目 錄
第一部分 興國縣商務局部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 興國縣商務局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 興國縣商務局部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣商務局部門概況
一、部門主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市關于國內外貿易、國際經(jīng) 濟合作、利用內外資、商品、物資流通和商貿服務業(yè)的各項方針政策、法律法規(guī)、制度措施。
(二)管理和指導全縣商務工作。研究制定并組織實施全縣國內外貿易、國際經(jīng)濟合作、利用內外資等方面的發(fā)展 規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務信息。參與協(xié) 調商務運行中涉及財政、金融、稅務、統(tǒng)計等領域的政策問 題。
(三)負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調整,實施商貿服務行業(yè)管理,推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
(四)承擔牽頭協(xié)調我縣市場經(jīng)濟秩序工作的責任,參與組織處理商務領域侵犯知識產(chǎn)權、商業(yè)欺詐等工作,推動商務領域信用建設,指導商業(yè)信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
(五)促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,指導大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設的工作,推進農村市場體系 建設,組織實施農村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。
(六)承擔組織實施重要消費品市場和重要生產(chǎn)資料流 通的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制, 監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品儲備管理 和市場調控工作,負責生豬屠宰、酒類專賣等相關指導監(jiān)督 和管理及所屬企業(yè)的改革工作;按有關規(guī)定對成品油市場和 藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。
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(七)負責利用外資和引進縣外資金工作,組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施,負責重大招商活動的協(xié)調組織和重大引資項目的協(xié)調工作;按職責權限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項;指導全縣外商投資審批工作; 負責全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務工作;監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、合同情況,為來縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調服務。
(八)負責區(qū)域經(jīng)濟合作的組織協(xié)調工作。負責外地駐縣商會、駐縣辦事機構和我縣駐外商會、駐外辦事機構的相關協(xié)調服務工作。指導縣政府駐上海、廣州、東莞、香港(深圳)招商引資辦事處機構引進資金和經(jīng)濟協(xié)作業(yè)務工作。
(九)研究擬定全縣進出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略; 促進貿易增長方式轉變,指導和協(xié)調貿易促進體系建立,負責推動企業(yè)開拓多元化國際市場;執(zhí)行國家進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,負責組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農產(chǎn)品進出口總量計劃工作, 指導和協(xié)調加工貿易工作。
(十)執(zhí)行國家、省、市對外技術貿易、出口管制以及 鼓勵技術和成套設備進出口地政策,依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口產(chǎn)品的工作。受委托依法頒發(fā)相關進出口許可證件。
(十一)負責涉及世貿組織規(guī)則的相關工作,承擔組織協(xié)調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任;指導協(xié)調產(chǎn)業(yè)安全應對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴相關工作;指導、 組織本縣相關企業(yè)參加境內外進出口商品交易會。
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(十二)貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟合作政策、規(guī)章,制定對外投資、對外承包工程和對外勞務合作年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃,歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務合 作業(yè)務和統(tǒng)計工作,配合有關部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作。負責全縣人員出境就業(yè)管理。
(十三)協(xié)調、指導電子商務在全縣外向型企業(yè)的應用; 組織、實施全縣貿易服務體系和電子商務管理體系的建設。
(十四)承擔縣招商引資領導小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項。
二、部門基本情況
2023年興國縣商務局部門共有預算單位1個,包括:興國縣商務局
編制人數(shù)小計__34__人,其中:行政編制人數(shù)__10__人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)__21__人,自收自支編制人數(shù)__3__人。實有人數(shù)小計__34__人,其中:在職人數(shù)小計__31__人,行政在職人數(shù)__10__人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__0__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)__21__人。離休人數(shù)小計__1__人,退休人數(shù)小計__22__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__4__人。在校學生__0__人,其中:本科生人數(shù)__0__人,專科生人數(shù)__0__人。
第二部分 興國縣商務局部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年本部門收入預算總額10637.12萬元,較上年預算安排(11695.14萬元)減少1058.02萬元,減少9.04%。增減變化主要原因是:2022年有上年結轉賬財政撥款,本年度沒有上年結轉賬財政撥款。
其中:財政撥款收入 9969.62 萬元,較上年預算安排增加4539.63萬元;其他收入667.5萬元,較上年預算安排減少3029.35萬元;上級補助收入0萬元,較上年預算安排減少13萬元。
(二)支出預算情況
2023年本部門支出預算總額10637.12萬元,較上年預算安排(11695.14萬元)減少1058.02萬元,減少9.04%。增減變化主要原因是:2022年有上年結轉賬財政撥款,本年度沒有上年結轉賬財政撥款。
按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分:基本支出 469.12 萬元,較上年預算安排增 89.53 元,其中:工資福利支出 415.45 萬元,商品和服務支出 35.56 萬元,對個人和家庭的補助 18.11 萬元。項目支出 10168 萬元,較上年預算安排減1147.55 萬元,其中:商品和服務支出 10156 萬元,資本性支出 12 萬元。
按支出功能分類科目劃分:一般公共服務支出10513.54萬元,較上年預算安排增6525.96萬元,社會保障和就業(yè)支出45.89萬元,較上年預算安排減少5.03萬元;衛(wèi)生健康支出41.09萬元,較上年預算安排增加5.02萬元;住房保障支出36.6萬元,較上年預算安排增加2.9萬元。其他支出0萬元,較上年預算安排減少7586.87萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款支出預算9969.62萬元,占本年支出預算額的94.8%,較上年預算安排增加7539.63萬元,增長83.6%。增減變化主要原因是:人員、經(jīng)費增長,人員工資晉級晉檔(金額小幅度增長);項目資金的增加,援企穩(wěn)崗預算增加;2022年援企穩(wěn)崗預算總數(shù)6000萬,有3000萬做入了其他收入資金,所以導致2022年財政撥款支出比2023年少3000萬。具體為:
按支出經(jīng)濟分類科目劃分:基本支出401.62萬元,較上年預算安排增加39.63萬元,其中:工資福利支出347.95萬元,商品和服務支出35.56萬元,對個人和家庭的補助18.11萬元;項目支出9568萬元,較上年預算安排增加7500萬元,其中:商品和服務支出9556萬元,資本性支出12萬元。
按支出功能分類科目劃分:201一般公共服務支出9846.04,較上年預算安排增加7531.35萬元;208社會保障和就業(yè)支出45.89萬元,較上年預算安排增加0.36萬元;210衛(wèi)生健康支出41.09萬元,較上年預算安排增加5.02萬元;221住房保障支出36.6萬元,較上年預算安排增加2.9萬元。
(四)政府性基金情況
2023年部門政府性基金支出總額0萬元,較上年預算安排增(減)0萬元,增(減)0%。
(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年機關部門運行費預算 35.56 萬元,比2022年預算增加 1.78 萬元,增長 5.26 %,增減變化主要原因是:人員工資收入的增長。
按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(六)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 12 萬元,其中:政府采購貨物預算 12 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 0 輛,其中:一般公務用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2023年本部門預算安排購置車輛 0 輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為: 無 。
(八)績效目標設置情況
2023年實行績效目標管理的項目_8個,涉及資金15568萬元。
其中:
項目名稱:招商引資工作經(jīng)費
1.項目概述:招商引資工作經(jīng)費
2.立項依據(jù):《2023年招商引資工作實施方案》
3.實施主體:興國縣商務局
4.實施周期:2023.1.1-2023.12.31
5.年度預算安排:2000萬元
6.年度績效目標:加強現(xiàn)代服務業(yè)招商,圍繞高成長服務業(yè)、新型服務業(yè)等,大廈力引進現(xiàn)代金融、科技金融以及商貿物流等領域知名企業(yè)。
(九)國有資本經(jīng)營情況
本部門 無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年興國縣商務局部門“三公”經(jīng)費一般公共預算安排41萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無。
公務接待費41萬元,比上年減2萬元,主要原因是:正常縮減開支。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增(減)0萬元,
主要原因是:無。
公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要
原因是:無。
第三部分 興國縣商務局單位2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結轉和結余:填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)行政運行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務:反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
(三)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補助。