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興國縣商務(wù)局2020年度部門決算

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第一部分 興國縣商務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

   第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋



第一部分 興國縣商務(wù)局概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用內(nèi)外資、商品、物資流通和商貿(mào)服務(wù)業(yè)的各項方針政策、法律法規(guī)、制度措施。

(二)管理和指導(dǎo)全縣商務(wù)工作。研究制定并組織實施全縣國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作、利用內(nèi)外資等方面的發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)計、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息。參與協(xié)調(diào)商務(wù)運行中涉及財政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計等領(lǐng)域的政策問題。

(三)負(fù)責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,實施商貿(mào)服務(wù)行業(yè)管理,推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

(四)承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)我縣市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任,參與組織處理商務(wù)領(lǐng)域侵犯知識產(chǎn)權(quán)、商業(yè)欺詐等工作,推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售,建立市場誠信公共服務(wù)平臺,對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

(五)促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場規(guī)劃和商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作,推進農(nóng)村市場體系建設(shè),組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

(六)承擔(dān)組織實施重要消費品市場和重要生產(chǎn)資料流通的責(zé)任,負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品儲備管理和市場調(diào)控工作,負(fù)責(zé)生豬屠宰、酒類專賣等相關(guān)指導(dǎo)監(jiān)督和管理及所屬企業(yè)的改革工作;按有關(guān)規(guī)定對成品油市場和藥品流通及特種物資等監(jiān)督管理。

(七)負(fù)責(zé)利用外資和引進縣外資金工作,組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施,負(fù)責(zé)重大招商活動的協(xié)調(diào)組織和重大引資項目的協(xié)調(diào)工作;按職責(zé)權(quán)限審批或報批外商直接投資項目的合同、章程及其變更事項;指導(dǎo)全縣外商投資審批工作;負(fù)責(zé)全縣外商投資企業(yè)的后期管理與服務(wù)工作;監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況,為來縣投資者以及在縣投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)。

(八)負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟合作的組織協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)外地駐縣商會、駐縣辦事機構(gòu)和我縣駐外商會、駐外辦事機構(gòu)的相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。指導(dǎo)縣政府駐上海、廣州、東莞、香港(深圳)招商引資辦事處機構(gòu)引進資金和經(jīng)濟協(xié)作業(yè)務(wù)工作。

(九)研究擬定全縣進出口中長期發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略;促進貿(mào)易增長方式轉(zhuǎn)變,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進體系建立,負(fù)責(zé)推動企業(yè)開拓多元化國際市場;執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄,負(fù)責(zé)組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃工作,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)加工貿(mào)易工作。

(十)執(zhí)行國家、省、市對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口地政策,依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口產(chǎn)品的工作。受委托依法頒發(fā)相關(guān)進出口許可證 件。

(十一)負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作,承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任;指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴相關(guān)工作;指導(dǎo)、組織本縣相關(guān)企業(yè)參加境內(nèi)外進出口商品交易會。

(十二)貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟合作政策、規(guī)章,制定對外投資、對外承包工程和對外勞務(wù)合作年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃,歸口管理對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作業(yè)務(wù)和統(tǒng)計工作,配合有關(guān)部門做好接受和管理國際多雙邊援助工作。負(fù)責(zé)全縣人員出境就業(yè)管理。

(十三)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)電子商務(wù)在全縣外向型企業(yè)的應(yīng)用;組織、實施全縣貿(mào)易服務(wù)體系和電子商務(wù)管理體系的建設(shè)。

(十四)承擔(dān)縣招商引資領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作和縣委、縣政府交辦的其他管理事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數(shù)32人,其中在職人員31人,離休人員1人,退休人員0人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計9122.75萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1215.22萬元,較2019年增加1694.75萬元,增長19%;本年收入合計7907.52萬元,較2019年增加951.47萬元,增長12%,主要原因是:1、兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收回財政; 2、行政機關(guān)事業(yè)人員工資上調(diào);3、部分職工崗位晉升;4、招商引資力度加大。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入7907.52萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占 0%;其他收入 0萬元,占 0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計9122.75萬元,其中本年支出合計8358.29萬元,較2019年增加1514.13萬元,增長18%,主要原因是:1行政機關(guān)事業(yè)人員工資上調(diào); 2、部分職工崗位晉升;3、招商引資力度加大。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余764.46萬元,較2019年增加220.66萬元,增長28.8%,主要原因是:兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收回財政。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出421.28萬元,占5%;項目支出7937萬元,95%;經(jīng)營支出0萬元,占 0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占 0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為8358.29萬元,決算數(shù)為 8358.29 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 991.1  萬元,決算數(shù)為991.1萬元,完成年初預(yù)算的100 %。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為54.18萬元,決算數(shù)為54.18萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(三)衛(wèi)生健康支出初預(yù)算數(shù)為49.67萬元,決算數(shù)為49.67萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5325.38萬元,決算數(shù)為5325.38萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(五)其他支出初預(yù)算數(shù)為82.19萬元,決算數(shù)為82.19萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(六)抗疫特別國債安排的支出1855.75萬元,決算數(shù)為1855.75萬元,完成年初預(yù)算的100%

(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成年初預(yù)算的 0%

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出421.28萬元,其中:

(一)工資福利支出361.77萬元,較2019年減少27.87萬元,下降7.7%,主要原因是:人員變動。

(二)商品和服務(wù)支出45.28萬元,較2019年減少766.12萬元,下降94.4%,主要原因是:減少企業(yè)政策性補貼。

(三)對個人和家庭補助支出14.23萬元,較2019年減少139.54萬元,下降91.7%,主要原因是:與上年科目歸屬不同。

(四)資本性支出0萬元,較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為35.58萬元,決算數(shù)為35.55萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2019年減少3.91萬元,下降11%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為  萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為35.58萬元,決算數(shù)為35.55萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2019年減少3.91萬元,下降11%主要原因是受疫情影響公務(wù)接待減少全年國內(nèi)公務(wù)接待445批,累計接待3555人次,其中外事接待0批,累計接待0人次

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%年末公務(wù)用車保有0輛

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出45.28萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)減少766.12萬元,降低94.4%,主要原因是:減少企業(yè)政策性補貼。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評,共涉及資金1000萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的11.9%。    

組織對1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出1000萬元政府性基金預(yù)算支出 0 萬元

組織對興國縣商務(wù)局開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出1000萬元政府性基金預(yù)算支出0萬元從評價情況來看,根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系,興國縣商務(wù)局2020年度綜合評價為較好

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門今年在省級部門決算中反映“招商引資工作經(jīng)費”績效自評結(jié)果。

1、“招商引資工作經(jīng)費”項目績效自評綜述:

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為1000萬元,執(zhí)行數(shù)為1000萬元,完成預(yù)算的100%。

2、“招商引資經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況:

招商引資工作經(jīng)費1000萬圍繞于主攻工業(yè)三年翻番的總體目標(biāo),完成全縣開放型經(jīng)濟工作高質(zhì)量發(fā)展的要求,把“三請三回”、“三企”入贛工作做為全縣擴大高水平對外開放的有力抓手,不斷提升開放型經(jīng)濟發(fā)展水平,實現(xiàn)成為興國高質(zhì)量跨越發(fā)展的重要支撐。

(三)部門評價項目績效評價結(jié)果。

興國縣商務(wù)局2020年度招商引資工作經(jīng)費

項目支出評價報告

一、項目基本情況

(一)項目概況:招商引資工作經(jīng)費1000萬圍繞于主攻工業(yè)三年翻番的總體目標(biāo),完成全縣開放型經(jīng)濟工作高質(zhì)量發(fā)展的要求,把“三請三回”、“三企”入贛工作做為全縣擴大高水平對外開放的有力抓手,不斷提升開放型經(jīng)濟發(fā)展水平,實現(xiàn)成為興國高質(zhì)量跨越發(fā)展的重要支撐。

(二)績效目標(biāo):全年完成實際利用省外資金總額36.1億元;實際利用外資11947萬美元;實現(xiàn)外貿(mào)出口34203.05萬元。引進億元以上項目18個,力爭達到20個;引進投資總額1000萬美元以上外資項目2個。

二、績效評價情況

(一)績效評價目的:為了促進我縣經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。

(二)績效評價實施:根據(jù)興發(fā)【2020】6號文件關(guān)于興國縣2020年開放型經(jīng)濟工作將緊扣市委、市政府提出的“主攻工業(yè)、三年再翻番”的目標(biāo)要求,全縣共組建了8支專業(yè)招商隊、1個北上招商組和1個洽談對接組。按照“構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈條、培育產(chǎn)業(yè)集群、壯大核心企業(yè)、建設(shè)重大項目”的思路,扎實開展招商引資與安商服務(wù)工作,大力提升開放型經(jīng)濟發(fā)展水平。

三、評價實施的情況

1.利用省外資金:我縣今年目標(biāo)任務(wù)36.1億元,1-12月實際利用省外資金36.9億元,完成全年任務(wù)的102.22%,在全市排第12名,同比增幅8.5%,全市排第10名。

2.利用外資:1-12月份完成實際進資11947萬美元,全市排第10名,同比增6.37%,全市排第16名,其中現(xiàn)匯進資287萬美元,全市排第14名。

3.2020年12月份外貿(mào)進出口41309.5萬元(約5986.89萬美元),其中出口38655.1萬元(約5602.19萬美元)完成年任務(wù)的113%,全市排名第13名;同比增長13%,全市排名第13名;其中自營出口21613.28萬元,占比56%;非自營出口17041.82萬元占比44%。

4.各專業(yè)招商隊共引進落地項目26個。其中億元以上項目23個,工業(yè)項目24個(其中電子信息項目21個,紡織服裝產(chǎn)業(yè)項目2個),三產(chǎn)項目2個。

第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。

(三)其他收入:指除撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出。

(三)歸口管理的行政單位離退休:反映行政單位的離退休人員工資支出。

(四)死亡撫恤:反映行政單位遺屬補助支出。

(五)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(六)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(七)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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