,286.69 |
246.69 |
2,040.00 |
||||||
13 |
商貿(mào)事務(wù) |
2,285.37 |
245.37 |
2,040.00 |
||||||
2011301 |
行政運(yùn)行 |
245.37 |
245.37 |
|
||||||
2011308 |
招商引資 |
960.00 |
|
960.00 |
||||||
2011399 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 |
1,080.00 |
|
1,080.00 |
||||||
99 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1.32 |
1.32 |
|
||||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1.32 |
1.32 |
|
||||||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
45.53 |
45.53 |
|
||||||
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
45.53 |
45.53 |
|
||||||
2080501 |
行政單位離退休 |
10.38 |
10.38 |
|
||||||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
31.78 |
31.78 |
|
||||||
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
3.36 |
3.36 |
|
||||||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
36.07 |
36.07 |
|
||||||
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
36.07 |
36.07 |
|
||||||
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.50 |
18.50 |
|
||||||
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
17.57 |
17.57 |
|
||||||
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
||||||
99 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
||||||
2169999 |
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
3,000.00 |
|
3,000.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
33.70 |
33.70 |
|
||||||
02 |
住房改革支出 |
33.70 |
33.70 |
|
||||||
2210201 |
住房公積金 |
33.70 |
33.70 |
|
一般公共預(yù)算基本支出表
[302001]興國(guó)縣商務(wù)局 單位:萬(wàn)元
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
361.99 |
328.21 |
33.78 |
301 |
工資福利支出 |
313.07 |
313.07 |
|
30101 |
基本工資 |
127.27 |
127.27 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
60.77 |
60.77 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
10.61 |
10.61 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
9.50 |
9.50 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
31.78 |
31.78 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
3.36 |
3.36 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
18.50 |
18.50 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
17.57 |
17.57 |
|
30113 |
住房公積金 |
33.70 |
33.70 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
32.78 |
|
32.78 |
30201 |
辦公費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
30206 |
電費(fèi) |
3.00 |
|
3.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.72 |
|
0.72 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
30211 |
差旅費(fèi) |
4.00 |
|
4.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.50 |
|
0.50 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
2.00 |
|
2.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5.00 |
|
5.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
9.78 |
|
9.78 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.78 |
|
1.78 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
15.14 |
15.14 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
10.38 |
10.38 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
3.44 |
3.44 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1.32 |
1.32 |
|
310 |
資本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
1.00 |
|
1.00 |
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
填報(bào)單位 [302001]興國(guó)縣商務(wù)局 單位:萬(wàn)元
單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境) 費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
302 |
興國(guó)縣商務(wù)局 |
43.00 |
|
43.00 |
|
|
政府性基金預(yù)算支出表
注:若為空表,則為該單位(單位)無(wú)政府性基金收支
單位:萬(wàn)元
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
(2022年度) |
||||
興國(guó)縣商務(wù)局 |
||||
基本信息 |
||||
項(xiàng)目名稱: |
援企穩(wěn)崗補(bǔ)助 |
項(xiàng)目編碼: |
360732228888030001022 |
|
項(xiàng)目類別: |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
資金用途: |
業(yè)務(wù)類 |
|
開(kāi)始日期: |
2022-01-01 |
結(jié)束日期: |
2022-12-31 |
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: |
邱林 |
聯(lián)系人: |
興國(guó)縣商務(wù)局 |
|
聯(lián)系電話: |
18807976776 |
是否重點(diǎn)項(xiàng)目: |
否 |
|
項(xiàng)目總金額: |
10000 |
本年度預(yù)算金額: |
10000 |
|
基本情況 |
||||
立項(xiàng)必要性: |
減少企業(yè)壓力,支持企業(yè)做強(qiáng)做大。 |
|||
實(shí)施可行性: |
做好政策兌現(xiàn),信守招商承諾。對(duì)近年來(lái)我縣招商引資政策進(jìn)行梳理,尤其是經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南區(qū)的電子信息項(xiàng)目進(jìn)行了無(wú)塵車間的裝修補(bǔ)貼,并且主動(dòng)上門掌握建設(shè)進(jìn)度,了解政策落實(shí)兌現(xiàn)情況。 |
|||
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容: |
1.無(wú)塵車間補(bǔ)貼,2.生產(chǎn)設(shè)備補(bǔ)貼,3.現(xiàn)匯進(jìn)資獎(jiǎng)勵(lì)金及外貿(mào)發(fā)展資金補(bǔ)貼,4.企業(yè)出口補(bǔ)貼,5.優(yōu)惠政策獎(jiǎng)勵(lì)金,6.限上商貿(mào)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)金。 |
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中長(zhǎng)期目標(biāo): |
目標(biāo) 1:加工貿(mào)易企業(yè)家數(shù)增加。目標(biāo) 2:加工貿(mào)易企業(yè)就業(yè)水平提升。目標(biāo) 3:加工貿(mào)易企業(yè)進(jìn)出口總值增加。 |
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年度績(jī)效目標(biāo): |
援企穩(wěn)崗補(bǔ)助10000萬(wàn)元 |
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立項(xiàng)依據(jù) |
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政策依據(jù): |
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其他依據(jù): |
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需要說(shuō)明的其他問(wèn)題: |
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年度績(jī)效目標(biāo) |
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援企穩(wěn)崗補(bǔ)助10000萬(wàn) |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
獎(jiǎng)勵(lì)/補(bǔ)貼企業(yè) 數(shù) |
>=50家 |
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質(zhì)量 |
資金使用范圍合 理性 |
合規(guī) |
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時(shí)效 |
預(yù)算資金撥付及時(shí)性 |
100% |
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成本 |
不超出預(yù)算 |
10000萬(wàn) |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
帶動(dòng)企業(yè)就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng) |
略有增長(zhǎng) |
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社會(huì)效益 |
對(duì)加工貿(mào)易可持續(xù)發(fā)展的影響 |
積極 |
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生態(tài)效益 |
確保引進(jìn)項(xiàng)目環(huán)保達(dá)標(biāo),不造成環(huán)境污染。 |
輕度 |
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可持續(xù)影響 |
縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展靠工業(yè),只有企業(yè)做大做強(qiáng),才能使縣域經(jīng)濟(jì)更 |
長(zhǎng)期 |
第四部分名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)
收入等以外的各項(xiàng)收入。
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位
取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出:機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資、遺屬生活補(bǔ)助、聘用人員崗位補(bǔ)貼等費(fèi)用支出。
(二)衛(wèi)生健康支出:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
(三)住房保障支出:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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