興國縣精神病人福利院2022年度單位預(yù)算草案
編制說明
目 錄
第一部分 興國縣精神病人福利院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國縣精神病人福利院2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
第三部分 2022年度部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣精神病人福利院單位概況
一、單位主要職責(zé)
興國縣精神病人福利院是民政局主管的一個財政補(bǔ)助事業(yè)單位。其主要職能:
(一)負(fù)責(zé)全院職工院民的政治理論學(xué)習(xí);
(二)負(fù)責(zé)精神病人和對收養(yǎng)對象的康復(fù)治療服務(wù);
(三)負(fù)責(zé)維護(hù)院內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和優(yōu)化環(huán)境的工作;
(四)負(fù)責(zé)全院安全保衛(wèi)工作;
(五)承辦民政局交辦的其它工作。
二、單位基本情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個,成立于1969年12月,是興國縣編制委員會批準(zhǔn)的隸屬興國縣民政局的財政全額撥款的事業(yè)單位,2009年12月30日增掛“興國縣精神病醫(yī)院”牌子,主要承擔(dān)收容及救治精神病患者的工作。主管部門是興國縣民政局。本單位人員編制12人。2022年年末實有人數(shù) 16 人,其中在職人員 12 人,離休人員 0 人,退休人員 4 人;年末其他人員 0 人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 興國縣精神病人福利院2022年度單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
本部門2022年度收入總計102.83萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.17萬元;本年收入合計102.83萬元,較2021年減1.27萬元,下降1.2%,主要原因是:人員減少1人。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入102.83萬元,占 100 %;事業(yè)收入 0萬元,占0%;經(jīng)營收入 0萬元,占0 %;其他收入 0萬元,占0 %。
(二)支出預(yù)算情況
本部門2022年度支出總計 105萬元,其中本年支出合計105萬元,較2021年增加0.9萬元。 本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出105萬元,占100 %;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出) 0 萬元,占 0 %。
(三)財政撥款支出預(yù)算情況
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 105萬元,預(yù)算數(shù)為105萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
1、一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 105萬元,預(yù)算數(shù)為 105萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算列支。
2、公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,預(yù)算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的 0 %,主要原因是:無。
(四)政府性基金情況
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出105萬元,其中:
1、工資福利支出71.29萬元,較2021年減少0.27萬元,減少0.3 %,主要原因是:人員變動調(diào)整。
2、商品和服務(wù)支出 0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%。
3、對個人和家庭補(bǔ)助支出2.16萬元,較上年無變化。
4、資本性支出 0 萬元,較2021年增加0萬元,增長0 %。
(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 0萬元(與部門預(yù)算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年預(yù)算數(shù))增加(減少) 萬元,增長(降低) %,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加(減少)/資產(chǎn)運行維護(hù)支出增加(減少)/信息系統(tǒng)運行維護(hù)支出增加(減少)/人員編制數(shù)量增加(減少)/落實過緊日子要求壓減XX支出/......等(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列)。
(六)政府采購支出情況
本部門2022年度政府采購支出總額185萬元,其中:政府采購貨物支出 185 萬元,政府采購工程預(yù)算 0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日,單位共有車輛 0 輛。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
本單位2022年沒有項目績效。
二.2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
說明部門或單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算總額和結(jié)構(gòu),及各項增(減)變化原因。
2022年度興國縣精神病人福利院“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排0萬元。其中:
因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主
要原因是: 本單位無此預(yù)算。
公務(wù)接待費0萬元,比上年增(減)0萬元,主
要原因是: 本單位無此預(yù)算。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增(減)0萬元,
主要原因是:本單位無此預(yù)算。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:本單位無此預(yù)算。
第三部分 興國縣精神病人福利院2022年部門預(yù)算表
(附表)
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
(一)財政撥款:指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(七)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)XX年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級),結(jié)合部門實際,參照《XX年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
(一)行政運行:反映行政單位(事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
(四)行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(五)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(六)死亡撫恤:反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。