本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為24.49萬元,決算數(shù)為24.49萬元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加7.08萬元,增長40.67%,其中:
(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無因公出國人員。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無因公出國人員。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無因公出國人員。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.28萬元,決算數(shù)為4.28萬元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年減少8.87萬元,下降67.66%,主要原因是增加了商務(wù)接待。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:單位正常支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待175批,累計(jì)接待858人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:無外事接待。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.22萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為17.98萬元,決算數(shù)為17.98萬元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年增加17.98萬元,增長100%,主要原因是2022年購置一輛公務(wù)用車。全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.24萬元,決算數(shù)為2.24萬元,完成全年預(yù)算的100%,決算數(shù)較2021年減少2.06萬元,下降47.91%,主要原因是公車運(yùn)行費(fèi)用有所壓縮,年末公務(wù)用車有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。