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興國縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站2020年度決算

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第一部分興國縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分2020年度單位算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 興國縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站概況

一、單位主要職能

興國縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站是興國縣住房和城鄉(xiāng)建設局下屬級全額撥款事業(yè)單位。主要職責為嚴格執(zhí)法、熱情服務,為保證建筑工程質(zhì)量提供檢驗保障、負責授權(quán)范圍建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗、授權(quán)范圍建筑工程質(zhì)量仲裁檢驗與鑒定、授權(quán)范圍建筑工程生產(chǎn)許可檢驗、相關(guān)委托檢驗工作。

二、興國縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站本情況

單位2020年年末實有人數(shù)12人,其中在職人員10人,離休人員 0人,退休人員 2人;年末其他人員 11人;年末學生人數(shù) 0人。

第二部分2020年度單位決算表

第三部分2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

單位2020年度收入總計 247.6797萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 95.9581萬元,較2019年減少28.3999萬元,下降10.29%;本年收入合計151.7215萬元,較2019年減少50.9703萬元,下降25.15%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入 148.1149萬元,占97.62%;事業(yè)收入 0萬元,占 0%;經(jīng)營收入 0萬元,占 0%;其他收入3.6066萬元,占2.38%。  

二、支出決算情況說明

單位2020年度支出總計 247.6797萬元,其中本年支出合計 221.0929萬元,較2019年增加41.3167萬元,增長22.98%,主要原因是:人員增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.5868萬元,較2019年減少69.7168萬元,下降276%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 170.321萬元,占77.04%;項目支出50.7719萬元,占22.96%;經(jīng)營支出 0萬元,占 0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 216.9137萬元,決算數(shù)為 216.9137萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為200.4237萬元,決算數(shù)為 200.4237萬元,完成年初預算的100%.

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為9.84萬元,決算數(shù)為9.84萬元,完成年初預算的100%.

(三)衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為6.65萬元,決算數(shù)為6.65萬元,完成年初預算的100%.

(四)資本性支出0萬元,較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出169.7484萬元,其中:

(一)工資福利支出 116.4661萬元,較2019年增加38.6252萬元,增長49.62%,主要原因是:人員編制數(shù)量增加。

(二)商品和服務支出 45.5462萬元,較2019年減少 43.3091萬元,下降 48.74%,主要原因是落實過緊日子要求壓減支出:

(三)對個人和家庭補助支出 7.7361萬元,較2019年增加 7.7361萬元,增長100%,主要原因是:本年獎勵金增加

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為10萬元,決算數(shù)為 2.2179萬元,完成預算的22.18%,決算數(shù)較2019年增加0.2179萬元,增長10.9%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預算的 0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%全年安排因公出國(境)團組 0個,累計0人次

(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為10萬元,決算數(shù)為 2.2179萬元,完成預算的22.18%,決算數(shù)較2019年增加0.2179  萬元,增長10.9%主要原因是接待人次增加。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是:落實過緊日子要求壓減支出。全年國內(nèi)公務接30批,累計接待 230 人次,其中外事接待0批,累計接待0人次。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出45.5462萬元,年初預算45.5462萬元。上年決算數(shù)減少43.3091萬元,降低48.74%,主要原因是:落實過緊日子要求,大幅壓減辦公費、會議費、培訓費、差旅費、交通費和辦公設備更新購置費等一般性支出。    

七、政府采購支出情況說明                                        

2020年單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物決算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日、單位共有車輛0  .

九、預算績效情況說明

  2020年實行績效目標管理的項目0個。

第四部分名詞解釋

(一)財政撥款:指縣本級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔

助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營

收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單

位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳

的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位

取得的非財政補助收入。

(七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的

非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

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