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興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2022年度決算

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興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2022年度決算

   

第一部分興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

興國縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心是興國縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬級(jí)全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)為嚴(yán)格執(zhí)法、熱情服務(wù),為保證建筑工程質(zhì)量提供檢驗(yàn)保障、負(fù)責(zé)授權(quán)范圍建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)、授權(quán)范圍建筑工程質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)與鑒定、授權(quán)范圍建筑工程生產(chǎn)許可檢驗(yàn)、相關(guān)委托檢驗(yàn)工作。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

單位編制人數(shù)30個(gè)實(shí)有人數(shù)45人。退休人員3人,聘用人員12人。


第二部分2022年度單位決算表











第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)466.33萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年增加253.86萬元,增長54.4%;本年收入合計(jì) 466.33萬元,較2021年增加253.86萬元,增長54.4%,主要原因是:人員編制增加

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入428.32萬元,占91.8%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入38.01萬元,占8.2%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)466.33萬元,其中本年支出合計(jì) 466.33萬元,較2021年增加253.86萬元,增長54.4%,主要原因是:人員編制增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出466.33萬元,占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為612.89萬元,決算數(shù)為466.33萬元,完成年初預(yù)算的76.09%。其中:

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為31.16萬元,決算數(shù)為41.51萬元,完成年初預(yù)算的133.2%,主要原因是:人員編制增加

(二)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為25.13萬元,決算數(shù)為26.17萬元,完成年初預(yù)算的104.1%主要原因是:人員編制增加

    (三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為522.91萬元,決算數(shù)為325.44萬元,完成年初預(yù)算的62.2%主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減支出

     (四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為33.69萬元,決算數(shù)為35.2萬元,完成年初預(yù)算的104.5%,主要原因是:人員編制增加

      (五)其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為38.01萬元,完成年初預(yù)算的3801%,主要原因是:上級(jí)撥付日常經(jīng)費(fèi)

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出428.32萬元,其中:

(一)工資福利支出361.26萬元,較2021年增加253.79萬元,增長236%,主要原因是:人員編制增加

(二)商品和服務(wù)支出66.1萬元,較2021年減少38.9萬元,下降37%,主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減支出

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.96萬元,較2021年增加0.96萬元,增長100%,主要原因是:退休人員增加3人

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   15萬元,決算數(shù)為9.459萬元,完成全年預(yù)算的63%,決算數(shù)較2021年增加0.459萬元,增長5%,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為15萬元,決算數(shù)為9.459萬元,完成全年預(yù)算的63%,決算數(shù)較2021年增加0.459萬元,增長5%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:壓實(shí)過緊日子。全年國內(nèi)公務(wù)接待85批,累計(jì)接待750人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.05萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減37.95萬元,降低36%,主要原因是:落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無相關(guān)資產(chǎn)。

九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明

(一)績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評(píng),共涉及資 0萬元,占項(xiàng)目支出總額的0%。    

第四部分名詞解釋

應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。(以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn),可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化)

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明(可參照如下格式進(jìn)行說明):

“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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